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老師,實(shí)際工作中,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅; 然后再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面。 還是就做第二筆?
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2021-04-17
根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)辦法(試行)》的規(guī)定,個(gè)人在兩處或兩處以上取得工資薪金所得的應(yīng)自行納稅申報(bào)。      應(yīng)將兩處取得工資薪金所得合并計(jì)算個(gè)人所得稅,填寫(xiě)《個(gè)人所得稅月份申報(bào)表》,選擇并固定向其中一處單位所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅(補(bǔ)繳差額)。請(qǐng)問(wèn)老師,這條文同樣適用于勞務(wù)報(bào)酬嗎?
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2017-02-15
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr001,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:當(dāng)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”20000大于0時(shí),主表第1欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數(shù)”0.00必須等于《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”20000。 怎么解決
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2018-07-09
房開(kāi)公司,一般納稅人,預(yù)交增值稅和土地增值稅,月末就掛著嗎?是等完工了清算了再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-06-17
建筑施工企業(yè)施工成本就是材料成本,人工成本,間接費(fèi)。包括采購(gòu)材料的欠款和預(yù)付款是嗎?
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2019-03-16
第二章練習(xí)題docx . 文件預(yù)覽 1、2021年8月3日甲公司(一般納稅人)向乙公司一批,不含稅銷售收入100000元增值稅稅額13000元,以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)5000元,款項(xiàng)未收。賬務(wù)處理? 2、假定例題(1)中對(duì)商品價(jià)款及稅額給予商業(yè)折扣10%,款未收,賬務(wù)處理? 3、假定例題(1)中對(duì)商品價(jià)款(不含增值稅和運(yùn)費(fèi))合同中約定2/101/20N/30甲公司于2021年8月7日給于開(kāi)具商業(yè)承兌匯票一張,結(jié)清商品款項(xiàng),賬務(wù)處理? 4、假設(shè)例題(3)中收到的商業(yè)承兌匯票,由于承兌期未到,甲公司資金緊張,找其開(kāi)戶銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)額2000元,賬務(wù)處理? 5假設(shè)例題(3)中收到的商業(yè)承兌匯票,購(gòu)買(mǎi)同等金額原材料,背書(shū)轉(zhuǎn)讓給乙公司(假定不考慮稅款),用于支付,賬務(wù)處理? 6、假設(shè)例題(3)中收到的商業(yè)承兌匯票到期承兌,對(duì)方開(kāi)戶行以其開(kāi)戶行資金不足,拒付,賬務(wù)處理? 7、假設(shè)例題(3)中收到的商業(yè)承兌匯票到期,銀行給于解付,賬務(wù)處理?
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2021-11-25
乙公司是甲公司成立的分支機(jī)構(gòu),不具有法人資格,是一個(gè)福利企業(yè),在同一個(gè)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)。請(qǐng)問(wèn):在計(jì)算甲公司的增值稅應(yīng)納稅額時(shí),是否也應(yīng)將乙公司這個(gè)福利企業(yè)的增值稅應(yīng)按稅額統(tǒng)計(jì)在內(nèi)?甲公司與乙公司簽訂《委托經(jīng)營(yíng)合同》,約定甲公司負(fù)責(zé)乙公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),經(jīng)營(yíng)期間的所有稅費(fèi)由甲公司負(fù)責(zé)繳納。《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第九條規(guī)定:企業(yè)租賃或者承包給他人經(jīng)營(yíng)的,以承租人或承包人為納稅人。問(wèn)題:在計(jì)算甲公司的增值稅應(yīng)納稅額時(shí),是否應(yīng)將乙公司的增值稅應(yīng)納稅額一并計(jì)算在內(nèi)
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2015-11-06
我公司是增值稅一般納稅人,有幾個(gè)固定的供應(yīng)商,合作良好,但這幾個(gè)供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,增值稅專用發(fā)票的征收率為3%和6%請(qǐng)問(wèn)增值稅3% 和6%的征收率的發(fā)票,供應(yīng)商給我們?cè)鲋刀悓S冒l(fā)票,還是增值稅普通發(fā)票劃算?只要收到增值稅專用發(fā)票,哪怕征收率為3%或者6%都比增值稅普通發(fā)票劃算嗎?
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2018-04-11
老師你好,我們公司是建筑施工企業(yè),總包要求我們從農(nóng)民工專戶發(fā)放民工工資,我想問(wèn)的是這部份農(nóng)民工工資需要我們幫申報(bào)個(gè)稅嗎?
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2019-04-25
會(huì)計(jì)中級(jí)總共要學(xué)幾個(gè)表
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2018-11-29
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
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2020-04-03
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票的增值稅申報(bào)時(shí)需繳納附加城建稅和教育費(fèi)附加嗎?
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2020-11-22
我收到了房租進(jìn)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票,已認(rèn)證后需要填寫(xiě)增值稅報(bào)表中那個(gè)表格中
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2018-04-16
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2023-03-22
是跨省在外施工,公司在本地,本月8月在外預(yù)繳2%的增值稅,在本地9月要徼納9%的增值稅,如何做會(huì)計(jì)分錄
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2017-08-28
2、某公司生產(chǎn)甲,乙兩種產(chǎn)品,2022年4月其共同消耗制造費(fèi)用660元,如果甲乙兩產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別為:10小時(shí)和20小時(shí),用生產(chǎn)工人工時(shí)比例法分配制造費(fèi)用? (10分)
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2022-12-25
我司購(gòu)買(mǎi)增值稅開(kāi)票金稅盤(pán)及服務(wù)費(fèi)共計(jì)820元,需怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2016-12-07
還是上一個(gè)問(wèn)題,親,不是共發(fā)生研發(fā)支出450嗎,你這多了39增值稅啊
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2022-03-02
一季度共開(kāi)票不含稅436181.87元,開(kāi)普票400174.75元,開(kāi)專票36007.12元,增值稅怎么計(jì)算
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2023-07-21
民間非營(yíng)利組織收到提供服務(wù)的發(fā)票一張32400 元,其中增值稅943.7 元(我方開(kāi)票繳納),核算收入時(shí)按含稅價(jià)計(jì)算還是除稅價(jià)計(jì)算?謝謝
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2019-09-19