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印花稅為及時報的罰款200元,在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細表中填在哪,屬于罰金,罰款和沒收財務(wù)的損失還是與取得收入無關(guān)的支出
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2022-05-12
老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,核算允許扣除的工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等,需要按照合理的實際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進行計算,那么這個基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀?
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會計分錄怎么做?
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2020-05-21
老師,請問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元,用銀行存款支付了,分錄借長期待攤費用50000元,貸銀行存款50000元,沒有發(fā)票,現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳200元企業(yè)所得稅,我做的會計分錄為,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,繳納稅金時,借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這樣做完之后,對當月的利潤表沒有影響,資產(chǎn)負債表期末余額值減少了200元,期初余額不變,導(dǎo)致當月資產(chǎn)負債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產(chǎn)負債表的期初余額,哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費用里面去 那報表也就對不上了
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2022-04-29
老師你好,請問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中,如果已經(jīng)記入到稅金及附加里,在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該怎樣調(diào)整,都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
之前調(diào)了帳,因為稅款滯納金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增,然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤數(shù),是減去了滯納金那部分的合計數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表為正確的未分配利潤數(shù)呢
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2018-09-11
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的60%,不超過當年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
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2018-12-17
老師您好,我想問一下,我們企業(yè)處于籌建期,2019年利潤表沒有數(shù)值,資產(chǎn)負債表里只有長期待攤費和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0,企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤表,企業(yè)所得稅主表報送外,還需要報送哪些表格?
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2020-03-19
我們這廠是養(yǎng)豬的,只有總收入,總開支,利潤,沒其它科目,你說年報企業(yè)所得稅該報哪些表
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2019-04-22
個人所得稅清算的收入包括個人參與合伙企業(yè)的收入嗎
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2020-03-30
老師您好,我們公司新成立一家公司,賬是交給外帳做的,但是之前沒給過銀行流水給外帳做賬,然后那邊亂記了一些費用上去,銀行手續(xù)費那些又沒記進去,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳需要讓他們調(diào)賬調(diào)成正確的再匯算清繳嗎?
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2023-05-15
老師好,匯算清繳的納稅調(diào)整后所得為負數(shù) ,上一年度季度利潤總額為負數(shù),凈利潤也為負數(shù),按道理說應(yīng)該退稅,我不想退稅需要提供的資料多 我現(xiàn)在把企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)整為正數(shù)不退稅可以嗎 業(yè)務(wù)招待費已經(jīng)調(diào)增。
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2023-03-06
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,對于業(yè)務(wù)招待費、廣宣費、無票支出的調(diào)減會計分錄
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2022-04-13
老師,現(xiàn)在做2021年度企業(yè)所得稅匯繳清算,我2021年沒有計提匯繳清算的稅額,怎么處理呢
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2022-03-12
老師你好,我們有一個小公司之前賬務(wù)有問題,又重新理了一下賬,報表和季報表都去稅務(wù)局改了,2019年和2020年年度匯算清繳表還沒去改,下周去改,通過自查要補企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在有個問題就是,我們的季度所得稅A類報表還要不要改
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2021-10-22
老師你好,我今年企業(yè)所得稅匯算清繳時收到退稅該如何做分錄?,公司是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行的小會計準則
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2024-10-22
如果上年度利潤虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報第一季度企業(yè)所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊,是應(yīng)該填30萬元,還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額?
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2021-03-10
計算18年全年納稅總額包不包括18年交17年的企業(yè)所得稅
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2019-05-27