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美團餓了嗎平臺代金券消費,積分抵扣,充值折扣算什么費用
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2019-05-22
想抵扣海關專用繳款書里面的進項稅,在etax里是填海關完稅憑證抵扣清單嗎.只填增值稅的就可以了是嗎,關稅和消費稅不用管嗎
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2017-03-27
某卷煙廠為開拓市場,贈送5箱卷煙給有關客戶,已知該卷煙實際成本為80000元,市場售價為90000元。計算消費稅和增值稅并做出相關分錄
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2019-04-10
現(xiàn)增值稅專用發(fā)票抵扣認證期限已取消的情況下,企業(yè)試產(chǎn)階段,收入較少,大額建筑發(fā)票應該怎樣抵扣,是否還有分攤年限的說法?
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2020-06-05
小規(guī)模納稅人,生產(chǎn)型不超過50萬,商貿(mào)型不超過80萬,現(xiàn)在又說年銷售額不超過500萬為一般納稅人,現(xiàn)在是我分公司為小規(guī)模納稅人,年銷額為80萬以上會變成一般納稅人?年銷售額500萬以下還是按3%的增值稅率計算?
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2018-08-22
老師,我們是旅游公司,開票類型有差額征收-全額開票、差額征收-差額開票,一般差額征收-差額開票是不可以再抵扣進項,那如果我們開的發(fā)票類型是,差額征收-全額開票,那申報增值稅的時候可以抵扣進項稅額的嗎?
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2025-08-15
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎?如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報才是正確的呢?
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2019-01-04
老師確認本期增值稅的分錄是這樣做嗎?:借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸:應交增值稅~未交增值稅
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2019-12-11
價款11300(含增值稅),增值稅率為13%,怎么算增值稅稅款
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2022-05-17
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應稅消費品(非金銀首飾),發(fā)出材料成本280000元,支付往返運雜費2000元,乙公司收取的加工費為20 000元(不含稅),并向甲公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司代收代繳消費稅75000元。甲公司收回該批商品后用于連續(xù)加工生產(chǎn)應稅消費品。則甲公司收回該批委托加工物資的成本為()元。 A) 30 0000 B)377000 C) 37 5000 D) 30 2000
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2020-06-03
(2)當月在境內銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(單獨核算) 已知:關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運輸服務增值稅稅率為9 問:境內銷售環(huán)節(jié)應繳納消費稅是多少? 參考答案:消費稅15000*1000+351/(1-13%)*9% 問題:1.那個351為單獨核算是什么意思?2.為什么要價稅分離一個13%,裝卸費稅率不是6%嘛真的很不理解
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2022-04-05
3. 某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務: (5)將新研制的一批應稅消費品贈送給客戶,成本價20萬元,成本利潤率為10%,消費稅稅率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格; (6)銷售給本企業(yè)職工外觀損傷的乙產(chǎn)品20件,每件不含稅售價2000元; (7)將自產(chǎn)價值33萬元(不含稅)的丙產(chǎn)品投資于B企業(yè),另無償贈送給B企業(yè)價值7萬元(不含稅)的丙產(chǎn)品; (5) 計算業(yè)務(5)的銷項稅額; (6) 計算業(yè)務(6)的銷項稅額; (7) 計算業(yè)務(7)的銷項稅額; 麻煩老師解答一下,謝謝老師
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2021-06-07
老師您好 應交增值稅–預交增值稅沖銷應交增值稅的分錄? 預交時: 借:應交增值稅–預交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
請問生活服務業(yè)疫情期間,無論當月營業(yè)額多少都是免征增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人有起征點的嗎?消費稅稅率是多少的?
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2020-06-18
老師:我是小規(guī)模納稅個體工商戶,每個月銷售只有5萬,可免增值稅,如果計提消費稅是按含稅的銷售,還是不含稅的銷售來計提呢
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2019-04-15
你好老師,因客戶之前消費未開發(fā)票,年底一次開票,導致本月開票金額大于實際收入金額,增值稅本期銷售情況明細報表該怎么填
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2020-01-02
這個房地產(chǎn)公司依什么來繳企業(yè)所得稅,沒有做賬,多久交一次。公賬上開戶時存了10500元,直接消費了497元。那么增值稅是可以免的吧?
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2017-06-09
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計稅,月15萬內免交增值稅,個體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
【工作實例3-3】甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,本 年1月將自產(chǎn)的一批高檔化妝品發(fā)放給員工,同類高檔化 妝品不含增值稅平均銷售價格為22000元,該高檔化妝 品成本為140000元,高檔化妝品的消費稅稅率為15% 該批高檔化妝品在發(fā)給員工時,其控制權由甲公司轉移 給員工。 【工作要求】 (1)計算甲化妝品公司的應納增值稅和消費稅 (2)對甲化妝品公司上述業(yè)務進行賬務處理。
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2022-04-14
A公司(增值稅一般納稅人)委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批,原材料成本為17500元,支付的加工費8000元(不含增值稅),B企業(yè)無同類產(chǎn)品銷售價格。該批產(chǎn)品加工完成驗收入庫,加工費等已經(jīng)支付,收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。(高檔化妝品的消費稅率15%)計算A公司應繳納的增值稅。計算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費稅。編制A公司相關業(yè)務的會計分錄。
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2021-12-21