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旅游業(yè)差額征收,做賬的收入是發(fā)票的收入還是減去差額征收后的收入
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2019-11-08
本來要出差,訂了機票,后來又不要去出差了。所以退票,420元,只能退回50元
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2017-04-07
差旅費不多,想把這個差旅費做到辦公費用里,不知道可不可以?對外的賬
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2017-01-12
請教個題目:月初結(jié)存材料計劃成本250萬元,材料成本差異超支45萬元,當(dāng)月入庫材料計劃成本550萬元,差異節(jié)約25萬元,當(dāng)月車間領(lǐng)用計劃成本600萬元,當(dāng)月結(jié)存應(yīng)付擔(dān)材料成本差異是多少,我老是算得是節(jié)約差70,答案是節(jié)約差10,請老師幫忙解答
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2019-04-11
老師,上午好,想問下公司老板出差由出納自已墊付購買的機票火車票,出差回來后老板把票拿回來報銷,可以在差旅費單上出差人與領(lǐng)款人都寫出納嗎,或者說不寫差旅 費單 直接用報銷申請單來出納報銷 報銷人與領(lǐng)款人都是出納自已本人。
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2019-04-29
老師,我不明白為什么材料成本差異借方:是轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異,貸方核算轉(zhuǎn)出的發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異。 他不是應(yīng)該和材料采購相反嗎?材料采購借方核算材料入庫時結(jié)轉(zhuǎn)的節(jié)約差異,那材料成本差異就應(yīng)該相反???
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2020-07-03
老師您好,請問非專設(shè)銷售部門報銷差旅費應(yīng)記入銷售費用還是管理費用?
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2022-04-11
為什么做題時有時候報銷差旅費需要根據(jù)部門來記入費用,如:銷售部門記入銷售費用-差旅費,行政部門記入管理費用。但是有時候卻不需要這樣分,直接全部計入了管理費用,這是什么原因?
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2017-07-04
銷售部報銷差旅費計入管理費用還是銷售費用
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2022-03-09
請問在新的會計制度下,行政單位職工預(yù)支差旅費預(yù)算會計做不做分錄
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2020-01-19
西安公司為增值稅一般納稅人適用稅率為13%購進(jìn)國內(nèi)旅客運輸服務(wù)可按9%稅率確認(rèn)進(jìn)行稅收該公司2019年九月發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下二日業(yè)務(wù)員王平出差預(yù)支差旅費一萬元付現(xiàn)金
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2020-07-03
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人業(yè)務(wù)員張三報銷差旅費6902元其中出差補助1200元車船
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2022-06-16
請問老師,民間非盈利組織轉(zhuǎn)賬手續(xù)費計入什么科目合適? 比如報銷差旅費的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費
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2019-09-26
(三)某事業(yè)單位2021年發(fā)生以下部分經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.銷售產(chǎn)品一批,售價5000元,增值稅650元,收到期限為3個月的銀 行承兌匯票一張,面額為5650元。 2.職工楊鵬出差,經(jīng)批準(zhǔn)預(yù)借差旅費(現(xiàn)金)4000元。 3.購入辦公設(shè)備一臺,價值19000元,通過財政直接支付方式支付。
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2022-12-22
購進(jìn)國內(nèi)旅客運輸服務(wù)可按9%稅率確認(rèn)進(jìn)項稅額,李平出差回來報銷差旅費12100元,超值100元現(xiàn)金付,其中飛機票5210元,住宿費3632.8元,增值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費1240元,出差補助1800元,會計分錄怎么做?
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2022-12-05
老師,請問我們市場部的報銷差旅費是計入銷售費用么?總部人員是計入管理費用吧?
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2019-09-05
采購員李達(dá)出差回來,報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率9%,住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
1/3169
2022-04-28
同是制造費用里的報銷差旅費和支付電話費,可以記在同一記賬憑證里嘛?
1/587
2023-10-21
你好!我是出納新手,公司員工出差預(yù)支差旅費800元,也填了借款單,出納也已經(jīng)做了現(xiàn)金日記賬?;貋頃r報銷時是1000元,出納這邊怎么登記??!要從新填寫借支單嗎?
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2019-10-17
(1)車間領(lǐng)用材料5000元,用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。 (2)采購員李四預(yù)借差旅費2500元 (3)以銀行存款退還包裝物押金12000元
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2020-06-29
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