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小規(guī)模納稅人季度銷售額未達(dá)30萬(wàn)的,在增值稅申報(bào)表上第10欄是填含稅收人還是不含稅收入呢?而且是只增這一張申報(bào)表還是要再填一張減免稅申報(bào)表?
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2022-04-18
請(qǐng)問(wèn),在做小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),按1%納稅,系統(tǒng) 免稅額是按3%計(jì)算的,但我們是按1%開(kāi)的票,在申報(bào)表上,怎么調(diào)整啊
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2020-07-11
收到自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票在增值稅申報(bào)附表二哪一欄具體如何填寫申報(bào)
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2019-10-21
老師,小規(guī)模納稅人2020年第四季度銷售額70萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)呢?之前都是小于30萬(wàn)的
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2021-01-17
土地增值稅清算時(shí)少量未銷售部分房產(chǎn)收入如何填制申報(bào)表處理?
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2018-04-03
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是每個(gè)季度自動(dòng)申報(bào)(簡(jiǎn)易申報(bào)(定額定期)),因?yàn)樯霞径扔虚_(kāi)具專票,所以要更正報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)要如何更正?點(diǎn)擊更正報(bào)表,填上開(kāi)具專票的數(shù)據(jù),可是免稅銷售額那欄的數(shù)據(jù)無(wú)法更改
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2023-11-09
老師好,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人按照3%稅率開(kāi)普通發(fā)票,第二季度開(kāi)了271844.66元銷售額,8155.34元免稅額,沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)30萬(wàn),免稅,那增值稅申報(bào)表,銷售額填在免征銷售額里嗎
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2021-07-15
這個(gè)小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票額超過(guò)三十萬(wàn)的話,填寫增值稅申報(bào)表怎么填寫呢
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2021-04-01
老師,小規(guī)模納稅人1季度只開(kāi)了房租收入 266666.67元(稅額13333.33元,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)的
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2024-04-15
請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表,收入填寫的是對(duì)的,免稅稅額是按照3%嘛,不是1%的稅率嘛?
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2023-10-07
老師你好,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中第10-12行分別填什么數(shù)據(jù)呢
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2021-01-16
我代開(kāi)增值稅專票現(xiàn)在在申報(bào)表的時(shí)候我要填那幾項(xiàng)
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2016-07-01
老師你好,我公司小規(guī)模納稅人,一月份增值稅申報(bào)表上的銷售額是30萬(wàn),報(bào)稅扣款成功了,財(cái)務(wù)做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額實(shí)際是20萬(wàn),有一張空白作廢發(fā)票(這個(gè)空白作廢支票我也搞不懂),請(qǐng)問(wèn)還是按一月份申報(bào)后的稅額做應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)稅費(fèi)的賬嗎?
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2021-03-03
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入,填增值稅申報(bào)表填在哪一欄里
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2020-12-28
老師,小規(guī)模納稅人算全年收入,增值稅申報(bào)表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率,再加上有的第四欄免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,第一季度的沒(méi)做未開(kāi)票收入申報(bào),第二季度按照第一季度的稅率開(kāi)票。第一次跟稅局溝通出問(wèn)題,導(dǎo)致第二季度多繳納了增值稅,后來(lái)重新更正了第一第二季度的增值稅申報(bào)表,也補(bǔ)繳了第一季度的增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)下我第二季度多繳納的增值稅怎么做賬?更正了第一季度補(bǔ)繳的增值稅怎么做賬?后面退回的第二季度增值稅又要怎么做賬?
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2022-07-26
物流企業(yè)月收入20000申報(bào)表上也寫兩萬(wàn)了 但是沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票 所以申報(bào)增值稅的時(shí)候就零申報(bào)了
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2021-07-31
季度申報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)財(cái)務(wù)制度備案或者財(cái)務(wù)報(bào)表上傳那個(gè)可以不填么?
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2022-04-12
小規(guī)模公司2021年一季度有440稅控盤服務(wù)費(fèi)做了減免稅申報(bào),由于一直未開(kāi)普票,代開(kāi)專票已實(shí)時(shí)繳稅,所以這440就留抵了,但是2021年二至四季度申報(bào)增值稅時(shí),仍未開(kāi)普票,但是忘記在減免稅申報(bào)期初余額處填這個(gè)440了,因?yàn)楝F(xiàn)在申報(bào)2022年1-3月增值稅,得在體現(xiàn)有這個(gè)440未抵扣,我現(xiàn)在應(yīng)該要么處理?能更正申報(bào)去年的減免稅申報(bào)表嗎?
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2022-04-10
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,收入未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表要填寫哪幾欄?
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2019-07-08