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計算印花稅時乘以適用稅率的金額是價稅合計額還是不含稅金額?
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2021-07-01
老師你好,利潤率=凈利潤/不含稅收入,請問老師凈利潤是指利潤總額減去所得稅預(yù)繳還是不包含所得稅匯算呀?急急
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2020-03-12
銷售行業(yè)小規(guī)模納稅人稅率是多少?怎樣計算稅額?也區(qū)分含稅不含稅嗎?可以開具怎樣的發(fā)票?稅上有什么好的政策
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2018-08-02
2×16年甲公司租入一臺機器設(shè)備,在租賃期開始日,甲公司應(yīng)當對該租賃確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債。假設(shè)以下利率均能夠合理確定,不考慮其他因素,在計算租賃付款額的現(xiàn)值時,甲公司應(yīng)當采用的折現(xiàn)率是(  )。 A.租賃合同規(guī)定利率 B.銀行同期貸款利率 C.增量借款利率 D.出租人的租賃內(nèi)含利率
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2021-07-08
華夏公司主營生產(chǎn)銷售打印機,不含稅售價為8000元/臺,成本為5000元/臺,適用的增值稅稅率為13%。2019年 12月,該公司發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)2日,銷售 10臺打印機給創(chuàng)新科技有限公司(小規(guī)模納稅人),開具的增值稅普通發(fā)票上,。注明的銷售額為80 000元、增值稅額為10 400元,商品已發(fā)出,貨款通過轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算并送存銀行 (2)9日,銷售100 臺打印機給創(chuàng)盛商場,開具的增值稅專用發(fā)票(記賬聯(lián))上注明的銷售額為80000元增值稅額為104 000元,與購買方約定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/”商品已經(jīng)發(fā)出并憑發(fā)票等向銀行辦妥委托收款手續(xù)。(3) 10日,撥付2臺打印機給職工福利部門使用,未開具發(fā)票。
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2022-09-20
某運輸公司(增值稅一般納稅人),于2019年12月取得省內(nèi)交通運輸收入545萬元(含稅),發(fā)生省外運貨,開具運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明收入55萬元;當月外購汽油100萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13萬元),購入運輸車輛80萬元(不含稅金額,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅額為10.4萬元),發(fā)生的聯(lián)運支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.5萬元
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2021-04-06
應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅。。如果我銷售給其他公司的是A種商品,售價2280元(含稅),不含稅金額為2000元,那我的增值稅銷項稅額為2000元*13%=260元。但是我進貨B種商品,我付了對方30元(含稅),稅率為9%,那我的不含稅金額為30元/(1+9%)=27.52元,進項稅額為27.52元*9%=2.48元。那我應(yīng)繳的稅額是不是= 280元-2.48元=277.52元?
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2019-12-27
含稅價格不含稅價的計算方式
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2021-06-28
你好,老師,進項票也都找夠了,掛靠別的公司,他都沒有用銷項減去進項算應(yīng)交增值稅,直接用銷項不含稅金額的×2%算增值稅,按銷項的含稅金額×2%算企業(yè)所得稅,這樣算對嗎?
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2021-04-02
老師一般納稅人正常稅負范圍是1~1.5對嗎?比如這月開發(fā)票不含稅收入是502萬,需要繳納增值稅5萬多?
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2019-08-11
7、[單選題]某金銀飾品店為增值稅-般納稅人,2019年5月銷售金銀首飾取得不含稅銷售額50萬元,另以舊換新銷售金銀首飾,按新貨物銷售價格確定的含稅收入25. 2萬元,收回舊金銀首飾作價11.7萬元(含稅)。當月進項稅額6.17萬元。該金銀飾品店當月應(yīng)納增值稅( )萬元。 A.3.23 B.2.63 C.4.61 D.1.88
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2022-04-08
一般納稅人生產(chǎn)銷售電視機不含稅單價4800元/臺,從消費者手中收購舊電視機,支付收購金額40000元,計算應(yīng)繳納增值稅稅額
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2023-10-24
我們?nèi)胭~按照不含稅收入和稅金確認,但是現(xiàn)再免增值稅是按照價稅合計來免征,導(dǎo)致賬上稅金比實際報的減免增值稅少,那本月怎么入賬呢
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2020-03-31
我們小規(guī)模增值稅小微企業(yè),所得稅都是季報 上季度開了一個點的專票457800. 不含稅收入453267.32 請問 增值稅交多少。 附加稅和水利可有優(yōu)惠。
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2020-07-03
學員:發(fā)1000公斤貨給客戶,不含稅單價為10元,開票就在這個價格上加6個點 1000*10=10000*0.06=600+10000=10600/1000=10.6,這樣算含稅單價對嗎? 老師:是的,您的計算是正確的。 不含稅單價:10元 稅率:6% 計算含稅金額: 1000公斤 * 10元/公斤 = 10000元 10000元 * 0.06 = 600元(稅額) 含稅金額:10000元 + 600元 = 10600元 含稅單價: 10600元 / 1000公斤 = 10.6元/公斤 @鞏會杰(鞏老師) 加6個點的意思就是加上6%的稅是嗎? 老師:是的,加6個點意味著稅率為6%。所以您的計算是正確的。 @鞏會杰(鞏老師) 為啥不是13%稅率?一般納稅人不是開13%的票? 老師:您是對的,一般納稅人的稅率通常為13%。但在您的問題中,您提到了加6個點,所以我按照您給出的信息進行了計算。如果實際稅率應(yīng)為13%,那么計算方式如下: 不含稅單價:10元 稅率:13% 計算含稅金額: 1000公斤 * 10元/公斤 = 10000元 10000元 * 0.13 = 1300元
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2023-06-27
購買了材料開了增值稅專用發(fā)票,是含稅的,但是總會計說內(nèi)容應(yīng)該選擇不含稅的,是為什么
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2017-07-19
老師好!公司主營業(yè)務(wù)收入現(xiàn)在是免增值稅,開具普通發(fā)票時的票價是含稅價還是不含稅價?
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2021-10-10
您好,老師我想問下小規(guī)模納稅人的認定銷售額不超500萬,那這個銷售額含不含增值稅額呀
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2019-10-08
小規(guī)模申報增值稅的時候,小微企業(yè)免稅銷售額那一欄應(yīng)該填含稅還是不含稅的銷售額呢?
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2019-04-04
轉(zhuǎn)讓一臺設(shè)備,該設(shè)備原價500000元,已提折舊200000元,取得轉(zhuǎn)讓收入450000元,增值稅稅額58500元,并支付清理費用20000元(含稅,增值稅稅率為9%)??铐椌淹ㄟ^銀行收到,現(xiàn)設(shè)備已運走。(寫出會計分錄)
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2022-08-24