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我方是破產(chǎn)清算企業(yè)管理人,收到被破產(chǎn)企業(yè)人民法院資金該怎么入賬,被破產(chǎn)企業(yè)資金由我們管理人管理
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2022-10-01
企業(yè)法人在公司管理,工資薪金和企業(yè)分紅要不要一起合并申報(bào)個(gè)人所得稅?
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2020-04-02
商標(biāo)的行政受理費(fèi)和代理申請(qǐng)費(fèi)記哪里啊
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2018-09-21
請(qǐng)問(wèn),公司自建廠房項(xiàng)目未竣工繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計(jì)入在建工程還是長(zhǎng)期待攤后計(jì)入管理費(fèi)用或成本
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2024-08-23
去一家銷售室內(nèi)裝飾材料的商貿(mào)企業(yè)從事財(cái)務(wù)主管工作,從哪幾方面發(fā)展企業(yè)賬目,財(cái)務(wù)管理上的問(wèn)題?
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2017-02-04
總賬管理可以完成哪些財(cái)務(wù)工作? .固定資產(chǎn)如何進(jìn)行卡片管理? .UFO報(bào)表系統(tǒng)與U8其他系統(tǒng)之間有什么關(guān)系?
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2020-06-30
老師好,我們是醫(yī)院管理咨詢公司,在軟件里新建賬套的時(shí)候在 所屬行業(yè)應(yīng)該選擇哪個(gè)更接近我們這個(gè)行業(yè)?
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2021-10-21
#提問(wèn)#老師公司注銷,帳務(wù)要怎么處理,以及稅務(wù)、工商和銀行要怎么處理
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2019-03-22
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說(shuō)法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制其會(huì)計(jì)分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費(fèi)1000元,其中車間辦公費(fèi)400元 行政管理部門辦公費(fèi)600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時(shí)分配,甲產(chǎn)品6000工時(shí),乙產(chǎn)品4000工時(shí)),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。
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2022-12-16
公司剛開始建設(shè)階段,人員工資及土地房產(chǎn)稅費(fèi)可以記在管理費(fèi)用嗎,有收入
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2021-02-25
建筑公司的辦公室租賃費(fèi)用是進(jìn)施工成本下的開間費(fèi)用嗎?還是進(jìn)管理費(fèi)用?
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2018-07-20
中秋月餅一張發(fā)票,即發(fā)給員工又送禮,能不能這個(gè)做分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸:銀行存款!?
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2018-10-02
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項(xiàng)目經(jīng)理(管靠人)的工程款,這個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理收到這工程款用不用繳納個(gè)人所得稅?
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2019-05-08
你好,我公司是建設(shè)工程公司,合同是,電力電線維護(hù)管理費(fèi),那開票內(nèi)容是什么
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2021-04-20
支付垃圾費(fèi)200 元時(shí):借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款不200元。收裝修押金5000元時(shí),借:銀行存款:5000元,貸:應(yīng)付賬款5000裝修押金退回時(shí),扣下200元作為已付的垃圾清理費(fèi),借:應(yīng)付賬款:5800元,借:管理費(fèi)用:-200元,貸銀行存款5800這樣做對(duì)嗎
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2017-12-12
印花稅不需要計(jì)提那么他的賬務(wù)處理是發(fā)生的時(shí)候:借 稅金及附加-印花稅貸 銀行存款還是借 管理費(fèi)用-印花稅貸 銀行存款 呢?
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2018-08-23
老師,做工資的時(shí)候 管理人員的需要做嗎
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2016-12-02
施工企業(yè)上交管理費(fèi),怎么做?
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2017-01-03
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬(wàn),累計(jì)折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計(jì)折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時(shí)候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計(jì)折舊70 問(wèn):什么時(shí)候適用于方法一核算,什么時(shí)候適用方法二核算
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2022-08-02