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您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫(xiě)申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷(xiāo)售額有差異,我是按照稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷(xiāo)售額就多出來(lái)0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫(xiě)?是按稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)嗎?
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2019-07-04
請(qǐng)教,我們公司剛成立不久,報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明,要填寫(xiě)嗎
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2019-07-05
異地預(yù)交增值稅,并且有留底稅費(fèi),附表四怎么填寫(xiě)
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2019-10-14
增值稅報(bào)稅前幾個(gè)表格是不是不需要我填寫(xiě),只需要核對(duì)金額然后保存啊
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2019-12-05
小規(guī)模納稅人由于申報(bào)表輸入收入自動(dòng)出來(lái)增值稅額,導(dǎo)致申報(bào)表收入比實(shí)際多一分,申報(bào)表增值稅額比實(shí)際少一分,賬務(wù)如何調(diào)到與申報(bào)表一致?
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2019-01-10
軟件企業(yè)增值稅申報(bào),退稅申報(bào)是和增值稅申報(bào)放在一張表上的,還有其他手續(xù)嗎
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2018-12-03
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表不是每月一做嗎?我怎么點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)去也是讓我填寫(xiě)增值稅,點(diǎn)其他稅種進(jìn)去也是讓我填寫(xiě)增值稅呀?財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用填的嗎?
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2019-06-06
您好!我想咨詢一下,這個(gè)表格我們繳納的一般增值稅是負(fù)數(shù)怎么處理呢,直接填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎??
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2019-06-10
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(主表+所有附表)是不是就是增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-12-25
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03
小規(guī)模,季報(bào)!上一年沒(méi)有申報(bào)增值稅,需要重新更改申報(bào),只有租金收入,沒(méi)有其他收入,比如一年200萬(wàn)為房產(chǎn)稅計(jì)稅!那么增值稅申報(bào)怎么更改填報(bào)?將200除以4來(lái)填報(bào)增值稅申報(bào)?
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2021-11-05
工程行業(yè),6月份在異地預(yù)繳增值稅,7月申報(bào)6月份增值稅時(shí),怎么填。如果填在分次預(yù)繳增值稅異常是怎么回事。
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2020-07-14
出口外貿(mào)公司,上月申報(bào)退稅其中的一張發(fā)票抬頭有誤,本月紅沖。申報(bào)時(shí),對(duì)于退稅申報(bào)系統(tǒng)。還有電子稅務(wù)局的增值稅的附表一免抵退增值稅是不是填合計(jì)?
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2017-12-03
土增稅預(yù)繳申報(bào)表里的已繳稅款是填什么?
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2020-07-04
協(xié)會(huì)增值稅入股備案好了,增值稅申報(bào)時(shí)本期免稅額需要填寫(xiě)嗎
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2018-04-13
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫(xiě)三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷(xiāo)售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫(xiě)說(shuō)明如下: 1.納稅表出口銷(xiāo)售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷(xiāo)售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
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2023-10-18
財(cái)務(wù)報(bào)表里免征增值稅經(jīng)計(jì)算和增值稅申報(bào)表里的數(shù)差0.01元怎么辦?
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2019-01-10
我們屬于小微企業(yè),開(kāi)具不征稅自來(lái)水費(fèi)增值稅普通電子發(fā)票,申報(bào)增值稅報(bào)表不知道怎么填了。我發(fā)圖給你看,不知填的對(duì)不對(duì)項(xiàng)目(-)得3欄空著嗎?
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2019-10-10
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候,要不要在這個(gè)紅框里填寫(xiě)這個(gè)月認(rèn)證的金額?
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2020-12-11