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您好!我想咨詢(xún)一下,這個(gè)表格我們繳納的一般增值稅是負(fù)數(shù)怎么處理呢,直接填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎??
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2019-06-10
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(主表+所有附表)是不是就是增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-12-25
老師好!我是湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),本季度3%的銷(xiāo)售額有90多萬(wàn),全部減免增值稅。請(qǐng)問(wèn)附列資料表上的3%銷(xiāo)售額還需要填報(bào)嗎?我填報(bào)了減免申報(bào)表里的對(duì)應(yīng)代碼和金額,增值稅主表也填報(bào)了其他免稅銷(xiāo)售額和免稅額,可是申報(bào)時(shí)不能通過(guò)。具體的填報(bào)流程麻煩老師給我講解一下,謝謝!
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2020-07-06
我們公司是小規(guī)模納稅人,在7月份季度申報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),我們公司有自開(kāi)的增值稅普票和自開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)填寫(xiě)的時(shí)候是否需要分開(kāi)填寫(xiě),還是直接光填寫(xiě)增值稅普票的不含稅的銷(xiāo)售額
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2018-07-03
老師,我是小白,我點(diǎn)報(bào)增值稅的時(shí)候,它出現(xiàn)了這個(gè),是不是要我填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么意思
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2019-06-14
小規(guī)模餐飲因疫情期間可以免征增值稅,現(xiàn)在需要更正已申報(bào)增值稅報(bào)表,應(yīng)該在那一列填寫(xiě)相應(yīng)的減免銷(xiāo)售額呢?
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2021-09-24
老師我們是小規(guī)模納稅人,政府補(bǔ)助收入金額免增值稅對(duì)嗎?在增值稅申報(bào)表要填入哪里?,還有企業(yè)所得稅不免征對(duì)嗎?
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2020-01-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)? 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門(mén)診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
小規(guī)模季度開(kāi)票小于30萬(wàn),本就免增值稅,3月開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的,這相差的兩個(gè)點(diǎn)需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2020-04-10
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普票發(fā)票14.6萬(wàn)元,這個(gè)14.6萬(wàn)元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
一季度申報(bào)增值稅,因?yàn)槎惵视?%和3%,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填?第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對(duì)上的話,第七八又對(duì)不上
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2020-04-07
老師,我上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個(gè)月申報(bào)的報(bào)表里有了個(gè)欠稅,但實(shí)際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報(bào)12月份的了,怎么辦
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2020-01-03
增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪里報(bào)表申報(bào)呢?
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2020-01-01
小規(guī)模的增值稅零申報(bào)需要申報(bào)附表嗎?
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2018-10-12
申報(bào)增值稅時(shí)候一表申報(bào)是什么意思啊
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2019-02-13
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
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2023-10-18
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時(shí)候開(kāi)始做?從哪填表?是像申報(bào)增值稅那樣打開(kāi)地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報(bào)增值稅的網(wǎng)站,沒(méi)發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月代開(kāi)了發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了增值稅和附加稅,在申報(bào)的時(shí)候附加稅申報(bào)表數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負(fù)數(shù)了,代表稅務(wù)局要退嗎?
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2019-01-09
出口外貿(mào)公司,上月申報(bào)退稅其中的一張發(fā)票抬頭有誤,本月紅沖。申報(bào)時(shí),對(duì)于退稅申報(bào)系統(tǒng)。還有電子稅務(wù)局的增值稅的附表一免抵退增值稅是不是填合計(jì)?
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2017-12-03
我這個(gè)月申報(bào)增值稅,有在工程結(jié)算的科目,已開(kāi)票了,這種情況需要怎么填寫(xiě)申報(bào)表也是放在收入里么
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2022-07-13