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老師,我有一個(gè)問題,公司購入的白酒,我不想計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)槎惙ㄉ系脑?,不能全部抵企業(yè)所得稅,我記得是發(fā)生額的60%,且不能超過全年收入的5%那我不計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我可以計(jì)入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)嗎
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2024-02-28
公司有外地的應(yīng)聘者過來面試,來回的動車票由公司承擔(dān),那報(bào)銷單是由我們公司的人事填寫,款直接打給應(yīng)聘者可以嗎,發(fā)票是個(gè)人名字,該費(fèi)用可以在企業(yè)列支并稅前扣除嗎?應(yīng)該列入管理費(fèi)用的哪個(gè)二級科目呢,業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是招聘費(fèi)呢?
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2018-08-27
老師我們公司是做IT技術(shù)服務(wù)的,就是她們平時(shí)出差的住宿費(fèi),交通費(fèi),與客戶吃飯是入 管理費(fèi)——差旅費(fèi)還是 制造費(fèi)用——差旅費(fèi) 吃飯的,自己內(nèi)部吃飯管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 與客戶吃飯——業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 還有就是我們會有出差補(bǔ)貼的話是怎么入賬的
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2020-01-13
老師,匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)入錯(cuò)科目了,本來是業(yè)務(wù)招待費(fèi)但是入成福利費(fèi)了。要調(diào)整上年度會計(jì)科目嗎?具體會計(jì)分錄是怎么樣的?還有填報(bào)匯算清繳時(shí)可以直接調(diào)整嗎?
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2020-05-25
老師,餐費(fèi)發(fā)票記入管理費(fèi)用,二級科目業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是餐費(fèi),匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎
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2022-03-30
外賬的餐費(fèi)的發(fā)票能在管理費(fèi)用或是銷售費(fèi)用下掛哪幾種二級明細(xì)科目?有的科目掛會涉及匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增如福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi) 等
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2017-06-17
算企業(yè)所得稅時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)按百分之六十扣除,但不得超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的千分之五,那如果遇到營業(yè)收入是零,怎么計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除數(shù)?
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2018-11-07
老師,您好!請教您一個(gè)關(guān)于企業(yè)所得年度申報(bào)納稅調(diào)整報(bào)表的填報(bào)。比如我賬載業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額為9733元,我們的收入金額為-10894217.03元,那么稅收金額應(yīng)該怎么填寫,還有填增金額和調(diào)減金額是否也需要調(diào)整?
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2022-12-14
一般納稅人的業(yè)務(wù)招待費(fèi)(是住宿費(fèi)專票)的賬務(wù)處理需要做進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-05-18
老師你好 請問職工福利費(fèi)是多少比例 工會經(jīng)費(fèi)是多少比例 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少比例
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2019-12-25
業(yè)務(wù)招待費(fèi)專用發(fā)票已認(rèn)證,申報(bào)時(shí)應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-12-15
原本的分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3565.52 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 570.48 貸:應(yīng)付賬款 4136 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出 怎么做啊
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2019-02-13
銷售收入8800318.13 業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際1175 匯算清繳A105000賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額應(yīng)該怎么填寫老師
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2020-05-08
業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅會差異,匯算時(shí)調(diào)整交納企業(yè)所得稅入何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-06-07
買購物卡送客戶 分錄直接這樣就可以把 借:預(yù)付賬款 3000元 貸:銀行存款 3000元 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3000元 貸:預(yù)付賬款 3000元
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2022-01-17
寫下面的會計(jì)分錄 分錄不用寫數(shù)字 直接借XX 貸XX 就行 1 出口產(chǎn)品不予免征 退稅稅額計(jì)入產(chǎn)品銷售成本 2 出口貨物應(yīng)退稅確認(rèn) 3 支付廣告費(fèi) 4 計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 5 攤銷無形資產(chǎn) 6 確認(rèn)沖床盤盈收益 7 管理部門購買電熱板 8 管理部門收到業(yè)務(wù)招待費(fèi)結(jié)算票據(jù) 款項(xiàng)尚未支付 9 申請辦理銀行匯票 10 支付辦理銀行匯票手續(xù)費(fèi) 11 支付律師咨詢費(fèi){計(jì)入辦公費(fèi)} 12 材料分類匯總并結(jié)轉(zhuǎn)入庫 13 結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用材料成本及成本差異 14 存貨清查 發(fā)現(xiàn)盤虧 15 存貨盤虧審批處理 16 結(jié)轉(zhuǎn)員二代扣款項(xiàng)
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2020-06-11
您好老師,我想咨詢下年度匯算清繳,不需要調(diào)節(jié)工資,業(yè)務(wù)招待費(fèi),或者福利費(fèi),還需要把附表填寫上嗎
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2022-03-04
老師,匯算清繳的時(shí)候,營業(yè)收入66萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1.6萬納稅調(diào)整金額應(yīng)該填多少正確?
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2020-04-20
上年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額超過稅收金額,匯算清繳時(shí),按照稅收金額做了納稅調(diào)整,并交納了所得稅,現(xiàn)在如何做納稅調(diào)增的會計(jì)分錄
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2019-06-03
老師好,我們公司是醫(yī)療器械公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)做賬時(shí),有記入銷售費(fèi)用的、有記入有管理費(fèi)用的,請問哪部分可以稅前扣除啊,管理費(fèi)用部分是不能扣除么?我們賬目其他的費(fèi)用也基本都在管理費(fèi)用,是不能扣除么?記入銷售費(fèi)用的不多,謝謝老師!
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2019-08-30