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我計(jì)提物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,次月支付是不是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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2019-10-18
新公司成立初期,采購(gòu)的東西還無(wú)法走公賬的時(shí)候,是股東先支付的?,F(xiàn)在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用----貸:其他應(yīng)付款——-股東借:其他應(yīng)付款-----股東貸:銀行存款
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2018-08-14
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費(fèi)收入 和憑證工本費(fèi)我怎么下賬 是財(cái)務(wù)費(fèi)用 還是管理費(fèi)用
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2016-10-08
老師,我勞務(wù)公司發(fā)生的職工福利費(fèi)費(fèi)計(jì)入借記工程施工合同成本工資職工福利費(fèi),貸記銀行存款可以吧?沒(méi)有其他操作了吧,我腦子里和管理費(fèi)用職工福利費(fèi)混了,管理費(fèi)用職工福利費(fèi)先確認(rèn)后付款,兩筆分錄呢,我上邊就一筆,對(duì)嗎?我有點(diǎn)混亂了
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2020-04-24
10月份記賬 借:其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1000元 貸:銀行存款1000元 11月份記賬 借:管理費(fèi)用汽車費(fèi)1200元,貸:其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1200元。其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司 期末余額 貸200元,實(shí)際是管理費(fèi)用汽車費(fèi)1000元,發(fā)票看錯(cuò)了??缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄?
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2020-04-22
員工拿票過(guò)來(lái)報(bào)銷是不是要做兩筆分錄:借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
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2016-01-07
老師,員工報(bào)銷自己墊付的差旅費(fèi),銀行支付,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 還是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,還是兩個(gè)都可以
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2018-04-12
老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢?1.借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。2 .借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
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2022-04-16
新成立公司,還沒(méi)有員工保險(xiǎn),只有臨時(shí)工,中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸銀行存款
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2020-10-17
老師請(qǐng)問(wèn),員工墊付辦公用品報(bào)銷,借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款,還錢給員工回來(lái)時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
老師好,我公司租了個(gè)房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開(kāi)出來(lái)了,但付款是半年付,而費(fèi)用是按月分?jǐn)?,假設(shè)每月10000元租金,那么沒(méi)付的部分我不知應(yīng)放在哪個(gè)科目做賬: 借:管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 (沒(méi)付的部分不知放哪個(gè)科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
你好請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(社保個(gè)人部分)這個(gè)科目期末能有余額嗎?12月新開(kāi)張的企業(yè),當(dāng)月有員工,當(dāng)月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計(jì)提12月工資,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:應(yīng)付工資 支付12月社保,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目期末就有余額了,請(qǐng)問(wèn)我這樣處理對(duì)嗎?這個(gè)科目可以有余額嗎?
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2020-01-15
老師好:本月交上月工資1萬(wàn),計(jì)提下月工資(增加一個(gè)人的話)1.5萬(wàn),那分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付工資1萬(wàn),貸:銀行存款1萬(wàn),借:管理費(fèi)用-工資 1.5萬(wàn) 貸:應(yīng)付工資1.5萬(wàn)?但是這樣做之后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬(wàn)的余額,是不是多計(jì)提的原因?如果是錯(cuò)誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
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2019-11-06
請(qǐng)問(wèn),10個(gè)員工報(bào)銷,然而是把所有報(bào)銷款匯款,打給一個(gè)人(甲),報(bào)銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了,但后來(lái)發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請(qǐng)問(wèn),我在做賬時(shí),是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問(wèn),公司員工的報(bào)銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費(fèi)用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
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2017-06-29
老師,福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費(fèi),公司付了員工中餐費(fèi)200元,然后報(bào)銷,做賬,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
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2023-09-27
老師,如果我們公司要加入公會(huì),我們不單獨(dú)核算工會(huì)賬戶。那計(jì)提公會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候是,借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi),繳納的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi),貸:銀行存款,那從員工工資扣下的工會(huì)會(huì)員費(fèi)怎么做賬???從員工扣下的會(huì)員費(fèi)也是上交總工會(huì)的嗎?
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2023-07-11
高速公路車輛通行費(fèi)在會(huì)計(jì)科目上叫什么來(lái)著?比如管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)有辦公費(fèi),招待費(fèi)之類的
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2018-11-22
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷分錄怎么寫?借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 12 貸:銀行存款 12 本月開(kāi)始分?jǐn)偅航? 管理費(fèi)用--裝修費(fèi)用 1 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 1 是這樣嗎?
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2018-11-04