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小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報(bào)表?開了一張2950的增值稅專用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,還是(四)免稅銷售額? 小規(guī)模季度不滿45萬,免征增值稅如何填?
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2022-04-13
實(shí)務(wù)中,軟件企業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們都是根據(jù)開具發(fā)票來申報(bào)增值稅的,但是根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,假如預(yù)收了技術(shù)服務(wù)費(fèi),是不是應(yīng)該在收到預(yù)收款的時(shí)候就該申報(bào)增值稅?
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2020-06-28
小規(guī)模,核定征收怎么改為查賬征收,需要補(bǔ)稅嗎
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2020-04-22
老師 項(xiàng)目個(gè)稅可以從核定征收改為查賬征收嗎
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2020-04-27
核定征收改為查賬征收交掉的利股紅如何調(diào)整
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2015-10-04
你好老師2020年的企業(yè)年報(bào)和增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)不一致,改怎么修改
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2022-03-17
公司油卡直接在網(wǎng)上操作充值的,如何取得發(fā)票入賬
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2017-10-09
甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司董事會(huì)決定于2018年3月31日起對(duì)某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價(jià)5000萬元,已提折舊3000萬元,未提減值;預(yù)計(jì)使用壽命20年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。改造中發(fā)生資本化支出2249萬元,被替換部分的賬面價(jià)值為400萬元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊額為( )萬元。
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2024-07-07
18年增值稅預(yù)繳稅率的增收率是多少?。空魇章?/span>
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2018-07-13
【2】2×19年3月,某科研事業(yè)單位(為增值稅一般納稅人) 對(duì)開展技術(shù)咨詢服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的勞務(wù)收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項(xiàng)已存入銀行。請(qǐng)為該事業(yè)單位作出賬務(wù)處理。
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2021-12-12
申報(bào)增值稅,多申報(bào)了0.01元,怎么辦?申報(bào)表可以修改嗎?還是改賬套?
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2023-10-21
金蝶資產(chǎn)負(fù)債表怎么增加科目,我操作只能增加一行,我只要增加一個(gè)預(yù)收賬款
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2020-06-24
我們有一個(gè)工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收,如果紅字沖減之前暫估,那個(gè)成本會(huì)確認(rèn)在今年,但是去年我已經(jīng)確認(rèn)成本了
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2017-03-29
有軟件增值稅即征即退項(xiàng)目的,我是不是應(yīng)該先申報(bào) 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退退稅申報(bào)表 然后再申報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)的系統(tǒng)
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2020-05-18
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅; 老師請(qǐng)問,這是不用交增值稅的意思嗎?
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2023-02-15
你好,我們是房地產(chǎn)公司,項(xiàng)目開始時(shí)按3%預(yù)征增值稅,開不征稅的發(fā)票,等交房時(shí)按9%開增值稅發(fā)票,抵減當(dāng)時(shí)預(yù)繳的3%增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2022-04-20
核定征收改為查賬征收原預(yù)交的所得稅的處理
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2018-07-02
您好我想問一下查賬征收是否能改回核定征收
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2022-07-25
小規(guī)模納稅人 增值稅納稅申報(bào)表中的第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)應(yīng)該怎么填? 例如,我單位第二季度開增值稅發(fā)票2萬元。
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2019-07-15
民非企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么處理
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2019-07-12