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你好,老師,18年至21年分別購貨6批商品,共進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5元,在22年7月作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是不是這樣: 借:以前年度損益調(diào)整21873.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出21873.5
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2022-09-20
以前年度損益調(diào)整造成利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不等 是只要調(diào)整未分配利潤年初數(shù)是嗎?
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2019-03-08
老師,有一張發(fā)票是屬于2019年12月的,當(dāng)時是要作廢的,但是沒有作廢到。然后到了2020年2月份時,我把這份發(fā)票紅沖了,并且在2月份把這張發(fā)票入了賬,分錄為借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),,,這筆賬在進(jìn)行匯算清繳時我要怎么做?
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2020-03-14
假如12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是-1700 現(xiàn)在記了一筆 例如 借以前年度損益調(diào)整5000后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤就是 -6700 利潤表假如本月都沒有發(fā)生費(fèi)用什么的,就是0, 因?yàn)榻枇?一筆以年度 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不一樣了 這樣稅務(wù)局問的話,我說我調(diào)整了一筆以前年度損益 可以么, 還是怎么回答呀
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2021-03-05
3月份交了18年的賬簿印花稅。計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益調(diào)整計(jì)入當(dāng)期,需要從應(yīng)交稅費(fèi)科目過度一下嗎?繳納的罰款計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外支出嗎?分錄都怎么做?
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2019-04-10
2016年末工資:應(yīng)付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時候沒有做調(diào)整 造成現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 是做 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 還是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
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2017-08-07
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
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2024-01-31
做匯算清繳的分錄這樣做對嗎?借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 借利潤分配 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
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2020-02-07
你好老師,請問我公司去年有30萬的應(yīng)收賬款沒有入賬,今年怎么調(diào)整,我做的是借:應(yīng)收帳款貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤。請問一下對嗎,現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽不平
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2019-11-11
老師,您好!今個月我們賬上因?yàn)樽隽恕耙郧澳甓葥p益調(diào)整”,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不等,相差1400元。請問我們需要調(diào)整“資產(chǎn)負(fù)債表”的未分配利潤的年初余額嗎?需要在“未分配利潤”的年初余額加上1400嗎”
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2022-02-28
老師,你好。要在本年調(diào)整上年一筆農(nóng)產(chǎn)品分錄。原分錄:借:工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-一期 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在要它調(diào)為:借:工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-二期 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-一期 本年調(diào)整上年分錄,會不會影響利潤?用不用結(jié)轉(zhuǎn);以前年度損益調(diào)整;利潤分配-未分配利潤科目改怎么調(diào)整分錄好?
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2019-07-01
今年補(bǔ)交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅,用以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤累計(jì)數(shù),我查了網(wǎng)上的說要調(diào)整期初的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤數(shù),請問可以這樣調(diào)嗎?需要手動調(diào)負(fù)債表的期初數(shù)嗎?
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2018-12-28
老師,有一筆費(fèi)用,通以前年度損益調(diào)整做帳以后,會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表不平,如何處理
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2021-02-04
跨年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計(jì)分錄呢? 是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎?
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2020-10-21
對于金融行業(yè)小貸公司計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備,本年度應(yīng)收貸款余額比上年縮減。應(yīng)該按兩者差額的1%計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備,但差額為負(fù)數(shù)。按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則分錄應(yīng)該怎么做呢?是沖減當(dāng)期利潤總額,還是用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整利潤分配?
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2022-03-18
老師,有以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系公式是?
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2022-01-11
老師 我們公司14年的時候收到過一筆政府補(bǔ)貼10萬元,但當(dāng)時會計(jì)做的是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——財政補(bǔ)貼 現(xiàn)在我要把這筆收入計(jì)入營業(yè)外收入,我該怎么處理?借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整嗎?
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2016-05-30
老師,利潤分配表最后的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤不吻合,我今天存在調(diào)賬用了以前年度損益調(diào)整科目,這個怎么辦,必須一直么?謝謝
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2022-01-11
上年度少申報收入,在今年做調(diào)整的話借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整 然后再做一步借:以前年度調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤么 調(diào)整完了之后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)和凈利潤金額不一樣是對的么
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2020-04-18
用了“以前年度損益調(diào)整”科目(補(bǔ)錄去年少錄的收入),是否需要改動資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”的期末和期初數(shù)呢?我知道要符合 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤這個勾稽關(guān)系,但是是否還需要改動資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)呢?
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2018-03-19