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甲公司2×22年5月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給職工作為福利。該批產(chǎn)品的成本為20000元,計(jì)稅價(jià)格為25000元,增值稅稅額為3250元,消費(fèi)稅稅額為2500元,則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額為30750是為什么
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2023-10-19
閃送員需要快遞從業(yè)資格證嗎?閃送員和快遞員有什么證件要求上的區(qū)別?
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2023-12-26
老師我們支付給快遞公司的快遞費(fèi)先付款,下一個(gè)月才能收到票怎么做賬?
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2020-06-10
快賬里面的模塊呢跟金蝶的模塊區(qū)別大嗎,會用快賬系統(tǒng)后金蝶也會用嗎
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2018-11-13
甲公司是一家高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2016年3月,該廠銷售高檔化妝品取得不含增值稅銷售收入100萬元,銷售低檔化妝品取得不含增值稅銷售收入80萬元,將高檔化妝品與低檔化妝品組成禮盒成套銷售,取得不含增值稅銷售額50萬元,已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為多少?
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2019-10-29
老師,你好,請問速算扣除率怎么來的呢。19000工資,一至三月累計(jì)數(shù):57000,專項(xiàng)扣除:5814,減除費(fèi)用:15000,速算扣除率:2520
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2019-04-15
工人受傷,搭她去醫(yī)院復(fù)診,要走高速公路,這個(gè)高速費(fèi)算平時(shí)的過路費(fèi)還是入工人受傷的治療賠償科目?
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2020-07-23
老師申報(bào)時(shí)這個(gè)表是在什么情況下才填,是在有加速折舊情況下嗎,沒有加速折舊應(yīng)該不用填這個(gè)表吧
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2020-01-09
領(lǐng)導(dǎo)拿回來的機(jī)票退票費(fèi)用如何入賬?還有高速通行費(fèi)用開的普通發(fā)票2000可以抵扣嗎?高速能開專票嗎?
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2017-02-14
老師,比如:7:00-8:30或17:00-18:30是上高速的時(shí)間,其余時(shí)間不是上高速時(shí)間,請問這個(gè)用IF函數(shù)怎么設(shè)置
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2024-06-07
老師,比如:7:00-8:30或17:00-18:30是上高速的時(shí)間,其余時(shí)間不是上高速時(shí)間,請問這個(gè)用IF函數(shù)怎么設(shè)置
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2024-06-07
老師,計(jì)算消費(fèi)稅什么時(shí)候,價(jià)x消費(fèi)稅率 什么時(shí)候用 價(jià)/(1-消費(fèi)稅率)x消費(fèi)稅率
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2024-03-31
甲企業(yè)從境外進(jìn)口一批高檔化妝品,下列關(guān)于該業(yè)務(wù)征繳消費(fèi)稅的表述中,正確的有(  )。
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2024-02-29
委托加工商品連續(xù)加工后銷售,可以抵委托加工環(huán)節(jié)交的消費(fèi)稅,有哪些是不能抵的?
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2023-07-30
白酒品牌使用費(fèi)算是價(jià)外費(fèi)用嗎?考試時(shí)計(jì)算增值稅消費(fèi)稅時(shí)遇到要做價(jià)稅分離嗎
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2017-04-22
你好老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選但是成品油消費(fèi)稅管理購進(jìn)數(shù)據(jù)這塊查不到任何信息
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2022-02-25
我是周轉(zhuǎn)材料易耗品和物料消耗結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用里,因此做分錄是里面摘要怎么寫?
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2019-05-04
老師你好!個(gè)體戶4月份改成查賬征收,稅局說以前的不用管,從4月開始建賬,4月1號店里有庫存商品167萬,現(xiàn)金2.5萬,在快賬錄入期初不平,快賬的老師說要盤點(diǎn)設(shè)置,我想問一下盤點(diǎn)設(shè)置怎么做?
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2019-07-05
企業(yè)委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,如果收回后用于連續(xù)生產(chǎn),委托方對于尚未支付的受托方代收代繳的消費(fèi)稅的會計(jì)處理 借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交消費(fèi)稅科目 貸應(yīng)付賬款。為什么和那個(gè)手續(xù)費(fèi),借銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款。這兩個(gè)是不是同一個(gè)業(yè)務(wù)呀,好混。
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2019-08-28
2021年9月,甲公司委托乙公司代為加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的產(chǎn)品(非金銀首飾),發(fā)出材料成本400萬元,支付加工費(fèi)20萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為26萬元,乙公司代收代繳消費(fèi)稅8萬元,該產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫,將用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,甲公司該批委托加工物資的成本 這道題的會計(jì)分錄怎么寫
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2024-05-11