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企業(yè)采用定率征收企業(yè)所得稅這種做賬和查賬征收企業(yè)有什么不一樣
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2019-05-23
個(gè)體工商戶定額定期納稅申報(bào)表中經(jīng)營所得包不包括專票
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2019-10-12
定期定額的個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營的個(gè)人所得稅在哪兒交呢?
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2019-04-09
個(gè)體工商戶定期定額申請表中的應(yīng)納稅經(jīng)營額應(yīng)該填多少
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2023-10-23
定期定額個(gè)體工商戶,未開過額度不用申報(bào),開過了怎么申報(bào)?
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2019-03-22
老師,您好,我這邊有一個(gè)問題想向您請教;我們家是個(gè)體工商戶,網(wǎng)上申報(bào)納稅,核定征收的銷售額是25000(按月),我在網(wǎng)上申報(bào)增值稅時(shí)是按季度申報(bào)75000,核定征收的增值稅是未達(dá)到起征點(diǎn)的,也就是在增值稅申報(bào)表的時(shí)候本期免稅額為75000*0.03=2250;提交了增值稅申報(bào)表以后,還有一個(gè)定期定額申報(bào)表,里面有個(gè)人所得稅,應(yīng)稅項(xiàng)是75000,下面還有城建稅,教育費(fèi)附加等應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填0還是填2250。
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2020-04-06
銷項(xiàng)稅額=9286.2元 (期初留抵額稅額35.52+本月進(jìn)項(xiàng)稅額13950.72元)=573786.24元 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅為0元。 期末留底稅額=573786.24-9286.2=564500.04元 定額征收方式,每個(gè)月報(bào)營業(yè)收入6萬左右,交增值稅也在9仟元左右交 定額征收方式
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2016-11-28
個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)嗎
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2022-02-27
我們家是個(gè)體戶,開的超市,是定期定額征收,如果實(shí)際營業(yè)收入超過了,是不是就要交稅了?店內(nèi)只有一個(gè)收銀系統(tǒng)可以查銷售額的那種,我也不能少報(bào)銷售收入嗎?
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2021-09-08
核定征收個(gè)體戶開票額7萬小于核定的核定營業(yè)額360000怎么填納稅申報(bào)表
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2023-04-13
老師,我們每個(gè)月都要向天然氣公司要交一筆不小的傭金,而這個(gè)費(fèi)用不能分?jǐn)偟教烊粴庵?,如果進(jìn)入管理費(fèi)用,感覺又不太合適,那可不可以進(jìn)入固定資產(chǎn)啦。我們之前有設(shè)科目在建工程-天然氣,就是各種有關(guān)天然氣的花銷都累積在在建工程里了。
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2023-09-15
小規(guī)模企業(yè),國企,政府注資,本月管理費(fèi)用20萬元,收到固定資產(chǎn)5萬元,月底結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益會計(jì)分錄為:借遞延收益25萬元,貸資本公積5萬元,貸其他收益5萬元對嗎?
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2024-04-09
如果用用友軟件能不能不選定工資管理和固定資產(chǎn)的選定啊。因?yàn)楦杏X使用起來不是很方便。這樣會影響到期末結(jié)賬嗎
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2018-06-15
請問老師個(gè)體工商戶按季度核定征收,如果一個(gè)季度開的發(fā)票數(shù)量超過季度核定額,應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,按開發(fā)票的金額嗎?(以前季度如果開發(fā)票沒超過額定額,就直接按核定額報(bào)的稅,但是我們實(shí)際營業(yè)額肯定比核定額高)
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2022-01-23
個(gè)體工商戶在不了解情況的情況下,被稅務(wù)局按照15萬/月做了定額征收?,F(xiàn)在一個(gè)季度稅務(wù)局要求繳納欠稅19000元。這種情況應(yīng)該怎么處理呢
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2019-11-13
建筑勞務(wù)公司只申報(bào)了幾個(gè)管理人員個(gè)稅,其余民工都沒有申報(bào),而且老板之前都是用個(gè)人卡來發(fā)生活費(fèi),2019年7月由核定征收變?yōu)椴橘~征收,相當(dāng)于成本票基本上是沒有的,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么辦。
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2020-05-04
老師好:銷售公司的商標(biāo),授權(quán)給工廠使用并銷售該商標(biāo)的產(chǎn)品,銷售公司收取一定的費(fèi)用,這算其他業(yè)務(wù)收入吧?這個(gè)跟主營業(yè)務(wù)收入納稅算法一樣吧?
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2021-11-07
老師個(gè)體工商戶1月份都需要報(bào)哪些稅?需要報(bào)定期定額嗎?
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2022-01-18
老師:建筑公司(核定征收),個(gè)人李掛靠我們公司接了一個(gè)80萬的項(xiàng)目,協(xié)議李按2%交管理費(fèi),相關(guān)稅費(fèi)由李承擔(dān),但是李沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在甲方付工程款80萬,由于沒有成本,我沒有確認(rèn)收入,我是做的借:銀行存款80,貸:其他應(yīng)付款80萬,轉(zhuǎn)付給李工程款時(shí)借:其他應(yīng)付款80萬,貸:銀行存款80萬,管理費(fèi)用1.6萬直接用現(xiàn)金的形式收取的,我這樣做對嗎?
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2016-08-15
2019年收入1500 營業(yè)成本1325.14 稅金及附加25 管理費(fèi)用560 利潤總額:負(fù)410.14 2019年是核定征收,己交所得稅7.5 凈利潤:負(fù)402.64 請問成本費(fèi)用額加不加已交的所得稅
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2020-03-06