国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

資產(chǎn)管理公司的投資收益是否可以作為營(yíng)業(yè)收入,如果不做為營(yíng)業(yè)收入的話(huà),如果不能作為營(yíng)業(yè)收入,流動(dòng)資金貸款測(cè)算表很難測(cè)出來(lái)額度。資產(chǎn)管理公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)就是不良資產(chǎn)投資,理應(yīng)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才對(duì),這樣理解對(duì)嗎?
1/1689
2020-08-01
你好,公司賬戶(hù)收到一筆社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局的轉(zhuǎn)款,摘要是社保,這是什么款,怎么入賬?
1/12328
2019-07-11
老師,印管理人員名片費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用嗎?
1/221
2021-04-17
管理人員報(bào)銷(xiāo)的聚餐費(fèi)用,是管理費(fèi)用的下一級(jí)科目寫(xiě)什么。
1/222
2021-04-09
請(qǐng)問(wèn)老師D不應(yīng)該是沖減管理費(fèi)用么?謝謝老師!
1/652
2020-06-21
公司管理人員的電話(huà)費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),計(jì)入管理費(fèi)用—電話(huà)費(fèi),對(duì)嗎?
1/1921
2018-09-07
物業(yè)管理費(fèi)可以入管理費(fèi)用---辦公費(fèi)這個(gè)科目嗎?
1/791
2023-06-27
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老板私人報(bào)銷(xiāo)的物業(yè)管理費(fèi)可以計(jì)入公司的管理費(fèi)用--福利費(fèi)中嗎?
2/754
2022-04-01
老師,我是一個(gè)保潔公司的會(huì)計(jì),現(xiàn)在是這樣的,我們公司保潔人員的工資和管理人員的工資都計(jì)入管理費(fèi)用,這樣作合理嗎?且我們公司一直沒(méi)有作工資表,現(xiàn)在審計(jì)人員要我們交工資表或者其他證明,我應(yīng)該提供什么資料呢?我們公司發(fā)工資都是現(xiàn)金發(fā)放的。
1/1317
2019-07-09
你好老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我公司有發(fā)放80萬(wàn)工資,其中有40萬(wàn)為管理人員工資,在匯算時(shí)我做在期間費(fèi)用管理費(fèi)用工資欄40萬(wàn),另外有一個(gè)表是職工薪酬表,這個(gè)表我填的80萬(wàn),這個(gè)是這樣填寫(xiě)嗎
1/848
2021-04-13
我想問(wèn)下 我是小規(guī)模企業(yè) 前兩個(gè)季度是核定征收 第三個(gè)季度突然查賬征收管理 然后很多沒(méi)有發(fā)票怎么處理
1/646
2019-10-24
掛靠的怎么做賬務(wù)處理,掛靠時(shí):借:應(yīng)收賬款—xx工程 貸:工程結(jié)算—價(jià)款結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)收入:借:工程結(jié)算—價(jià)款結(jié)算 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 回款時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—xx工程 那付給掛靠方工程款和收取管理費(fèi)怎么做分錄
3/1234
2022-01-14
老師我想問(wèn)一下 由于個(gè)人管理不好 造成罰款 我這邊應(yīng)該怎么入賬 借:其他應(yīng)收款 貸方?jīng)_罰款 還是貸方:營(yíng)業(yè)外收入
3/736
2022-08-22
例:收上級(jí)部門(mén)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn);;貸 銀行存款 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄對(duì)嘛?
1/168
2021-07-12
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請(qǐng)問(wèn)社保是企業(yè)和個(gè)人的,還是個(gè)人的?2、交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個(gè)人) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)對(duì)不 貸:銀行存款
1/833
2021-03-16
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說(shuō)說(shuō)您看我說(shuō)的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢(qián)沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢(qián)的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話(huà),為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話(huà)該怎么做。謝謝。
6/837
2021-08-09
老師,比如我上個(gè)月計(jì)提了工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月我付工資的時(shí)候,如果某個(gè)人的工資沒(méi)有付給對(duì)方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實(shí)際付的工資,貸銀行存款,然后把對(duì)方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會(huì)計(jì)是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人(那個(gè)工資沒(méi)付的人)你說(shuō)這樣可以嗎?到底哪個(gè)是對(duì)的呢?
2/18
2024-07-27
公司車(chē)貸計(jì)什么科目應(yīng)付賬款 還是長(zhǎng)期應(yīng)付款?還是管理費(fèi)用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
1/2533
2017-03-17
公司給員工租車(chē)三年,已支付,記預(yù)付賬款,然后按協(xié)議每月轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,這么記賬在實(shí)務(wù)中對(duì)嗎?用記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或長(zhǎng)期應(yīng)付款嗎?
1/1701
2021-09-15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板拿走公款,借記其他應(yīng)收款掛賬,年底上百萬(wàn)的其他應(yīng)收款可咋處理,按分紅處理要交個(gè)稅的
1/1379
2019-04-07