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所得稅申報(bào)表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表小型微利企業(yè)減免所得稅的金額是怎么計(jì)算來(lái)的呢,利潤(rùn)總額為516567.59
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2020-03-11
2019年小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么 其中年納稅所得額是指利潤(rùn)總額嗎 還是取自所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額
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2019-01-19
為什么這個(gè)企業(yè) 所得稅申報(bào)表里會(huì)生成 應(yīng)納稅額36000, 應(yīng)納稅額9000, 實(shí)際應(yīng)納所得額9000,本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額9000?
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2018-05-02
申報(bào)企業(yè)所得稅的收入金額豈是不是要與增值稅的申報(bào)金額一致,根據(jù)帳套申報(bào)的所得稅,兩者金額不一樣要怎么處理
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2022-02-06
請(qǐng)問(wèn)老師有增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的明細(xì)填寫方法?
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2020-04-22
問(wèn)下,我們是一般納稅人小微企業(yè),所得稅怎么計(jì)算減免稅額,是按照利潤(rùn)總額的20%計(jì)算所得稅,還是減免20%?比如12月份利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)是5萬(wàn),怎么計(jì)算減免的稅額,所得稅申報(bào)表的減免表格怎么填?
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2021-01-11
稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)企業(yè)所得稅,之前是小微企業(yè),現(xiàn)在又不是,怎么在系統(tǒng)中修改調(diào)整呀
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2019-07-15
前季度按小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策申報(bào)了企業(yè)所得稅后期超出小型微利企業(yè)優(yōu)惠限額該怎么計(jì)算要需要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅?
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2016-10-20
核定征收企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),這個(gè)總收入怎么填
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2021-05-12
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)個(gè)人所得稅現(xiàn)在還有一個(gè)軟件申報(bào)多戶企業(yè)嗎?
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2021-03-05
老師你好,小規(guī)模納稅人前3季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅比全年的多,第4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表該怎樣填寫?多交的部分會(huì)退回嗎?如果要退回的話怎樣操作呢?
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2022-01-19
2月份升級(jí)為一般納稅人,之前一直符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),也是按小微企業(yè)減半征收所得稅申報(bào)的,現(xiàn)在升為一般納稅人之后第一季度申報(bào)所得稅也符合小微企業(yè)的條件,想問(wèn)一般納稅人是否也能享受小微企業(yè)減半征收所得稅的優(yōu)惠政策?
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2018-04-11
老師,請(qǐng)問(wèn)被稅務(wù)局查了,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要調(diào)減,怎么更正上年的企業(yè)所得稅申報(bào)表呢?
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2022-10-29
老師您好!請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用,在填寫匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),有研發(fā)費(fèi)用60多萬(wàn),A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表中填寫研發(fā)費(fèi)用為0,不想做加計(jì)扣除行不行呢?
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2025-02-20
匯算清繳'資料有那些,企業(yè)所得稅季度申報(bào)。資料有那些
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2016-12-11
老師你好 請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月在國(guó)稅申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅 需要做賬嗎?
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2016-10-13
淘寶客客是企業(yè),淘寶客推廣收到的傭金收入,是否需要申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?
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2019-06-29
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的本年累計(jì)金額是該季度的總金額,還是1-6月的總金額
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2021-07-10
我在一個(gè)公司發(fā)放工資,但是在另一個(gè)公司代繳納社保,個(gè)稅申報(bào)能否扣除我個(gè)人承擔(dān)的社保?企業(yè)所得稅前能否扣除?
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2022-03-22
有一個(gè)國(guó)企被私人老板承包了,因?yàn)閲?guó)企要有自己的一本賬,私人老板有一本賬,每次申報(bào)稅的時(shí)候,就是兩本賬合并金額申報(bào)的,私人老板每個(gè)月給國(guó)企幾萬(wàn)的承包費(fèi),國(guó)企會(huì)計(jì)把這筆賬算進(jìn)收入里面,但是又沒(méi)申報(bào)增值稅,說(shuō)不用申報(bào)增值稅,但是企業(yè)所得稅的時(shí)候這筆款就算到收入了,這是不是不對(duì)的呀?
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2019-05-11