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盤盈、盤虧、報廢、毀損的工程物資,減去過失人或保險公司等賠款后的差額,可能計入的科目有(?。?A.管理費用 B.營業(yè)外收入 C.營業(yè)外支出 D.在建工程 什么樣的情況下是營業(yè)外收入呢?能具體舉個例子不?
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2020-03-05
老師,你好,請問下我們是物業(yè)公司,有幾個項目保安保潔人員都是勞務(wù)派遣的,發(fā)工資時候派遣公司開票過來我們對公打給他,然后我把這些勞務(wù)派遣人員工資計入項目 "主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費"可以嗎?還是在 管理費用 里面按項目分出來 再明細(xì)勞務(wù)費?
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2020-02-13
2月4日,收到網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至基本戶的2月物業(yè)管理費30000元,電費8000元,水費4200元,發(fā)票未開。題目的內(nèi)容和企業(yè)信息見圖一和圖三,答案為圖二。不明白銷項稅是怎么算出來的;我個人理解為:物業(yè)管理費30000元,應(yīng)該是:應(yīng)交增值稅-銷項稅額-6%的稅率:30000*6%=1800;對應(yīng)的預(yù)收賬款:28200。電費也是同樣的原理。水費不明白為啥又不算增值稅了
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2018-07-27
12月6日,收到物業(yè)公司開來的房租發(fā)票,10-12月房租18000元,銀行付訖。我原來是這樣做、借:待攤費用--房租10800 貸:銀行存款10800緊接著就份3月銷:借:管理費用:3600 貸:待攤費用3600怎么網(wǎng)上 借:主營業(yè)務(wù)成本 18000 貸:銀行存款 18000
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2017-08-06
廣西邕寧至六景高速公路的投資、建設(shè)、經(jīng)營和養(yǎng)護(hù)管理;交通基礎(chǔ)設(shè)施投資與經(jīng)營;公路管理與養(yǎng)護(hù);公路安全設(shè)施工程;房地產(chǎn)、土地開發(fā)、港口碼頭、酒店、旅游業(yè)、物流投資與管理;工程技術(shù)咨詢;工程項目管理;建筑材料、機(jī)械設(shè)備、汽車配件經(jīng)營;國內(nèi)廣告設(shè)計、制作、發(fā)布與代理;日用百貨的銷售。那么這家公司歸屬于什么行業(yè)呢?
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2019-07-22
老師好,我們公司a是房地產(chǎn)開發(fā)公司,有部分樓盤已經(jīng)交樓,但是整個項目還是用的是臨水臨電,以物業(yè)公司B的名義收了已交樓業(yè)主的水電費,物業(yè)公司把收到的水電費轉(zhuǎn)給房地產(chǎn)開發(fā)公司,房地產(chǎn)公司會計入賬,可不可以直接 借:銀行存款 貸:管理費用—水電費
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2021-08-10
8. 盤盈、盤虧、報廢、毀損的工程物資,減去過失人或保險公司等賠款后的差額,可能計入的科目有(?。?A.管理費用         B.營業(yè)外收入 C.營業(yè)外支出            D.在建工程 老師好,麻煩老師講解一下題庫中的這道題目。謝謝老師。
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2020-04-03
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們是以物業(yè)費為主業(yè),我開發(fā)票給總公司作為物業(yè)管理費,但是總公司是不給我們款的,我們開發(fā)票就得有人工成本,實際上是沒有實發(fā)工資作為成本的,我直接把開發(fā)票的收入轉(zhuǎn)成成本了沒過費用,因為沒有發(fā)工資,這樣怎么辦,19年企業(yè)所得稅怎么報
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2020-05-02
請問老師,物業(yè)公司管理部門的用水用電,記入管理費用——水電費,那么其他部門的,如保潔部等用水用電可否和公區(qū)的水電一并記入主營業(yè)務(wù)成本——公區(qū)能耗呢?我公共用水電記入明細(xì)科目公區(qū)能耗對嗎?還有物業(yè)公簽訂的消防維保合同應(yīng)按印花稅的哪個稅率來交呢?我們維保合同簽訂了兩年費用120000元,但每年支付60000元,我報印花稅時,是按實際支付的60000元交印花稅呢,還是按合同的120000元交呢?謝謝老師
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2015-10-27
老師好,物業(yè)公司收取的裝修, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后退的時候扣除了垃圾清運費,這個怎么做賬呢?我之前想的是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款??墒沁@樣的話其他應(yīng)付款不就增加了嗎?
