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計(jì)算18年全年納稅總額包不包括18年交17年的企業(yè)所得稅
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2019-05-27
清算企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)有資產(chǎn)處置,負(fù)債清償,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配的,都零申報(bào)可以嗎
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2020-04-23
老師,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅已經(jīng)結(jié)束了不,個(gè)稅零申報(bào),還有其他需要匯算清繳的嗎
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2020-06-11
企業(yè)的所得稅申報(bào)時(shí)在國(guó)稅的,那所得稅匯算清繳是不是只做國(guó)稅的,不用做地稅。
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2017-05-26
請(qǐng)問(wèn)次年匯算清繳需繳企業(yè)所得稅時(shí),計(jì)提借所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
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2020-12-28
老師好,所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是自動(dòng)勾選好了嗎?
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2023-03-07
老師好,做稅務(wù)匯算清繳,如果本年有利潤(rùn),但是可以直接彌補(bǔ)以前年底虧損,請(qǐng)問(wèn)老師,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表1行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅還需要填寫(xiě)金額嗎
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2021-04-03
企業(yè)所得稅等逾期未報(bào),要帶什么資料去辦稅大廳辦理?
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2020-05-15
老師,日后事項(xiàng),考試時(shí),我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),還是遞延所得稅 我看有些書(shū)說(shuō),匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準(zhǔn)備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說(shuō)明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,么?
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2020-08-07
老師,你好,企業(yè)所得稅向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)扶貧捐款是全額扣除,如果只是向脫貧地區(qū)捐贈(zèng)扶貧捐款還能抵扣嗎?這個(gè)知識(shí)點(diǎn)講義上沒(méi)有,試卷上遇到了不會(huì)?
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2021-04-30
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)下社??梢匀~扣除企業(yè)所得稅意思是單位繳納多少就可以全額抵扣稅款嗎?個(gè)人部分單位也一起繳納了可以一并抵扣嗎?
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2022-10-29
全年報(bào)表沒(méi)有變動(dòng),如果年初是0,年末是9324,那企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)總額 =9324+9324+9324+9324 再除4嗎?
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2018-04-24
老師你好,公司晚交社保費(fèi),稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)罰款能在稅前抵扣?企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,期間費(fèi)用明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 我公司設(shè)有 (職工費(fèi)用—薪資、社保、福利費(fèi))這一級(jí)和三個(gè)二級(jí)科目, 1、期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬我應(yīng)該填損益類(lèi)科目職工費(fèi)用的一級(jí)科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款 對(duì)應(yīng)填2級(jí)明細(xì)金額對(duì)嗎?
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2022-04-20
企業(yè)匯算清繳后,稅務(wù)機(jī)關(guān)查補(bǔ)所得稅還能夠享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎?
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2019-08-29
老師你好,我們有一個(gè)小公司之前賬務(wù)有問(wèn)題,又重新理了一下賬,報(bào)表和季報(bào)表都去稅務(wù)局改了,2019年和2020年年度匯算清繳表還沒(méi)去改,下周去改,通過(guò)自查要補(bǔ)企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是,我們的季度所得稅A類(lèi)報(bào)表還要不要改
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2021-10-22
老師你好,我今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)收到退稅該如何做分錄?,公司是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行的小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2024-10-22
如果上年度利潤(rùn)虧損100萬(wàn)元,今年第一季度盈利30萬(wàn)元,那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊,是應(yīng)該填30萬(wàn)元,還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額?
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2021-03-10
老師,現(xiàn)在做2021年度企業(yè)所得稅匯繳清算,我2021年沒(méi)有計(jì)提匯繳清算的稅額,怎么處理呢
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2022-03-12
企業(yè)如何給員工做個(gè)人所得稅匯算清繳,去年一個(gè)月4000元,發(fā)工資四月,要做匯算清繳嗎?
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2022-03-15