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老師 ,請問你一個 問題,就是開增值稅普票的時候,發(fā)票日期可以更改嗎
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2018-06-22
非營利組織以前是交5個點的營業(yè)稅的,現(xiàn)在改交幾個點的增值稅了
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2016-06-26
老師,我想問下,增值稅表是不是在抄報稅后,自動生成,不對的,手動修改
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2019-04-16
去國稅局備商會免交增值稅,免交企業(yè)所得稅的備案,國稅局對說增值稅要交,企業(yè)所得稅備安可以免交,但在網(wǎng)上查的也是不交增值稅,可是國稅說沒有商會免交會費增值稅這樣的文件
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2017-02-03
你好老師,我們公司是做軟件的,在電子稅務(wù)局網(wǎng)廳上怎么做增值稅即征即退備案?
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2021-06-29
某公司為增值稅一般納稅人,2018年對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為100萬元,已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬元,發(fā)生安裝費3萬元,增值稅稅額為0.48萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。不考慮其他因素,該生產(chǎn)線改建后的成本為( ?。┤f元
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2020-03-09
選題21/61 21、2018年9月某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為100萬元,已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬元,發(fā)生安裝費3萬元,增值稅稅額為0.48萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為( )萬元。
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2019-02-17
某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,該生產(chǎn)線原價為100萬元,已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元,發(fā)生安裝費3萬元,增值稅稅額為0.39萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。寫出各項分錄,并寫出生產(chǎn)線改建后的成本為多少萬元?
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2020-05-17
甲企業(yè)對一條生產(chǎn)線進行改建,在改建的原始價值為1000萬元。已經(jīng)取折就400萬元,改建過程中以銀行存款發(fā)生支出共計300萬元。另外以銀行存款支付增值稅26萬元,同時替換一臺設(shè)備,該設(shè)備的賬面價值300萬元已經(jīng)提取折舊120萬元將其出售,取得收入5萬元,增值稅0.65萬元,款項已存入銀行,則改建后該生產(chǎn)線的入賬價值為多少萬元?
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2022-07-02
營改增后,酒店開具餐飲發(fā)票由于不能抵扣,開具的不是增值稅專用發(fā)票,而是增值稅普通發(fā)票。酒店開具的住宿發(fā)票由于可以抵扣,可以開具增值稅專用發(fā)票。是這樣嗎?
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2017-05-10
老師請教一下,2月收到對方開的送貨單,3月收到對方的增值稅發(fā)票,幾月確認(rèn)收入,增值稅發(fā)票是不是等認(rèn)證了才需要繳納增值稅?
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2021-03-29
出口退稅,退稅計入借方其他應(yīng)收款,貸方計入應(yīng)交增值稅,出口退稅,那賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報表的增值稅余額不一致怎么辦
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2021-06-01
老師您好,請問一下,如果當(dāng)月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方?
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2019-08-21
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈送購貨價值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價格均為含稅價格,請計算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤,并說明那個方案較優(yōu)。
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2022-04-21
當(dāng)要計提壞賬準(zhǔn)備時,貸方 壞賬準(zhǔn)備 增,借方為什么是 資產(chǎn)減值損失? 壞賬準(zhǔn)備增,賬面價值 減,賬面價值減,資產(chǎn)減值損失也減,損失屬于損類,應(yīng)該是 借增貸減 ,應(yīng)該在貸方才對啊。
1/2026
2020-03-11
購買方買配件不需要銷售方開具發(fā)票,請問下購買方次月申報增值稅,增值稅申報表里需要申報此未開票收入嗎?
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2018-12-10
老師,請問這個案例中增值稅額如何處理?我看答案上會計分錄內(nèi)不包含應(yīng)交稅費–進項稅額,麻煩幫忙解釋一下,謝謝!
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2020-03-07
第四季度的利潤報表更改了,申報的時候需要修改系統(tǒng)的累計金額,需要填寫這個備案表,會有影響嗎
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2025-01-11
老師,勞務(wù)派遣營改增的練習(xí)是更新好的嗎?勞務(wù)派遣公司可以給客戶開增值稅專用發(fā)票吧,為什么開出去的增值稅普通發(fā)票還確認(rèn)稅款?沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目,都是應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2016-07-21
問問,增值稅是流轉(zhuǎn)稅 是按增值額來交稅的 那甲方代扣代繳增值稅現(xiàn)在在稅務(wù)局說的通不
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2016-08-09
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