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你好老師,我們公司是做軟件的,在電子稅務(wù)局網(wǎng)廳上怎么做增值稅即征即退備案?
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2021-06-29
老師,您好,企業(yè)接受捐贈(zèng),資產(chǎn)會(huì)增加,①、所有者權(quán)益是否為會(huì)增加呢?②如這道題,如果將題干中的"實(shí)收資本”改為所有者權(quán)益,那么答案應(yīng)該是bd,對(duì)嗎?
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2019-04-23
接受捐助太陽(yáng)傘一把,價(jià)值200元 借方是什么?貸方是什么?為什么它屬于借方?為什么屬于貸方?
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2023-11-23
在建工程減值準(zhǔn)備貸方是增加對(duì)嗎?累計(jì)攤銷(xiāo)貸方也是增加對(duì)嗎?存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方也是增加對(duì)嗎?
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2021-04-04
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)案例中增值稅額如何處理?我看答案上會(huì)計(jì)分錄內(nèi)不包含應(yīng)交稅費(fèi)–進(jìn)項(xiàng)稅額,麻煩幫忙解釋一下,謝謝!
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2020-03-07
發(fā)生清理費(fèi)用,貸方記的應(yīng)交增值稅科目,應(yīng)該是“”應(yīng)交增值稅-費(fèi)用”還是“應(yīng)交增值稅-固定資產(chǎn)”
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2019-06-14
老師,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)學(xué)堂的2017年的真題,他左上角標(biāo)的該知識(shí)點(diǎn)2019已修改,那答案是19年修改過(guò)的嗎
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2019-05-15
問(wèn)問(wèn),增值稅是流轉(zhuǎn)稅 是按增值額來(lái)交稅的 那甲方代扣代繳增值稅現(xiàn)在在稅務(wù)局說(shuō)的通不
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2016-08-09
營(yíng)改增收入多少要強(qiáng)制改為一般納稅人
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2017-06-08
去國(guó)稅局備商會(huì)免交增值稅,免交企業(yè)所得稅的備案,國(guó)稅局對(duì)說(shuō)增值稅要交,企業(yè)所得稅備安可以免交,但在網(wǎng)上查的也是不交增值稅,可是國(guó)稅說(shuō)沒(méi)有商會(huì)免交會(huì)費(fèi)增值稅這樣的文件
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2017-02-03
別人把我做的增值稅票開(kāi)錯(cuò)了,錢(qián)也收了,他卻不幫我改一直托怎么辦?
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2015-11-17
老師你好,稅務(wù)師考試和注會(huì)考試中增值稅稅率是用16%還是新改的13%?
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2019-07-05
#提問(wèn)#電子稅務(wù)局里怎么申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票萬(wàn)元版改為十萬(wàn)元版的?
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2020-05-09
上個(gè)月開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,備注欄里的工程名稱(chēng)要改,該怎么操作呢
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2022-11-12
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅怎么做分錄 (明細(xì)科目),需要改收入嗎?
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2023-07-20
海關(guān)進(jìn)口增值稅上月申報(bào)比對(duì)不符,本月修改后再申報(bào)顯示重復(fù)報(bào)送
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2019-12-03
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我要更改10月的增值稅申報(bào)表,必須要去稅務(wù)局大廳嗎 ?
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2020-01-03
假如某服裝經(jīng)銷(xiāo)公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開(kāi)展一次促銷(xiāo)活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1,打七折,即按現(xiàn)價(jià)折扣30%銷(xiāo)售,原100元商品以70元售出; 方案2,贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值30%的禮品,即購(gòu)100元商品,可獲得30元禮品。(假定該服裝經(jīng)銷(xiāo)公司位于四川省,適用四川省對(duì)此買(mǎi)贈(zèng)行為增值稅的有關(guān)規(guī)定 ) 要求: (1)分析兩個(gè)方案的業(yè)務(wù)性質(zhì),在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè)的應(yīng)繳增值稅; (2)計(jì)算不同促銷(xiāo)方案下公司的稅后利潤(rùn)(要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%,商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格)。 (3)如果該服裝經(jīng)銷(xiāo)公司不位于四川省,該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策。
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2019-12-25
出口退稅,退稅計(jì)入借方其他應(yīng)收款,貸方計(jì)入應(yīng)交增值稅,出口退稅,那賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報(bào)表的增值稅余額不一致怎么辦
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2021-06-01
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,如果當(dāng)月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?
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2019-08-21