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老師,公司為職工購(gòu)買的團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)賬務(wù)處理?所得稅可以稅前扣除嗎?以后需要調(diào)增嗎?
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2022-04-02
老師,以員工個(gè)人名字報(bào)銷的通訊費(fèi)入福利費(fèi)了,個(gè)稅已經(jīng)計(jì)稅,請(qǐng)問(wèn)所得稅可以稅前扣除嗎?
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2020-02-19
公司雇了一個(gè)快六十歲的阿姨做飯,公司是3千,每月工資由銀行基本戶發(fā)放,個(gè)稅系統(tǒng)里從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò),這個(gè)賬怎么做?能所得稅稅前扣除嗎?
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2018-07-23
我想問(wèn)下,這里說(shuō)的按正常記賬,但是不得所得稅前扣除,是不是在做匯算清繳的時(shí)候我要調(diào)整一下,我該怎么做比較好呢
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2020-08-03
人工費(fèi)400元,材料費(fèi)175元,可以叫工人開一張400元的收據(jù)和175元的收據(jù),合并支付575元。這樣可以所得稅稅前扣除嗎
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2020-07-07
1.甲公司20X8年度全年計(jì)提的職工工資薪金總額為500萬(wàn)元,當(dāng)年度發(fā)放的工資薪金總額為450萬(wàn)元,20X9年1月發(fā)放20X8年度的工資薪金總額為50萬(wàn)元(假定“應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資”期初無(wú)余額)。甲公司20X9年做20X8年度的企業(yè)所得稅匯算時(shí),職工福利費(fèi)在企業(yè)所得稅前扣除的限額為()。
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2021-10-14
計(jì)入福利,不得稅前扣除嗎,一般這句話是什么意思,是計(jì)入管理費(fèi)用,但是不得稅前扣除是什么意思呀
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2017-11-14
老師,你好,2022年暫估成本,到2023年4月才把相應(yīng)的發(fā)票補(bǔ)開齊,我在做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳前入賬的話,時(shí)直接入賬在2023年4月,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,在2022年企業(yè)所得稅匯算前 可以作為稅前扣除憑證是嗎?
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2023-04-04
廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和職工薪酬在匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候不允許從所得額里面扣除嗎
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2017-05-18
給我計(jì)算下所得稅費(fèi)用, 我覺(jué)得=(利潤(rùn)總額+損失250(稅法上不允許扣除的))×0.25答案不加損失250
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2020-08-03
我們企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),每個(gè)月要扣個(gè)人所得稅,今年稅務(wù)局說(shuō)要到法人銀行卡上扣的,以前做賬的時(shí)候都是和未交增值稅一個(gè)頁(yè)面上的,現(xiàn)在怎么找不到了,在哪上報(bào)個(gè)人所得稅
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2019-06-12
你好,我想問(wèn)一下,企業(yè)法人個(gè)人所得稅按季申報(bào)是報(bào)法人的所得,不是企業(yè)的所得吧
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2019-10-21
老師,我們是小公司,老板向銀行貸不到款,向民間借了款,月息1分5,請(qǐng)問(wèn):這個(gè)利息可以在稅前列支嗎?需要用什么單據(jù)做為做賬的附件依據(jù)?是不是這個(gè)息有點(diǎn)高,多少的利息可以稅前扣除?謝謝老師。
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2020-04-13
公司2018年7月10月購(gòu)進(jìn)一批設(shè)備,已經(jīng)按照直線法計(jì)提折舊,還能在19年企業(yè)所得稅預(yù)交時(shí)享受一次性扣除嗎
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2019-04-10
公司固定資產(chǎn)是用年限平均法折舊的,那申報(bào)企業(yè)所得稅表中這著加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表,那需要填數(shù)字嗎
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2018-10-09
老師你好,問(wèn)題如下: 分公司與總公司注冊(cè)地都是同一個(gè)地方,分公司的稅務(wù)登記是“獨(dú)立核算自負(fù)盈虧”,那么,分公司的所得稅申報(bào)是合并到總公司申報(bào)還是單獨(dú)申報(bào)?分公司的虧損能否在總公司那邊稅前扣除。
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2022-09-30
想問(wèn)一下,我們公司給客戶買保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司只開給客戶私人抬頭的發(fā)票,這種客戶保險(xiǎn)的發(fā)票可以入公司的成本嗎,所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎
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2019-12-27
17、某個(gè)體工商戶2019年度的銷售收入為200000元,發(fā)生的與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)(業(yè)務(wù)招待費(fèi))支出為2000元,根據(jù)個(gè)人所得稅的規(guī)定,該個(gè)體工商戶當(dāng)年可在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出最高為( )元。 A. 1000 B. 1200 C. 1500 D. 2000 老師你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生支出和年收入的最低限額來(lái)算,如果收入很大,業(yè)務(wù)招待費(fèi)很少,這個(gè)又以什么標(biāo)準(zhǔn)允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢
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2020-08-29
老師,企業(yè)因資金問(wèn)題幾個(gè)月沒(méi)能發(fā)放工資,但是每月都計(jì)提了,這部分工資費(fèi)用在季度所得稅預(yù)繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
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2021-12-01
老師,您好,比如我們公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)繳10萬(wàn),那我們?cè)阢y行貸款500萬(wàn)(用于合理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))的利息在計(jì)算所得稅時(shí)允許做稅前扣除嗎?
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2020-07-25