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企業(yè)與供銷員年初制定銷售責任制,費用實行大包干,按照實際回籠銷售貨款3%結(jié)算業(yè)務(wù)費,不再列支其他有關(guān)費用。結(jié)算業(yè)務(wù)費時,財務(wù)上憑銷售部門自制的“結(jié)算單”金額計入企業(yè)“銷售費用”,1、根據(jù)稅前扣除...
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2017-06-28
我想問老師一下,就是第三句,領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品……為什么用成本價格計入在建工程?不應(yīng)該視同銷售,用售價計入在建工程嗎
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2022-05-31
銷售車用氣,盈虧平衡點,總是不會算??!銷售價不含稅2.54~原料氣購進成本1.731~加工成本0.35~費用成本0.4~每月固定費用大概17萬
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2019-01-23
老師,視同銷售.比如公司用自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)給員工,和用購買的產(chǎn)品用于在建工程,都必須視同銷售嗎?賬務(wù)處理是不是一樣?
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2020-04-10
銷售部門的招待費是計入銷售費用-招待費還是管理費用-招待費嗎?有這個說法:所有部門的招待費都計到管理費用下面嗎?
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2019-02-20
老師好!用友U8中編制費用明細表,項目包括制造費用、管理費用、銷售費用嗎?
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2022-04-12
我們是汽車租賃公司,我們的車子需要買交強險和商業(yè)險,繳納保險時借:銷售費用,貸:應(yīng)付賬款_某保險公司,保險公司退回保險,借銀行存款,貸銷售費用,保險公司理賠,借銀行存款,貸銷售費用,汽車修理費。借銷售費用,貸應(yīng)付賬款,這樣對嗎
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2021-07-06
企業(yè)第一年生產(chǎn)乙產(chǎn)品600件,單位售價200元,銷售500件單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:直接材料65元,直接人工25元,變動制造費用10元,固定制張 造費用總額12000元,單位變動銷售及管理費用10元,固定銷售及管理費用8000元,計算兩種成本法下的營業(yè)利潤。
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2023-06-03
經(jīng)營范圍:(專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè))機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;工程技術(shù)咨詢服務(wù);電氣機械檢測服務(wù);五金零售;涂料零售;開關(guān)、插座、接線板、電線電纜、絕緣材料零售;潤滑油零售;電氣設(shè)備零售;通用機械設(shè)備零售;勞動防護用品零售;化工產(chǎn)品零售(危險化學(xué)品除外); 能不能開防潮改造”17%
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2016-10-26
老師,我們在銷售商品時,是快遞公司幫我們托運的,每月結(jié)賬并開專票,老師,收到快遞費時,作銷售費用下的運輸費嗎?還是另設(shè)一個二級科目
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2019-09-07
代開的要作廢的專用發(fā)票,申報時是不是也要加在不含稅銷售額里一起申報,報個稅的時候也要加嗎
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2019-07-09
老師?研發(fā)費用站公司不含稅銷售收入多少比較合適?
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2021-11-15
你好,本期有開了一張發(fā)票,房屋出租的專用發(fā)票,不含稅銷售額是不是填在截圖中的【租賃合同】欄
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2019-07-13
資料一:2×22年8月15日,甲公司購入A材料1000件,每件材料的不含稅售價為3.5萬元,運輸途中損耗A材料5件。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司購人A材料的合理損耗率為0.3%。 資料二:甲公司將購入的A材料全部用于生產(chǎn)加工成995件B產(chǎn)品,發(fā)生生產(chǎn)人員工資52萬元,生產(chǎn)車間折舊費35萬元,水電費20萬元。 資料三:2×22年11月30日,甲公司與乙公司簽訂一項不可撤銷的合同,向乙公司銷售500件B產(chǎn)品,合同約定的不含稅售價為5萬元7件,產(chǎn)品將于2×23年1月5日交付給乙公司。2×22年12月31日,B產(chǎn)品的市場銷售價格為4.5萬元/件,預(yù)計銷售費用和相關(guān)稅費為0.9萬元/件。 資料四:2×23年2月10日,甲公司向內(nèi)公司銷售200件B產(chǎn)品,不含稅售價為4.8萬元/件,款項尚未收取。 要求: (1)根據(jù)資料一,計算甲公司購人人材料的入賬價值及取得A材料的單位成本。 (
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2023-12-11
本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達起征點銷售額”)中,這個提示11行里填不進去,應(yīng)該是自動生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達起征點銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中
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2022-01-12
老師,我二季度收入773316.41萬,專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報時,我把收入298000填進了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時候顯示:剔除不動產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達起征點,請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,這是為什么?
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2019-07-14
本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
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2019-10-04
購買物品送客戶,分錄這樣做正確嗎?借:銷售費用―招待費 貸:銀行存款
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2017-12-23
酒店接受派遣公司員工,計提工資,銷售費用,勞務(wù)成本,貸其它應(yīng)付款對么
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2019-06-17