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我單位是一般納稅人,取得房租發(fā)票,對(duì)方單位開的5%的普票,請(qǐng)問事業(yè)單位能開增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-05-17
從其他單位借調(diào)到我們單位的員工,為我們做事,如果發(fā)生相關(guān)費(fèi)用在我們單位報(bào)銷的話違規(guī)嗎
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2016-07-08
想問下單位租其他個(gè)人的房,有租房合同,但事實(shí)上不交租金,也沒有付款證明之類的,這個(gè)不做賬可以嗎
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2019-07-02
事業(yè)單位科目余額表中“資金結(jié)存”、“本年盈余分配 ”跟哪張報(bào)表有關(guān)系?對(duì)應(yīng)報(bào)表的哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目?先謝謝。
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2020-06-28
事業(yè)單位收入支出表的本期財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的本年累計(jì)數(shù)是什么意思?累計(jì)數(shù)是銀行賬的金額數(shù)嗎
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2018-11-29
行政單位會(huì)計(jì) 單位人員借款,從預(yù)算內(nèi)資金借給他1000,過后他拿回原始單據(jù)沖銷800,交回現(xiàn)金200。求完整分錄。
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2020-02-12
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫(kù),用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價(jià)定率辦法計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計(jì)526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄可以是簡(jiǎn)單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
老師,購(gòu)入計(jì)算機(jī)事業(yè)單位(項(xiàng)目資金)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;那固定資產(chǎn)入庫(kù)借:固定資產(chǎn)-通用設(shè)備 貸:???
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2019-06-03
老師…我們是事業(yè)單位。付工程款10000元,借:其他應(yīng)付款9000,貸:銀行存款9000。我還留了1000元做質(zhì)保金如何借貸
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2019-04-23
事業(yè)單位上繳加油卡清退,司機(jī)將現(xiàn)金交給出納,出納將錢存入銀行,然后再轉(zhuǎn)賬給財(cái)政局,分錄如何做?
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2018-09-24
事業(yè)單位,沒有非流動(dòng)資產(chǎn)基金科目,沒有零余額賬戶,請(qǐng)問用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)購(gòu)買了固定資產(chǎn),該怎樣做分錄
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2020-01-07
老師,外單位人員和我單位人員一起出差,為我公司辦事,外單位人員的車票可以按差旅費(fèi)報(bào)銷嗎
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2019-07-11
老師請(qǐng)問資產(chǎn)處置損益明細(xì)表里固定資產(chǎn)一欄的計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填
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2017-07-31
用的航天白色報(bào)稅盤,8月新成立公司,為何抄不了稅,是自動(dòng)抄稅嗎?
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2017-09-08
你好,煙酒店,填寫企業(yè)年報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)額和納稅總額怎么填寫,沒納過稅
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2023-02-20
計(jì)算土地使用稅用的是國(guó)用土士地平方數(shù)還是用房權(quán)土地平方數(shù)
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2019-06-28
當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票已開具,稅盤顯示已經(jīng)上報(bào),當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票還能作廢嗎?
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2019-03-10
請(qǐng)問高速公路通行費(fèi)4月1日后可以扺扣嗎?如能抵扣,稅率是多少?
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2019-05-08
老師 請(qǐng)問一般納稅人和小規(guī)模的一般稅種有哪些,稅點(diǎn)分別是多少
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2019-08-23
老師,你好!我是一家型行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)!有這樣一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)!我申請(qǐng)到零余額資金,銀行扣除了賬戶管理費(fèi),這樣無端的我申請(qǐng)的資金少了!所以,我以現(xiàn)金繳款單形式往零余額存入200,分錄,借:零余額200 貸:其他應(yīng)付款200。支付時(shí),借:業(yè)務(wù)管理費(fèi)用200,貸:零余額200.這樣做對(duì)嗎?還有預(yù)算會(huì)計(jì)這邊需要做賬嗎?
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2019-08-28