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您好!我想咨詢一下,這個(gè)表格我們繳納的一般增值稅是負(fù)數(shù)怎么處理呢,直接填寫負(fù)數(shù)嗎??
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2019-06-10
您好老師我想問一下四月份稅控盤費(fèi)用280增值稅 納稅申報(bào)表抵減情況四表、減免申報(bào)明細(xì)表都填寫了,當(dāng)月未交增值稅、實(shí)際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒有數(shù)據(jù),五月份需要抵減 這個(gè)數(shù)應(yīng)再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
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2019-06-17
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
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2023-10-18
土增稅預(yù)繳申報(bào)表里的已繳稅款是填什么?
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2020-07-04
協(xié)會(huì)增值稅入股備案好了,增值稅申報(bào)時(shí)本期免稅額需要填寫嗎
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2018-04-13
營(yíng)業(yè)外收入算入了增值稅申報(bào)表導(dǎo)致實(shí)際繳納比計(jì)提的多了
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2015-11-09
老師 我公司汽車搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫(kù)的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請(qǐng)老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤的維護(hù)費(fèi),那在增值稅申報(bào)表中是不是直接把數(shù)額減掉個(gè)體工商戶不需要交報(bào)表吧
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2017-03-31
老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷售額誤申報(bào)成免稅銷售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
請(qǐng)問營(yíng)改增后國(guó)稅怎么報(bào),報(bào)稅系統(tǒng)里只顯示有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)表格的填寫,沒有增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表,謝謝
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2016-05-09
我們屬于小微企業(yè),開具不征稅自來水費(fèi)增值稅普通電子發(fā)票,申報(bào)增值稅報(bào)表不知道怎么填了。我發(fā)圖給你看,不知填的對(duì)不對(duì)項(xiàng)目(-)得3欄空著嗎?
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2019-10-10
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候,要不要在這個(gè)紅框里填寫這個(gè)月認(rèn)證的金額?
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2020-12-11
公司是由小規(guī)模納稅人改為一般納稅人,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加費(fèi)申報(bào)表該如何填寫?是將本月需要交的增值稅金額填寫在一般增值稅里嗎?
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2017-07-10
就是我們公司的收到人力資源公司開的差額征收的增值稅專票,5個(gè)點(diǎn),我想問下,我這在增值稅申報(bào)22表里怎么填 就是怎么填差額征稅的,報(bào)稅金額
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2016-09-18
初次購(gòu)買稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎? 在填列增值稅納稅申報(bào)表是填寫在哪一行?(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時(shí)候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
上海崇明區(qū)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不到10萬(wàn)元,屬于免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額這兒?jiǎn)?/span>
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2019-04-09
出口外貿(mào)公司,上月申報(bào)退稅其中的一張發(fā)票抬頭有誤,本月紅沖。申報(bào)時(shí),對(duì)于退稅申報(bào)系統(tǒng)。還有電子稅務(wù)局的增值稅的附表一免抵退增值稅是不是填合計(jì)?
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2017-12-03
老師,我們新開的一般增值稅納稅人企業(yè),已經(jīng)零申報(bào)納稅兩個(gè)月了,之前是代理機(jī)構(gòu)申報(bào)的?,F(xiàn)在我自己網(wǎng)上申報(bào)3月的,需要填哪些報(bào)表?沒開增值稅發(fā)票
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2022-04-15
老師1季度有代開的發(fā)票和無(wú)票收入,我在填附加稅報(bào)表的時(shí)候增值稅填代開的增值稅金額還是填代開加無(wú)票的增值稅金額
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2020-04-14
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08