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老師 有限合伙事務(wù)所只上經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎?有沒(méi)有企業(yè)所得稅
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2021-10-12
成立一人有限公司,還是成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更好,一個(gè)是企業(yè)所得稅,一個(gè)是交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得,如果今年應(yīng)納稅所得額20萬(wàn),哪種公司性質(zhì)更好,分別交多少所得稅
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2020-04-13
老師 有限合伙事務(wù)所只上經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎?有沒(méi)有企業(yè)所得稅
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2021-10-12
下列各項(xiàng)屬于直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得或損失的有(???????????? )。 A.甲公司將自用的辦公樓轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn),租賃期開(kāi)始 日辦公樓賬面價(jià)值 1000 萬(wàn),公允價(jià)值 5000 萬(wàn),二者差額形成的利得 4000 萬(wàn)元 B.乙公司將自用的倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn), 租賃期開(kāi)始 日倉(cāng)庫(kù)賬面價(jià)值 1000 萬(wàn),公允價(jià)值 600 萬(wàn),二者差額形成的損失 400 萬(wàn)元 C.A 公司持有一批劃分為可供出售金融資產(chǎn)的股票,上期末確認(rèn)減值損失 100 萬(wàn)元,本期末該批股票價(jià)值回升了 20 萬(wàn)元,由此產(chǎn)生的利得 20 萬(wàn)元 D.B 公司持有一批劃分為可供出售金融資產(chǎn)的債券,上期末確認(rèn)減值損失 100 萬(wàn)元,本期末該批債券價(jià)值回升了 20 萬(wàn)元,由此產(chǎn)生的利得 20 萬(wàn)元 E.C 公司持有一項(xiàng)持有至到期投資,由于改變持有意圖,因此,重分類為可 供出售金融資產(chǎn),當(dāng)日,該批債券賬面價(jià)值為 100 萬(wàn)元,公允價(jià)值為 120 萬(wàn)元, 二者差額形成的利得 20 萬(wàn)元
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2020-06-12
甲公司為有限責(zé)任公司,發(fā)生下列有關(guān)接受投資的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)收到A股東的貨幣資金投資2000 000元,存入銀行。 (2)收到B股東的固定資產(chǎn)投資,不含稅的協(xié)議價(jià)值為1000 000元,增值稅額 為130000元。 (3)收到C股東的股權(quán)投資,確認(rèn)為交易性金融資產(chǎn),評(píng)估價(jià)值為870000元. (4)3年后,有D股東希望加入。該公司的所有者權(quán)益總額為6000 000元,D股東擬占增資后注冊(cè)資本的1/5,按照該公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值以貨幣資 金出資。 (5)4年后,該公司以資本公積500 000元、盈余公積1 500 00元轉(zhuǎn)增資本。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。 第四問(wèn)是怎么來(lái)的數(shù)字
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2024-01-03
公司還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)。準(zhǔn)備這半年只辦理資質(zhì)不營(yíng)業(yè),但是買稅盤開(kāi)了一張專票.。報(bào)稅的時(shí)候咋處理。要先認(rèn)證了再進(jìn)行報(bào)稅嗎?初次報(bào)稅要注意什么
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2018-07-30
老師新年好!為什么購(gòu)進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅,這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
實(shí)際收款600元,但給對(duì)方開(kāi)了1000元(價(jià)稅合計(jì)專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算??偣簿蛦?wèn)對(duì)方收600,但給開(kāi)了1000的專票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
我家自己購(gòu)入的輪胎,自己家又修車用了,這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅,需要重新交稅嗎?還是這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)到成本或費(fèi)用里呀?
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2018-02-26
運(yùn)輸有限責(zé)任公司,股東交了個(gè)人所得稅后還用再繳企業(yè)所得稅嗎?每年還需要進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-06-05
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,如果第四季度開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn)元,那是不是就沒(méi)有免稅銷售額? 老師:是的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定,小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過(guò)30萬(wàn)元。 就是說(shuō)如果我第四季度銷售額160萬(wàn),那我這160萬(wàn)全額核算增值稅,不能減去30萬(wàn)再來(lái)核算
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2023-10-12
某公司計(jì)劃增添一條生產(chǎn)線,現(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇。乙方案需要 投資75萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,折1日采用直線法,預(yù)計(jì)殘值為3萬(wàn)元,預(yù)計(jì)年 銷售收入為140萬(wàn)元,年付現(xiàn)成本為105萬(wàn)元。項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)時(shí),需墊支營(yíng)運(yùn)資金 25萬(wàn)元。公司所得稅稅率為25%。請(qǐng)分別計(jì)算乙方案投資期、營(yíng)業(yè)期、終結(jié)期 的現(xiàn)金流量。
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2023-11-20
"東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬(wàn)元,年利率6.5%,當(dāng)月還向A公司借款20萬(wàn)元,年利率10.5%,兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元;無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤(rùn)額累計(jì)280萬(wàn)元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬(wàn)元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求:(1)計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額,實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。"
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2023-03-14
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司,增值稅一直是零申報(bào),個(gè)人所得稅就一個(gè)人全年工資20500元,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
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2022-03-25
我門公司是有限合伙企業(yè),是不是沒(méi)有企業(yè)所得稅匯算清繳,用不用合伙人進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳
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2020-03-18
有限責(zé)任公司,填報(bào)表,個(gè)人所得稅申報(bào)表(工資薪金)和個(gè)人所得稅申報(bào)表(個(gè)人合伙、獨(dú)資企業(yè)-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表),這兩個(gè),是在電子稅務(wù)局扣繳端填報(bào)綜合所得申報(bào)嗎?還是還有其他的?
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2021-04-20
你好老師,2021年第一季度有企業(yè)所得稅,但是沒(méi)報(bào)年報(bào)匯算清繳就申報(bào)完了正常應(yīng)該是可以擬補(bǔ)以前年度虧損的,出現(xiàn)了預(yù)繳所得稅,是不是去年第二季度我就應(yīng)該納稅調(diào)整還是怎么樣操作,但是沒(méi)弄???當(dāng)今年馬上要做第一季度的賬了,去年年報(bào)上的擬補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表可以擬補(bǔ)額比賬本上少了42.15,這個(gè)數(shù)是所得稅納稅額,不知道該怎么辦了?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝!
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2022-03-13
東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬(wàn)元,年利率6.5%,當(dāng)月還向A公司借款20萬(wàn)元,年利率10.5%,兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元;無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤(rùn)額累計(jì)280萬(wàn)元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬(wàn)元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求:(1)計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額,實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-19
老師好,比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè),如果買一萬(wàn)塊錢的東西,含稅價(jià)一萬(wàn)塊,我按這個(gè)價(jià)一萬(wàn)塊出口銷售了,我是不是可以賺13點(diǎn)的稅?如果是不含稅采購(gòu)價(jià)一萬(wàn)我還是按1萬(wàn)銷售了是不是就賠本13個(gè)點(diǎn)?意思就是都事一萬(wàn)塊錢,一個(gè)人含稅采購(gòu)材料一個(gè)是不含稅采購(gòu)價(jià),都是按采購(gòu)了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
所有企業(yè)都交企業(yè)所得稅嗎,,,,有沒(méi)有界點(diǎn)?
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2017-02-13