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老師,我們是二手房東,出租寫字樓、商鋪、公寓,這些辦公樓、商鋪、公寓都是4.30前取得的,營改增后,我們的一個公司是增值稅一般納稅人,房東是公司性質(zhì),可以開專票給我們,稅點5%,我們開給顧客 的稅點是5%還是11%呢?4.30前以購買、捐贈等五種方式取得的是5%,像我們這種情況應(yīng)該是開多少呢?如果是11%,我們的稅不就增了嗎?
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2016-04-25
老師沒有營改增之前 運(yùn)輸行業(yè) 比如 一筆運(yùn)輸費(fèi)用是5000元 營改增之前在開增值稅的時候是含稅的7%包含在5000元中,價稅合計一共5000元,現(xiàn)在營改增之后是11%,現(xiàn)在開發(fā)票應(yīng)該怎么開呀?這個價稅分別是好多呢
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2016-05-30
老師,我們是建筑工程服務(wù)的,屬于營改增企業(yè)。目前在談一個項目,是設(shè)備400萬,安裝200萬,請問這個合同中分別寫明了設(shè)備款400萬,安裝款200萬,那我開具發(fā)票時,設(shè)備款這部分是開17%增值稅,安裝這部分要通過開具外管證,開11%增值稅嗎?還是說按混合銷售性質(zhì),合同總價600萬都要開17%增值稅給對方?
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2016-07-14
房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)營改增之前備案合同可以開5個點的票,在增值稅報表怎么填
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2018-10-10
營改增后,原材料改作在建工程中使用,進(jìn)項增值稅也可以抵扣,可是前面已經(jīng)抵扣了,后面會計分錄怎么做,增值稅怎么處理,因為看到原材料入在建工程,進(jìn)項稅分兩年抵扣
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2017-03-25
營改增之前在工程所在地交的營業(yè)稅可以抵扣增值稅嗎?還有開的建安發(fā)票這個價稅合計是120萬,還是不含稅120萬??
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2017-05-01
營改增以后在建工程(動產(chǎn)和不動產(chǎn))領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品或者原材料(外購與自產(chǎn))時,分錄分別怎么寫呀 尤其是增值稅方面
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2017-08-15
這次增值稅稅率更改只是把17和11%%改成16%和10%,6%沒改成5%,那2018年5月份開的稅率是5%的餐飲發(fā)票能用嗎?
1/2698
2018-05-09
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,超過了是對超過部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
如本月無銷項,只有進(jìn)項。月末是不是借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99貸:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)9434·99 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9434.99貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定:預(yù)交增值稅征收率3%、預(yù)交土地增值稅是1%,6月份甲公司預(yù)收賬款是1000萬元,請問老師,甲公司6月份預(yù)交增值稅稅額是多少,預(yù)交土地增值稅稅額是多少?,麻煩老師幫我寫一下詳細(xì)的計算方法。
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2023-07-14
國稅增值稅本月進(jìn)稅大于銷項不用交稅,增值稅附征稅是不是直接零申報就可以了
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2017-11-11
老師,本季度銷售額小于30萬,免征增值稅,那填報地稅申報表時候,增值稅欄:填寫 0”嗎?
1/592
2019-04-16
季度銷售額不超過9萬的小微企業(yè)免征增值稅,增值稅要零申報,還有附加稅要交嗎
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2019-06-04
請問小規(guī)模納稅人增值稅減免按1%征稅,如何填報增值稅報表,咱課堂有這個課件嗎?
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2020-07-03
我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅按季申報,是不是季銷售額低于9萬暫免征收增值稅?
1/756
2017-12-28
我已經(jīng)申報了增值稅和附征稅,增值稅已扣,發(fā)現(xiàn)沒有財務(wù)報表,能不能重置申報清冊
1/1182
2020-01-02
單位個稅申報個人代開票勞務(wù)報酬所得項目計稅依據(jù)含增值稅、增值稅附征稅費(fèi)嗎?
8/1916
2021-01-20
非住宅過戶 普通發(fā)票不也可以抵扣嗎, 差額征收增值稅。 重置成本 不可以差額增值稅?
1/308
2023-09-13
小規(guī)模納稅人每季度開票9萬以內(nèi)免征增值稅,那如果開票92000元,需繳納多少增值稅?
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2019-01-15
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