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公司是建筑施工單位,現(xiàn)在有一個(gè)20多萬(wàn)的企業(yè)所得稅要交,是去辦稅大廳交嗎?
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2017-05-25
老師:企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,年收入20萬(wàn),要按多少此例交稅?
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2016-06-02
老師,現(xiàn)在做2021年度企業(yè)所得稅匯繳清算,我2021年沒(méi)有計(jì)提匯繳清算的稅額,怎么處理呢
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2022-03-12
個(gè)人所得稅清算的收入包括個(gè)人參與合伙企業(yè)的收入嗎
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2020-03-30
老師下午好,就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候,調(diào)增的應(yīng)納稅所得額,在賬面上需要怎么做賬呢?
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2021-11-12
由于18年4月份開(kāi)始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率,導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
老師,日后事項(xiàng),考試時(shí),我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),還是遞延所得稅 我看有些書(shū)說(shuō),匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準(zhǔn)備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說(shuō)明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,么?
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2020-08-07
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好?謝謝
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2020-04-02
我們這廠是養(yǎng)豬的,只有總收入,總開(kāi)支,利潤(rùn),沒(méi)其它科目,你說(shuō)年報(bào)企業(yè)所得稅該報(bào)哪些表
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2019-04-22
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費(fèi)科目下的人員人工費(fèi)需要計(jì)入“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”里進(jìn)行納稅調(diào)整嗎?
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2020-05-28
你好老師,我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,去年是虧損,然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,仍然虧損,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益科目,怎么做分錄呢
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2022-07-08
企業(yè)如何給員工做個(gè)人所得稅匯算清繳,去年一個(gè)月4000元,發(fā)工資四月,要做匯算清繳嗎?
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2022-03-15
企業(yè)匯算清繳后,稅務(wù)機(jī)關(guān)查補(bǔ)所得稅還能夠享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎?
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2019-08-29
老師,我們公司2016年12月成立,2017年賬上虧損27萬(wàn)多,現(xiàn)在所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“本年度可彌補(bǔ)虧損所得”是-1518926.84元,這個(gè)數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過(guò)來(lái)的?
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2018-04-28
老師,匯算清繳后納稅調(diào)增補(bǔ)交的企業(yè)所得稅需要補(bǔ)提所得稅費(fèi)用嗎,分錄怎么寫(xiě)
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2020-02-19
工商部門(mén)對(duì)公司的罰款,明年國(guó)稅局企業(yè)所得稅清繳匯算是,所得稅會(huì)不會(huì)讓調(diào)增?
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2017-09-04
你好,老師,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳,不交稅,怎么寫(xiě)分錄,還有我報(bào)第二季度,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)減去年初數(shù)和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上了,數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù),該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個(gè)表調(diào)減呢?
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2021-05-25
公司主要成本項(xiàng)目有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),房租費(fèi),水電費(fèi),問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整啊?以及如何進(jìn)行納稅調(diào)整???
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2019-01-17
印花稅為及時(shí)報(bào)的罰款200元,在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪,屬于罰金,罰款和沒(méi)收財(cái)務(wù)的損失還是與取得收入無(wú)關(guān)的支出
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2022-05-12