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老師好,我想請問一下,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月沒有出口報關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動帶出,但實際還沒有出口,可以先不在出口退稅系統(tǒng)申報嗎;然后等到真正出口的時候,開沖紅發(fā)票,一正一負等于0,到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統(tǒng)帶出來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報系統(tǒng)申報,到時候出口退稅申報系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報的數(shù)字不一樣了,這種情況該怎么辦呢?
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2019-05-19
老師好,出口退稅的時候要導(dǎo)出生產(chǎn)企業(yè)出口貨物當(dāng)期單證齊全并且信息齊全明細表,在哪里查詢導(dǎo)出
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2020-06-01
出口退稅額1080.進項稅額1800.多出的進項稅720轉(zhuǎn)出是什么意思?
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2018-08-25
老師,一批貨出口又退回來了,需要退運提單申請退稅嗎?退的是進項認證的增值稅嗎
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2021-08-10
國家稅務(wù)總局關(guān)于出口退(免)稅申報有關(guān)問題的公告國家稅務(wù)總局公告2018年第16號二、出口企業(yè)和其他單位申報出口退(免)稅時,不再進行退(免)稅預(yù)申報。主管稅務(wù)機關(guān)確認申報憑證的內(nèi)容與對應(yīng)的管理部門電子信息無誤后方可受理出口退(免)稅申報?,F(xiàn)在不用預(yù)申報了
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2018-08-12
甲公司本年9月將從某啤酒廠購進的啤酒報關(guān)出口,報關(guān)啤酒1500噸,每噸出口價折合人民幣2699 元,已收到外方付款并申請出口退稅,該啤酒適用的消費稅稅額為 220元/噸。11月份,公司收到稅務(wù)機關(guān)退還的消費稅。12月份,有20噸啤酒因質(zhì)量同意發(fā)生退貨。要求:計算甲企業(yè)出口應(yīng)退還的消費稅
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2022-04-27
出口退稅率為0的商品已做免稅出口申報,現(xiàn)按規(guī)定需視同內(nèi)銷,已轉(zhuǎn)出的進項稅額如何轉(zhuǎn)回
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2019-08-08
老師,我想咨詢一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅日常申報到6月了,需要退稅的報關(guān)單2019年都還沒做退稅申報,我后面可以把前面沒退報關(guān)單一起退稅嗎?
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2019-07-08
出口退稅額我按照出口發(fā)票進項稅額算的,但是實際收到退稅額多于我這個發(fā)票金額是什么原因呢?多兩萬八千多元呢
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2019-07-25
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅于增值稅表差2018 年差3887.25中間沒有業(yè)務(wù)2019年7月就是差8410.66 差的數(shù)正好是2018年的不得免征和抵扣的數(shù),奇怪呀了,謝謝了
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2019-08-05
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,調(diào)整海關(guān)商品編碼如何查找報關(guān)單上一樣的編碼呢?我一個一個查找就是查不到與報關(guān)單一樣的名字?請問怎么調(diào)整呢
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2019-12-23
某生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口退稅率9%,某納稅期內(nèi)進項稅額的計算稅率是13%,共29萬元,計算下列三種情況應(yīng)交(退)的增值稅稅額。①國內(nèi)銷售200萬,出口銷售250萬。②國內(nèi)銷售60萬,出口銷售180萬。③國內(nèi)銷售50萬,出口銷售75萬。
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2022-06-01
老師好,請問出口貨物退稅所退下來的增值稅要怎么做分錄呀
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2023-02-09
生產(chǎn)企業(yè)出口外貿(mào)商品,可以退稅嗎?如果不可以退稅怎么處理?
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2020-06-30
生產(chǎn)企業(yè)申報出口貨物退(免)稅的第一年是否能當(dāng)年享受退稅?
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2017-06-30
是出口退稅的外貿(mào)企業(yè),認證發(fā)票是退稅認證還是抵扣認證呢
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2018-09-12
出口退稅退的稅都有哪些?包括國內(nèi)采購商品抵扣的進項稅嗎?
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2018-09-11
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)正式申報顯示申報數(shù)據(jù)已受理,然后點了資料上傳,只上傳了一張申報匯總表,并確認提交了,這種操作對嗎?好撤回修改嗎?
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2021-09-02
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的申報截止時間跟增值稅的申報時間一樣嗎?
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2021-06-17
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的一張報關(guān)單上有兩種商品,在出口貨物申報錄入時報關(guān)單號怎么填寫
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2020-04-13
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