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老師您好,附加稅計(jì)提的分錄怎么寫? 借方在營(yíng)業(yè)稅金及附加加二級(jí)稅種,還是管理費(fèi)用加各個(gè)二級(jí)稅種?
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2020-07-11
計(jì)提車船稅是進(jìn)管理費(fèi)用-車船稅還是營(yíng)業(yè)稅金及附加-車船稅
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2019-09-09
印花稅已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了,那利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)稅金及附加還要填印花稅嗎?還是說從管理費(fèi)用減出來填到印花稅那一欄
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2017-01-13
現(xiàn)在房產(chǎn)稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加,還是管理費(fèi)用
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2019-11-29
房產(chǎn)稅不是在管理費(fèi)用中核算嗎?為什么企業(yè)將自有辦公樓對(duì)外出租交納的房產(chǎn)稅應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加里面呢?
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2017-04-30
房產(chǎn)公司出租未銷售的門面房交納的房產(chǎn)稅和印花稅放管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)稅金及附加?
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2022-02-22
3. A公司為一上市公司,與股份支付相關(guān)的資料為: (1)2x18年1月1日,公司向其100名管理人員每人授予300份股票期權(quán)。這些管理人員從2x18年1月1日起在該公司連續(xù)服務(wù)三年,即可按每股6元的價(jià)格購(gòu)買300股每股面值為1元的A公司股票,以便獲利。A公司估計(jì)該期權(quán)在授予日的公允價(jià)值為每份16元。 (2)2x18年,有10名管理人員離開A公司,公司估計(jì)三年中離開的管理人員比例將達(dá)到18%;2x19年、又有3名管理人員離開公司,公司根據(jù)掌握的情況將估計(jì)的管理人員離開公司的比例修正為15%;2x20年,有6名管理人員離開公司。 (3)2x20年年末,81名管理人員行權(quán)。 做出A公司這三年的相關(guān)賬務(wù)處理。 假定A公司按每股10元的價(jià)格回購(gòu)25000股本公司普通股,并于2x20年12月31日將其中的24300股出售給行權(quán)的81名管理人員,其他資料不變。A公司的賬務(wù)處理為:
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2022-05-10
對(duì)甲方對(duì)施工方的考核罰款,施工方該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,甲方不開具發(fā)票,僅給出祥光情況說明 以及 收據(jù)
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2024-03-20
我們是屬于管理公司托管的,然后向管理公司付管理費(fèi),我們這邊錄費(fèi)用之后是不是還要計(jì)提稅金?是不是要交稅
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2018-01-22
1、經(jīng)營(yíng)管理過程粗放,造成稅務(wù)行政處罰。 2、改造工程無相關(guān)審批手續(xù)、無工程預(yù)算及決算等。 3、超范圍大額現(xiàn)金支付 4、沖銷會(huì)議雜項(xiàng)收入。無附件說明,沖減收入無依據(jù)。 整改方案和措施怎么寫
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2019-05-21
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 今年1月份發(fā)現(xiàn)是用銀行存款支付的,改怎么調(diào)呢?
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2020-04-21
這個(gè)月是籌建期 ,交了10萬的房租了,但老板說過幾個(gè)月再去開發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款
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2017-05-24
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應(yīng)收款360元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是:借:銀行存款360元,貸:管理費(fèi)用-360元,現(xiàn)在這個(gè)如何去調(diào)賬?
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2017-07-08
未開票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫了用途貨款,計(jì)入其他應(yīng)付款,沖銷其他應(yīng)付款可以1.通過外來報(bào)銷嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款2.是用現(xiàn)金沖銷還是用銀行存款沖銷?
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2017-06-02
分錄是這樣寫嗎?本月計(jì)提借:管理費(fèi)用–開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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2021-03-21
老師:請(qǐng)問一下,以前年度繳納的印花稅和土地使用稅,現(xiàn)在做帳是不是---借:管理費(fèi)用 1000元,貸:銀行存款1000元。借:以前年度調(diào)整損益1000元,貸:管理費(fèi)用 1000元。這樣做對(duì)嗎。
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2016-06-20
上月做憑證,借 管理費(fèi)用辦公費(fèi)800元 ;貸 其他應(yīng)付款400元,銀行存款400元,這月怎么沖???怎么沖一下,成正確的,求解答謝謝
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2019-11-08
老師我們?cè)诮ㄆ陂g,但是出地?cái)備N款記在管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷科目對(duì)的吧,銀行手續(xù)費(fèi)還是記財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
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2019-07-08
老師你好有一筆分錄7月份是接:管理費(fèi)用 20萬 貸:銀行存款20萬,但是這筆分錄有問題,10月份的時(shí)候調(diào)賬了 正確的應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款20萬,貸:銀行存款20萬;那我7月份錯(cuò)誤的分錄怎么寫,是寫借:管理費(fèi)用-20貸:銀行存款-20么? 但是我的利潤(rùn)表管理費(fèi)用變成了負(fù)數(shù)這樣是不是錯(cuò)了
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2019-11-12
老師,稅控盤借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入。
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2021-11-26