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老師,請問 就是我們車床 買了2臺沖床,請外來的師傅幫忙改機(jī)請吃飯的餐費(fèi)記入哪個明細(xì)科目啊 只是請改機(jī)后的餐費(fèi)記入哪個二級科目啊 可計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎 我們不用寫什么制造費(fèi)用啊生產(chǎn)成本 只要寫出二級明細(xì)就可以了 不知入哪個好
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2019-08-13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例是按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰意思平時做賬報(bào)稅都是按照 發(fā)生額的60%去扣,然后到了匯算清繳如果超過年度營業(yè)收入千分之5了,然后在調(diào)增是嗎
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2018-10-09
像小規(guī)模納稅人,餐費(fèi)每月,業(yè)務(wù)招待費(fèi)一般不能超過多少
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2017-02-10
老師,我公司自建廠房,在建工程科目二級科目設(shè)建筑工程和待攤支出,待攤支出下設(shè)差旅費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、零星用品、其他等,廠房驗(yàn)收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時,待攤支出中哪些不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?謝謝老師
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2019-09-26
公司的餐飲發(fā)票計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是既可計(jì)入管理費(fèi)用,也可計(jì)入銷售費(fèi)用
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2017-08-17
老師好,請問 公司日常的員工工作餐費(fèi)發(fā)票, 會計(jì)計(jì)入了管理費(fèi)用——餐費(fèi)。大額的餐費(fèi)發(fā)票計(jì)入了管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 這兩個費(fèi)用 ,在匯算清繳時,可以一起按照 “業(yè)務(wù)招待費(fèi)”的扣除方法, 按照發(fā)生額的60%扣除,最高不超過當(dāng)年銷售收入的5‰ 可以這樣嗎? 老師我是新手,請您講解。謝謝您
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2018-12-24
郭老師 一般企業(yè)所得稅匯算納稅調(diào)整 職工福利費(fèi)*14% 工會我們不涉及 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整 還有沒票的支出調(diào)增 別的還有什么需要調(diào)整的嗎
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2024-03-13
會計(jì)基礎(chǔ):假設(shè)A公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品:A產(chǎn)品2022年1月份,A公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)1月1日,該銀行通知,B公司前欠貨款2000000元已經(jīng)到賬。 (2)1月3日,銷售給B公司A產(chǎn)品3000件,單位售價280元,貨款840000元已收到并收入銀行(假定不考慮增值稅因素)。 (3)1月5日,開出金額為100000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付電視臺廣告費(fèi)。 (4)1月6日,開出金額為200000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠E公司貨款。 (5)1月7日,生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,計(jì)20000元;領(lǐng)用乙材料500千克,計(jì)5000元。 (6)1月10日,購入乙材料10000千克,單價10元,貨款100000元以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(假定不考慮增值稅因素)。 (7)1月15日,用現(xiàn)金支付行政管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元。 (8)1月19日,收到環(huán)保部門罰單,開出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元。 (9)1月21日,用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用680元。(不考慮稅金抵扣問題)
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2022-12-13
我們老板拿對公賬戶直接支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)了啊200元,請問怎么處理呢啊 可以直接;借;管理費(fèi)用 200.貸:銀行存款200
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2017-10-20
我公司是2017年成立的,開發(fā)了一個項(xiàng)目,2019年4月底拿到預(yù)售許可證的,請問從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎?若是的話我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的,在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增,請問該如何補(bǔ)救?
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2019-09-23
聽課后問題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開票直接這樣開了,那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款,下月開票的業(yè)務(wù),是支付時借:預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會計(jì)分錄 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,第二個分錄是在當(dāng)月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營業(yè)利潤為-14990元,公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元,那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷售費(fèi)用”科目報(bào)銷,不過所得稅稅法規(guī)定,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒有收入怎么辦?
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2017-11-02
一個制造企業(yè),今年初進(jìn)行的稅務(wù)登記,預(yù)計(jì)3年內(nèi)沒有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租車費(fèi)12萬,辦公室裝修費(fèi)8萬,等費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
老師,請問下,我公司年報(bào)時,利潤表里的所得稅因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)等類似增項(xiàng)目,那最后的所得稅是不是要按最終申報(bào)的金額來填,且那樣的話,那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲!
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2020-05-28
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營業(yè)收入的60%扣除后,其它的40%來征稅,為什么填表的時候要在稅收金額那填那60%,而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎?
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60%是填表的數(shù)字 還是填40%的數(shù)字 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用有調(diào)的嗎
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2021-05-04
老師,請問我2016年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是6184.64,收入是188034.18,請問匯算清繳時是不是這樣計(jì)算,6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17,2016年只能扣除940.17,是不是應(yīng)交所得稅=(6184.64-940.17)*0.25=1311.11,是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24
售后人員出去工地售后服務(wù)吃飯 拿發(fā)票回來報(bào)銷 分錄是不是借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
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2018-10-11
我19年應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用,做到了會務(wù)費(fèi)里面,今年4月匯算清繳的時候我把這部分費(fèi)用調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我調(diào)增的這部分費(fèi)用的原始憑證要回到19年的賬套里面進(jìn)行賬務(wù)處理的調(diào)整嗎?;蛘哒f我今年要做調(diào)整憑證嗎,如果要做是怎么做的。
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2020-04-29