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給員工的出差補(bǔ)貼還要不要計入工資,交個稅?(按公里數(shù)計提的出差補(bǔ)貼)
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2018-12-24
是不是所有的行業(yè)的財務(wù)制度都差不多 只是報銷審批批制度有差異啊
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2018-10-09
老師,請問財務(wù)管理第三章里的協(xié)方差跟方差,指的都是同樣的數(shù)據(jù)是嗎?
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2023-07-01
資產(chǎn)負(fù)債表金額跟余額表的有相差怎么調(diào)整(相差的正是累計折舊的數(shù))
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2019-03-30
差額納稅的問題,招投標(biāo)代理公司的專家評審費可以做差額納稅處理嗎
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2017-04-12
單位出差培訓(xùn),培訓(xùn)費負(fù)責(zé)伙食那么出差人員回來還能領(lǐng)取伙食補(bǔ)助嗎?
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2021-04-19
旅游業(yè)差額征收,做賬的收入是發(fā)票的收入還是減去差額征收后的收入
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2019-11-08
老師請問,來掛提供的成本票 和支付給他的款相差7543.53 這個差額如何處理?
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2024-02-24
那個旅游業(yè)的是差額征稅 工業(yè)的是全額征稅嗎 全額跟差額有什么區(qū)別
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2019-03-02
本來要出差,訂了機(jī)票,后來又不要去出差了。所以退票,420元,只能退回50元
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2017-04-07
差旅費不多,想把這個差旅費做到辦公費用里,不知道可不可以?對外的賬
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2017-01-12
請教個題目:月初結(jié)存材料計劃成本250萬元,材料成本差異超支45萬元,當(dāng)月入庫材料計劃成本550萬元,差異節(jié)約25萬元,當(dāng)月車間領(lǐng)用計劃成本600萬元,當(dāng)月結(jié)存應(yīng)付擔(dān)材料成本差異是多少,我老是算得是節(jié)約差70,答案是節(jié)約差10,請老師幫忙解答
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2019-04-11
老師,上午好,想問下公司老板出差由出納自已墊付購買的機(jī)票火車票,出差回來后老板把票拿回來報銷,可以在差旅費單上出差人與領(lǐng)款人都寫出納嗎,或者說不寫差旅 費單 直接用報銷申請單來出納報銷 報銷人與領(lǐng)款人都是出納自已本人。
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2019-04-29
老師,我不明白為什么材料成本差異借方:是轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異,貸方核算轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異。 他不是應(yīng)該和材料采購相反嗎?材料采購借方核算材料入庫時結(jié)轉(zhuǎn)的節(jié)約差異,那材料成本差異就應(yīng)該相反???
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2020-07-03
生產(chǎn)企業(yè),給對方企業(yè)乙按照每盒55.8開的增票,因為公司貨源緊張,公司要求乙企業(yè)給外地企業(yè)丙調(diào)貨,丙企業(yè)是按照當(dāng)?shù)氐闹袠?biāo)價走的:49.97,現(xiàn)在每盒差額:5.83,現(xiàn)在乙企業(yè)要求我公司按照差額5.83補(bǔ)差,但是公司要求扣除稅以后補(bǔ)差??這個差額稅怎么算呀??
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2017-09-11
老師,您好!請問一下,差旅費津貼是不需要發(fā)票的,那也不用入員工工資交個稅吧?那對于差旅費津貼有沒有一個限額,還是說只要是在差旅費制度里面說清楚了,每個人每天的金額就行了!差旅費津貼如果支付了,是不是相應(yīng)的差旅費也就不能報銷了?
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2021-01-24
老師您好,請問非專設(shè)銷售部門報銷差旅費應(yīng)記入銷售費用還是管理費用?
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2022-04-11
為什么做題時有時候報銷差旅費需要根據(jù)部門來記入費用,如:銷售部門記入銷售費用-差旅費,行政部門記入管理費用。但是有時候卻不需要這樣分,直接全部計入了管理費用,這是什么原因?
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2017-07-04
銷售部報銷差旅費計入管理費用還是銷售費用
1/1420
2022-03-09
請問在新的會計制度下,行政單位職工預(yù)支差旅費預(yù)算會計做不做分錄
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2020-01-19
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