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建筑施工企業(yè)中核定征收0.4%的個(gè)人所得稅如何做賬務(wù)處理?如何做會(huì)計(jì)分錄,如何做計(jì)提分錄
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2020-12-08
我公司核定征收,征收率10%,本季收入6萬(wàn),免征增值稅,本季企業(yè)所得稅按6萬(wàn)/1.03*10%*50%*20%=582.52元,對(duì)嗎?
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2018-07-06
我們公司買(mǎi)了一臺(tái)車。 保險(xiǎn)費(fèi)可單獨(dú)計(jì)賬。計(jì)入管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 以車價(jià)與購(gòu)置稅,車價(jià)是不含稅收入嗎? 計(jì)入固定資產(chǎn)原值
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2020-05-14
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)理財(cái)收益計(jì)入投資收益,那定期存款利息計(jì)入哪里
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2019-10-31
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收所得稅,征收率7%,每年收入192萬(wàn),每年繳納多少個(gè)人所得稅?
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2020-06-19
企業(yè)采用定率征收企業(yè)所得稅這種做賬和查賬征收企業(yè)有什么不一樣
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2019-05-23
個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)嗎
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2022-02-27
我們家是個(gè)體戶,開(kāi)的超市,是定期定額征收,如果實(shí)際營(yíng)業(yè)收入超過(guò)了,是不是就要交稅了?店內(nèi)只有一個(gè)收銀系統(tǒng)可以查銷售額的那種,我也不能少報(bào)銷售收入嗎?
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2021-09-08
老師,我們每個(gè)月都要向天然氣公司要交一筆不小的傭金,而這個(gè)費(fèi)用不能分?jǐn)偟教烊粴庵?,如果進(jìn)入管理費(fèi)用,感覺(jué)又不太合適,那可不可以進(jìn)入固定資產(chǎn)啦。我們之前有設(shè)科目在建工程-天然氣,就是各種有關(guān)天然氣的花銷都累積在在建工程里了。
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2023-09-15
銷項(xiàng)稅額=9286.2元 (期初留抵額稅額35.52+本月進(jìn)項(xiàng)稅額13950.72元)=573786.24元 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅為0元。 期末留底稅額=573786.24-9286.2=564500.04元 定額征收方式,每個(gè)月報(bào)營(yíng)業(yè)收入6萬(wàn)左右,交增值稅也在9仟元左右交 定額征收方式
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2016-11-28
個(gè)體戶雙定征收3萬(wàn)元,超過(guò)定額但是在30萬(wàn)以內(nèi)如何申報(bào)。
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2019-07-01
老師你好,個(gè)體戶核定征收核定的是增值稅還是個(gè)人所得稅?
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2021-07-23
核定征收企業(yè)當(dāng)年的賬面利潤(rùn)大于核定率需要補(bǔ)所得稅嗎
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2019-05-20
小規(guī)模企業(yè),國(guó)企,政府注資,本月管理費(fèi)用20萬(wàn)元,收到固定資產(chǎn)5萬(wàn)元,月底結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益會(huì)計(jì)分錄為:借遞延收益25萬(wàn)元,貸資本公積5萬(wàn)元,貸其他收益5萬(wàn)元對(duì)嗎?
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2024-04-09
核定征收個(gè)體戶開(kāi)票額7萬(wàn)小于核定的核定營(yíng)業(yè)額360000怎么填納稅申報(bào)表
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2023-04-13
我們是出租辦公樓的,租金簡(jiǎn)易征收,不能抵,物業(yè)管理費(fèi) 水電 費(fèi)正常,用物業(yè)的發(fā)票抵扣,我們7月購(gòu)買(mǎi)了一筆理財(cái)產(chǎn)品,10月收到了本金與收益,收益要交的稅要交增值稅嗎?那這筆投資收益的銷項(xiàng)可以抵嗎?
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2017-10-20
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅核定征收,白條可以入賬嗎?賬務(wù)如何處理?謝謝!
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2019-06-30
以下兩個(gè)問(wèn)題1.個(gè)體工商戶貸款利息進(jìn)入哪個(gè)科目合適?2.個(gè)體工商戶核定征收個(gè)人所得稅是不是年終利潤(rùn)只要不超過(guò)核定利潤(rùn)總額就不用補(bǔ)交稅款?比如核定月20000元計(jì)稅額稅率1%,年就是按240000萬(wàn)的1%?
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2019-03-22
個(gè)體工商戶在不了解情況的情況下,被稅務(wù)局按照15萬(wàn)/月做了定額征收?,F(xiàn)在一個(gè)季度稅務(wù)局要求繳納欠稅19000元。這種情況應(yīng)該怎么處理呢
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2019-11-13
老師,您好,我這邊有一個(gè)問(wèn)題想向您請(qǐng)教;我們家是個(gè)體工商戶,網(wǎng)上申報(bào)納稅,核定征收的銷售額是25000(按月),我在網(wǎng)上申報(bào)增值稅時(shí)是按季度申報(bào)75000,核定征收的增值稅是未達(dá)到起征點(diǎn)的,也就是在增值稅申報(bào)表的時(shí)候本期免稅額為75000*0.03=2250;提交了增值稅申報(bào)表以后,還有一個(gè)定期定額申報(bào)表,里面有個(gè)人所得稅,應(yīng)稅項(xiàng)是75000,下面還有城建稅,教育費(fèi)附加等應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填0還是填2250。
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2020-04-06