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老師,制造費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),因?yàn)橛忻骷?xì)科目,所以,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)選擇哪個(gè)科目,所以,要設(shè)置期末結(jié)轉(zhuǎn)二級(jí)科目吧
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2017-04-30
老師,我想問(wèn)下這張成本表里面的期間費(fèi)用的數(shù)據(jù),我能不能從1月登記的賬里~明細(xì)賬里直接把銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用本期發(fā)生借方數(shù)據(jù)相加然后按照營(yíng)業(yè)收入的比例攤銷。這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是按照稅前的收入計(jì)算還是按照稅后的收入計(jì)算分配攤銷比例?
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2019-02-26
公司籌建期間,前期計(jì)入管理費(fèi)用(開辦費(fèi))、財(cái)務(wù)費(fèi)用科目的,月末又不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。報(bào)表怎么樣填啊?
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2019-04-08
我想問(wèn)下一般納稅人每年支付的稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)填申報(bào)表的時(shí)候 用填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2021-10-11
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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2018-09-05
利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×(1+17%)+利潤(rùn)表中其他業(yè)務(wù)收入+(應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額)+(應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額)+(預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備期末余額 老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)現(xiàn)金流量表中的銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,為什么要用資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收期初減掉期末,
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2019-07-18
像大排當(dāng)日常收入,和進(jìn)貨報(bào)表怎么做? 還有前期投入,這兩者用什么表格做?謝謝
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2019-01-04
老師 您好 2021年匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷表納稅調(diào)整明細(xì)表里的固定資產(chǎn)原值是填2021年期末固定資產(chǎn)原值數(shù)值么 那要是固定資產(chǎn)本期貸方發(fā)生有金額(2021年固定資產(chǎn)發(fā)生清理)那原值是2021年固定資產(chǎn)期末數(shù)加上2021年本期貸方發(fā)生額么 謝謝
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2022-05-23
201812期科目余額表,科目余額表里的期初數(shù)一定要11月的期初數(shù)嗎
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2019-06-25
#提問(wèn)#老師所得稅匯算清繳,公司固定資產(chǎn)有生產(chǎn)用的測(cè)試分選機(jī)折舊是按10年計(jì)算的,在匯算清繳折舊明細(xì)表用應(yīng)該選用哪類來(lái)填寫啊?(離職的會(huì)計(jì)做的去年匯算清繳折舊明細(xì)表中填的是生產(chǎn)工具,5年折舊)
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2020-04-16
新辦的公司購(gòu)入了一輛小車,在企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表 用填嗎?
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2019-01-04
你好老師,手工帳,明細(xì)表記賬憑證,總賬用電腦制作表格打印出來(lái)可以嗎,不去買手工帳本登記,可以嗎
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2021-09-03
老師我錄期初,試算是平衡的,科目余額表利潤(rùn)表什么都對(duì)。但是資產(chǎn)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表里有預(yù)收預(yù)付,明細(xì)賬和科目余額表沒(méi)有預(yù)收預(yù)付導(dǎo)致的資產(chǎn)合計(jì)對(duì)不上應(yīng)該怎么調(diào)整呀。
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2024-04-11
企業(yè)開辦費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,到時(shí)候攤銷時(shí)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表期間費(fèi)用沒(méi)有開辦費(fèi)怎么填?
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2018-05-29
老師,這張年報(bào)沒(méi)有長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用,那么我寫資產(chǎn)總額按資產(chǎn)負(fù)債表金額填,還是把長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用減掉啊
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2020-06-23
單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【46648.12】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請(qǐng)核實(shí)怎么不對(duì)?
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2018-05-22
這個(gè)表是不是說(shuō)明稅控盤維護(hù)費(fèi)3126元沒(méi)有抵扣, 本期的280元,如果這期不抵扣,是不是,只寫借:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,對(duì)于借:應(yīng)繳增值稅-減免稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入只有實(shí)景檔期抵扣的時(shí)候才能填寫這個(gè)會(huì)計(jì)分錄吧,而且這個(gè)稅控盤費(fèi)用是不是任何時(shí)候都可以抵扣
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2019-10-12
應(yīng)收賬款明細(xì)科目登記日期是記賬憑證上面的日期嗎?
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2017-08-17
年度結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),本年期末余額如何變成明年期初額
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2016-12-15
請(qǐng)問(wèn)老師,我的籌建期費(fèi)用入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但二級(jí)科目我設(shè)得比較細(xì)分了“招待費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)等”這樣可以嗎,如果可以,那以后攤銷時(shí)我該怎么攤???謝謝!
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2016-07-06