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老師,我們公司是園林綠化工程公司,之前是核定征收企業(yè)所得稅,很多都是找個(gè)人拉苗,苗木運(yùn)費(fèi)付了款,但是沒有發(fā)票,做賬是掛的個(gè)人往來。今年7月份改為查賬征收了,那些以前沒有發(fā)票,付了款,掛著個(gè)人往來的,要怎么沖呢?還有一個(gè)疑問就是,既然是核定征收,那沒有發(fā)票的,為什么不直接入相關(guān)成本費(fèi)用,而要掛往來呢?
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2019-10-15
老師,報(bào)第四季度企業(yè)所得稅是按全年收入報(bào)吧
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2020-01-08
下列關(guān)于永續(xù)債的表述正確的有( ?。?。 A.企業(yè)發(fā)行的永續(xù)債,只能按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策 B.企業(yè)發(fā)行永續(xù)債,應(yīng)當(dāng)將其適用的稅收處理方法在證券交易所、銀行間債券市場等發(fā)行市場的發(fā)行文件中向投資方予以披露 C.發(fā)行永續(xù)債的企業(yè)對永續(xù)債產(chǎn)品的稅收處理方法一經(jīng)確定,一年內(nèi)不得變更 D.企業(yè)對永續(xù)債采取的稅收處理辦法與會計(jì)核算方式不一致的,發(fā)行方、投資方在進(jìn)行稅收處理時(shí)須作出相應(yīng)納稅調(diào)整
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2024-03-06
工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元,減半征收,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元,減半征收,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅請問老師:這個(gè)為什么不享受優(yōu)惠政策?
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2018-03-30
老師 問一下你 我個(gè)體戶這個(gè)月開9萬運(yùn)輸票 需要交多少個(gè)稅 (核定征收的方式)
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2019-12-24
老師好,請問所得稅收入是按不含稅收入填,還是含稅收入填,我是小規(guī)模企業(yè),四季度未達(dá)起征點(diǎn),我是用含稅收入減成本得利潤,還是用不含稅收入減成本得利潤
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2021-01-18
請問什么是合并方式取得,什么是合并以外的方式取得,這2個(gè)的審計(jì)費(fèi)和資產(chǎn)評估費(fèi)計(jì)入一個(gè)計(jì)管理費(fèi)用,一個(gè)計(jì)入初始成本。做題時(shí)分不清合并方式取得和合并以外方式取得?、、、
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2016-09-08
糧油企業(yè)所得稅的算方法優(yōu)惠一般企業(yè)的
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2017-09-02
新股東以增加注冊資本的方式(認(rèn)繳)占股份進(jìn)來要交所得稅不?
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2019-05-15
你好,請問個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)成功了,我想修改交稅方式可以嗎
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2022-04-20
個(gè)人所得稅已申報(bào)并已扣除,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)扣除方式錯了。如何修改?
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2019-01-20
老師好,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收的,我申報(bào)時(shí)把賣固定資產(chǎn)的收入跟主營業(yè)務(wù)收入填一起了,增值稅申報(bào)表我改好了,企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入總額包不包括賣固定資產(chǎn)的收入的?
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2019-05-21
哪些情況是企業(yè)合并以外的其他方式取得的長期股權(quán)投資
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2018-04-17
我家是人力資源服務(wù)行業(yè),勞務(wù)派遣采用的是簡易征收方式,差額納稅,稅率是5%,那企業(yè)開的任何專用發(fā)票都不能抵扣嗎
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2018-08-17
本期營業(yè)收入357850.06 營業(yè)成本213100.62.利潤總額144749.44,彌補(bǔ)了19353.97虧損,本季度應(yīng)該繳納多少企業(yè)所得所。公司是查賬征收。享受小薇優(yōu)惠。
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2017-10-20
老師,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人簡易征收,賬套設(shè)置了按項(xiàng)目輔助核算,本月開3%專票且本月在異地預(yù)繳了3%增值稅、附征稅、0.2%企業(yè)所得稅,請問企業(yè)所得稅要不要按項(xiàng)目核算?如果以后一個(gè)季度中開具了ABC幾個(gè)項(xiàng)目的專票,企業(yè)所得稅不止預(yù)繳的0.2%,要怎么算?
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2020-10-15
代征的稅款一般是營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅(企業(yè)所得稅)5.5%左右.是怎么算的
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2021-12-05
你好老師,季度不超30萬的免征增值稅,那已經(jīng)計(jì)提部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
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2019-04-12
《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅 函〔2010〕79號)第七條規(guī)定,企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始 計(jì)算企業(yè)損益的年度,企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進(jìn)行籌辦活動期間發(fā)生 籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損。這個(gè)意思怎么做報(bào)表不太明白,財(cái)務(wù)報(bào)表上面也要填“0”?全部都是“0”?我們是核定征收企業(yè),我們現(xiàn)在籌建期無收入,但是我財(cái)務(wù)報(bào)表是據(jù)實(shí)填寫的,有了一些費(fèi)用,那如果做“0”處理,發(fā)票都過期了,等到有收入的時(shí)候如何處理?
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2016-11-19
老師,你好。就是公司業(yè)務(wù)員的工資,如果是底薪加提成的方式,超過了5000的起征點(diǎn),是如何申報(bào)個(gè)人所得稅的,怎么可以合計(jì)的不交這個(gè)稅?
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2020-06-12