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2019-10-10
我們之前的會計去年九月份把物業(yè)管理費的進(jìn)項賬務(wù)處理的時候是 借:管理費 借:應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅 貸:銀行存款,總賬顯示進(jìn)項余1400,但九月份納稅申報表上進(jìn)項余280,然后我查原因,就是上一個會計分錄,他做了進(jìn)項處理,但是卻未認(rèn)證,然后我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?老師說直接認(rèn)證就好了,是這樣的,去年12月份,我們又交了稅,年報的時候,進(jìn)項上的余額我填列的是正確的,但是我認(rèn)知里,覺得17年的賬已經(jīng)結(jié)束了,總賬上應(yīng)交稅費和明細(xì)賬都有余額,我該如何做才合理,是不是應(yīng)該在17年12月份做一個會計分錄,調(diào)一下
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2018-04-22
老師,您好,我是物業(yè)公司,經(jīng)營范圍有保潔服務(wù),現(xiàn)有一家公司請我們做保潔,已給他開具電子普票,確認(rèn)收入,保潔人員為非全日制員工,保潔人員的工資應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用呢
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2020-04-15
問了這里兩個老師,都各有說法,我在問一次,一家物業(yè)公司,踢出一部分保潔和綠化工到新成立的園林綠化公司中,公司目前只發(fā)放這些人員的工資,我目前是借:管理費用-工資,貸,應(yīng)付,發(fā)放就借:應(yīng)付,貸:銀存,結(jié)轉(zhuǎn),主營業(yè)務(wù)成本,貸管理費用。一位老師說不能放管理費用,得放勞務(wù)成本,另外一位說,如果是公司主要構(gòu)成人員,就可以放管理費用,或者直接借:主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款。請問我這樣季度申報會不會錯了。(公司只發(fā)保潔、綠化工資,沒有其他人的!)我只是把管理費用-工資轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本!
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2019-07-19
之前的會計去年九月份把物業(yè)管理費的進(jìn)項賬務(wù)處理的時候是 借:管理費 借:應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅 貸:銀行存款,總賬顯示進(jìn)項余1400,但九月份納稅申報表上進(jìn)項余280,然后我查原因,就是上一個會計分錄,他做了進(jìn)項處理,但是卻未認(rèn)證,然后我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2018-04-21
你好,我今天查看8月份的報銷現(xiàn)金憑證發(fā)現(xiàn)由于失誤里面夾著一長增值稅進(jìn)項抵扣聯(lián),是一筆費用53元,進(jìn)項3元的物流費用。這張增值稅專用發(fā)票進(jìn)項抵扣聯(lián)由于失誤給漏了,未做賬直接計入總的管理費用了,以我們公司的習(xí)慣那也應(yīng)該未認(rèn)證就被裝訂了,這張增值稅進(jìn)項票是4月份開的,現(xiàn)在要如何處理賬務(wù)?我們8月的賬已經(jīng)結(jié)掉了。
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2019-09-17
業(yè)務(wù)分析練習(xí) ·資料:A8C公司202X年7月部分業(yè)務(wù)事項 ·1.1日,支付本季度物業(yè)管理費1500元 ·2.12日,預(yù)握本月負(fù)擔(dān)的短期借款利息1000元 ·3、24日,用現(xiàn)金支付辦公費用500元 ·4、26日,銷售產(chǎn)品取得收入50000元存入銀行 ·5、25日,接受家政公司提供的保潔服務(wù)5000元 ·6,27日。銷售材料取得收入10000元存入銀行 7、31日,預(yù)付下年財產(chǎn)保險費20000元 ·8,31日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷售材料成本6000元 要求說出以上每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項所體現(xiàn)的會計要素及對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)內(nèi)容名稱
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2023-10-17
給地產(chǎn)公司物業(yè)管理費開具了50萬發(fā)票,但是還沒收到錢,應(yīng)該怎樣做賬?這樣可以嗎,借:應(yīng)收賬款-地產(chǎn)公司50萬 貸:預(yù)收賬款-地產(chǎn)公司47萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3萬
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2017-05-04
老師 我們是物業(yè)公司 1.給自己員工購買的大米 油等分錄是借:管理費用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 貸:銀行存款等 此分錄做的正確么?可以在收到發(fā)票時直接這樣做么?還是支付時 發(fā)票未到 先現(xiàn)做前一筆分錄?2.如果業(yè)主一下交一年的物業(yè)費 會贈送一桶油 這個分錄應(yīng)該怎么做?
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2020-05-13
老師您好!物業(yè)公司1、消防上購買的防服記入主營業(yè)務(wù)成本——勞保用品嗎?2、消防上要求購買的1個藥箱,記入管理費用還是記入主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)設(shè)置什么明細(xì)科目?謝謝
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2016-09-27
老師你好,賬戶管理費屬于管理費用-管理費嗎?
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2021-06-26
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