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申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),提理”調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼:(103),異常原因:101003092000002;出現(xiàn)系統(tǒng)異常,需聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理,這是什么原因,要怎么處理?
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2019-10-13
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,增值稅月度申報(bào)時(shí),是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫?是填寫本期發(fā)生額嗎?
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2019-12-02
企業(yè)收到稅務(wù)退回增值稅留底稅額返還 會(huì)計(jì)分錄是不是 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
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2022-05-25
老師好,麻煩問一下,增值稅專票的購貨方或銷售方信息開戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08
經(jīng)清查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了100件,金額為1800元,增值稅稅率為13%由于倉庫管理人員失職造成的應(yīng)由其賠償1000其余由企業(yè)承擔(dān)要求賬務(wù)處理
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2020-07-04
老師核定征收的話對(duì)于小規(guī)模的話只要在10萬之內(nèi)就不用交增值稅和企業(yè)所得稅了是嗎
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2020-03-12
一般納稅人核定征收取得苗圃發(fā)票,對(duì)方是免稅企業(yè),自產(chǎn)自銷的,取得的票可以抵增值稅嗎
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2019-03-19
小型批發(fā)企業(yè)實(shí)行輔導(dǎo)期管理需多長時(shí)間?
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2017-06-09
請(qǐng)問,勞務(wù)派遣公司差額征稅,申報(bào)增值稅按差額申報(bào)的收入,稅務(wù)提示風(fēng)險(xiǎn)收入不一致,這個(gè)要怎么處理
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2023-02-15
房開企業(yè),銷售的商鋪,屬于一般計(jì)稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對(duì)方開增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理預(yù)收款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,對(duì)應(yīng)商鋪成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-08-07
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅可累計(jì)于季末一起轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎?謝謝
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2019-06-11
小規(guī)模沒超過9萬免征的增值稅做營業(yè)外收入,進(jìn)而免征的地稅還用做營業(yè)外收入嗎
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2018-07-10
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購進(jìn)投入用,票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為90萬元已經(jīng)過認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購進(jìn)貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。 要求: (1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2022-05-29
我司參加了中行的日積月累的理財(cái)產(chǎn)品,本月收入了172.61的理財(cái)分紅,請(qǐng)問是否需要繳納增值稅, 是否需要開票,怎樣進(jìn)行增值稅申報(bào)
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2017-11-01
如果私企的老板在公賬的銀行賬戶上領(lǐng)取3萬元現(xiàn)金他自己用,那帳應(yīng)該怎么做?這筆錢是不會(huì)還回公司的前提下,做管理費(fèi)用嗎?
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2017-08-01
老師符合條件的企業(yè),免征的增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入—免稅收入是嗎?那么相應(yīng)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅,是直接不計(jì)提也不繳納,還是計(jì)提后,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢?
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2019-04-24
老師,如果開了增值稅專用發(fā)票按簡易征收的稅率開的 稅率是5,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
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2019-05-30
老師好,我想咨詢一下,我們要代開增值稅專用發(fā)票,品名是修理費(fèi),征收品目應(yīng)該選什么呢?
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2020-04-18
匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入是小微企業(yè)免征的增值稅收入?,F(xiàn)在在申報(bào)的時(shí)候填寫營業(yè)外收入是要征稅的 像這樣的政府政策收入不是不繳納的嘛 怎么填寫報(bào)表呢
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2019-05-22
老師,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候電梯安裝是填在3%征收率的服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)和3%征收率的貨物及加工修理修配?我們是一般納稅人
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2018-04-17