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出口退稅,退稅計(jì)入借方其他應(yīng)收款,貸方計(jì)入應(yīng)交增值稅,出口退稅,那賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報(bào)表的增值稅余額不一致怎么辦
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2021-06-01
老師您好,請(qǐng)問一下,如果當(dāng)月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?
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2019-08-21
去國(guó)稅局備商會(huì)免交增值稅,免交企業(yè)所得稅的備案,國(guó)稅局對(duì)說增值稅要交,企業(yè)所得稅備安可以免交,但在網(wǎng)上查的也是不交增值稅,可是國(guó)稅說沒有商會(huì)免交會(huì)費(fèi)增值稅這樣的文件
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2017-02-03
當(dāng)要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí),貸方 壞賬準(zhǔn)備 增,借方為什么是 資產(chǎn)減值損失? 壞賬準(zhǔn)備增,賬面價(jià)值 減,賬面價(jià)值減,資產(chǎn)減值損失也減,損失屬于損類,應(yīng)該是 借增貸減 ,應(yīng)該在貸方才對(duì)啊。
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2020-03-11
某公司為增值稅一般納稅人,2018年對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價(jià)為100萬(wàn)元,已提折舊為40萬(wàn)元。改建過程中購(gòu)買新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬(wàn)元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元,增值稅稅額為0.48萬(wàn)元;被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元,計(jì)提折舊比例與總體相同。不考慮其他因素,該生產(chǎn)線改建后的成本為( ?。┤f(wàn)元
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2020-03-09
選題21/61 21、2018年9月某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價(jià)為100萬(wàn)元,已提折舊為40萬(wàn)元。改建過程中購(gòu)買新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬(wàn)元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元,增值稅稅額為0.48萬(wàn)元;被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元,計(jì)提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f(wàn)元。
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2019-02-17
某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,該生產(chǎn)線原價(jià)為100萬(wàn)元,已提折舊為40萬(wàn)元。改建過程中購(gòu)買新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬(wàn)元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元,增值稅稅額為0.39萬(wàn)元;被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元,計(jì)提折舊比例與總體相同。寫出各項(xiàng)分錄,并寫出生產(chǎn)線改建后的成本為多少萬(wàn)元?
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2020-05-17
別人把我做的增值稅票開錯(cuò)了,錢也收了,他卻不幫我改一直托怎么辦?
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2015-11-17
老師你好,稅務(wù)師考試和注會(huì)考試中增值稅稅率是用16%還是新改的13%?
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2019-07-05
#提問#電子稅務(wù)局里怎么申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票萬(wàn)元版改為十萬(wàn)元版的?
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2020-05-09
上個(gè)月開的增值稅專用發(fā)票,備注欄里的工程名稱要改,該怎么操作呢
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2022-11-12
老師,請(qǐng)問稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅怎么做分錄 (明細(xì)科目),需要改收入嗎?
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2023-07-20
海關(guān)進(jìn)口增值稅上月申報(bào)比對(duì)不符,本月修改后再申報(bào)顯示重復(fù)報(bào)送
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2019-12-03
老師,請(qǐng)問一下我要更改10月的增值稅申報(bào)表,必須要去稅務(wù)局大廳嗎 ?
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2020-01-03
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1,打七折,即按現(xiàn)價(jià)折扣30%銷售,原100元商品以70元售出; 方案2,贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值30%的禮品,即購(gòu)100元商品,可獲得30元禮品。(假定該服裝經(jīng)銷公司位于四川省,適用四川省對(duì)此買贈(zèng)行為增值稅的有關(guān)規(guī)定 ) 要求: (1)分析兩個(gè)方案的業(yè)務(wù)性質(zhì),在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè)的應(yīng)繳增值稅; (2)計(jì)算不同促銷方案下公司的稅后利潤(rùn)(要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%,商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格)。 (3)如果該服裝經(jīng)銷公司不位于四川省,該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策。
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2019-12-25
含稅增值稅154000,稅率17%,幫算下不含稅的數(shù),
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2017-09-01
收購(gòu)木材企業(yè) 成立后需要做企業(yè)歸類,為收購(gòu)企業(yè),還需備案登記農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣標(biāo)準(zhǔn)備案 這個(gè)要怎么填寫?
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2022-05-13
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方:20000,貸方:銷項(xiàng)稅10000,貸方:進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額2000,借方:減免稅280, 12月年底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄 ?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
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2020-05-14
老師,勞務(wù)派遣營(yíng)改增的練習(xí)是更新好的嗎?勞務(wù)派遣公司可以給客戶開增值稅專用發(fā)票吧,為什么開出去的增值稅普通發(fā)票還確認(rèn)稅款?沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,都是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2016-07-21
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,8月13號(hào)我按照簡(jiǎn)易征收開了一張工程款的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求退回這張票改為增值稅專用發(fā)票,我應(yīng)該怎么辦
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2016-09-23