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你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬,費用110萬,今年收入27萬,費用25萬
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2016-01-06
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補交1800,我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅點問題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀?這個根據(jù)什么確定他該適用多少稅率? 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
你好,老師,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳,不交稅,怎么寫分錄,還有我報第二季度,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減去年初數(shù)和利潤表的數(shù)對不上了,數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù),該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務(wù)收入做多了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個表調(diào)減呢?
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2021-05-25
公司主要成本項目有業(yè)務(wù)招待費、差旅費、廣告費及業(yè)務(wù)宣傳費、勞務(wù)費,房租費,水電費,問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整???以及如何進(jìn)行納稅調(diào)整啊?
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2019-01-17
印花稅為及時報的罰款200元,在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪,屬于罰金,罰款和沒收財務(wù)的損失還是與取得收入無關(guān)的支出
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2022-05-12
老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,核算允許扣除的工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等,需要按照合理的實際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進(jìn)行計算,那么這個基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀?
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會計分錄怎么做?
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2020-05-21
老師,請問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元,用銀行存款支付了,分錄借長期待攤費用50000元,貸銀行存款50000元,沒有發(fā)票,現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳200元企業(yè)所得稅,我做的會計分錄為,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,繳納稅金時,借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這樣做完之后,對當(dāng)月的利潤表沒有影響,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元,期初余額不變,導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費用里面去 那報表也就對不上了
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2022-04-29
老師你好,請問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中,如果已經(jīng)記入到稅金及附加里,在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該怎樣調(diào)整,都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
之前調(diào)了帳,因為稅款滯納金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增,然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤數(shù),是減去了滯納金那部分的合計數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表為正確的未分配利潤數(shù)呢
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2018-09-11
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的60%,不超過當(dāng)年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
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2018-12-17
老師您好,我想問一下,我們企業(yè)處于籌建期,2019年利潤表沒有數(shù)值,資產(chǎn)負(fù)債表里只有長期待攤費和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0,企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤表,企業(yè)所得稅主表報送外,還需要報送哪些表格?
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2020-03-19
@鄒老師 老師 我想問下 我有家個人所得稅一個人工資超過12萬才做匯算清繳還是說全部一年所有人工資超過12萬才要做匯算清繳
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2020-01-09
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬,那之前都需要按25%補交嗎?
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2023-12-15
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計算企業(yè)所得稅時需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增,還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-14
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數(shù)也算出來,一起計提的所得稅,借:所得稅 2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2,實際繳納了1,在匯算清繳后剩下的稅款應(yīng)該怎么做賬,怎么寫分錄呢,小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23