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老師,請(qǐng)問(wèn)怎么樣申報(bào)增值稅跟企業(yè)所得稅???請(qǐng)教操作流程?謝謝!
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2021-12-17
企業(yè)所得稅季度申報(bào) 可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎
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2018-04-11
老師個(gè)體戶去前臺(tái)申報(bào)個(gè)稅和企業(yè)所得稅要帶資料,還有申報(bào)表去哪里下載,填寫怎么填,請(qǐng)回復(fù)謝謝!
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2019-10-12
季度申報(bào)企業(yè)所得稅 可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎
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2020-07-12
老師,這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是填1-6月份利潤(rùn)總額還是填4-6月份利潤(rùn)總額?
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2019-07-06
老師,企業(yè)所得稅第四季度申報(bào),本年累計(jì)金額應(yīng)該是1-4季度合計(jì)吧?
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2020-01-11
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的報(bào)表錯(cuò)了 是不是需要去大廳更正一下 還是直接在年度報(bào)表上修改 目前企業(yè)所得稅收入與增值稅申報(bào)收入不一致 這個(gè)要怎么辦啊
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2020-05-16
我去年4月把企業(yè)所得稅季度申報(bào)資產(chǎn)總額8千寫成八萬(wàn)了,這怎么辦?有什么影響?現(xiàn)在資產(chǎn)總額2600萬(wàn)多。匯算清繳怎么填寫?麻煩老師了?
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2022-04-11
這個(gè)企業(yè)所得稅的年報(bào)匯算清繳不是在國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)里面報(bào)的嗎?地稅里面也要報(bào)嗎?
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2018-05-29
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬(wàn),本季度是200萬(wàn),一部分是因?yàn)橹Ц敦浛?,一部分是因?yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤,這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-07-09
企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表B類2018年版的,核定征收方式是:核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的),這個(gè)申報(bào)表怎么填,沒(méi)有收入,只有費(fèi)用.
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2019-01-14
國(guó)稅申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),第二季度享受過(guò)小微企業(yè)減免所得稅,本季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)超過(guò)30萬(wàn),因此不享受小微企業(yè)減免所得稅,但是因?yàn)榈诙径认硎苓^(guò),所以需要填寫表3,表3上請(qǐng)選擇減免所得稅優(yōu)惠類型中除去第2項(xiàng)不能選擇,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該選擇第幾項(xiàng)?
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2017-01-12
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,第一年期初不存在暫時(shí)性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下 : (1)第一年利潤(rùn)總額為800方元。甲公司當(dāng)華會(huì)計(jì)與稅 收之問(wèn)的差異包括以下水項(xiàng): ②支付稅款滯納金.50萬(wàn)元: ③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬(wàn)元,期末公允價(jià)值為 650 萬(wàn)元 ①本期計(jì)提存貨跌價(jià)誰(shuí)各 200萬(wàn)元: ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)須價(jià)100萬(wàn)元。
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2022-03-29
如果以前年度收到一張宣傳費(fèi)虛開(kāi)發(fā)票,怎么做更正申報(bào)企業(yè)所得稅呢?普通發(fā)票,但是不是很清楚需要填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表哪幾個(gè)地方~
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2022-02-28
為什么我申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,研發(fā)費(fèi)用只有1-3季度的數(shù),第四季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減沒(méi)有享受,這是我申報(bào)財(cái)報(bào)的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)170W和企業(yè)所得稅申報(bào)表帶出來(lái)的研發(fā)費(fèi)用120
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2023-01-16
申報(bào)企業(yè)所得稅的收入金額豈是不是要與增值稅的申報(bào)金額一致,根據(jù)帳套申報(bào)的所得稅,兩者金額不一樣要怎么處理
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2022-02-06
請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)所得稅申報(bào)中,企業(yè)變賣固定資產(chǎn),因折舊低價(jià)賣出,其中賣價(jià)和購(gòu)買價(jià)的差額是需要填到營(yíng)業(yè)外支出的損失金額中嗎?此外,納稅調(diào)整項(xiàng)目中的資產(chǎn)損失金額需要相應(yīng)填報(bào)嗎?應(yīng)該怎么填呢?謝謝!
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2020-06-03
財(cái)務(wù)小白想請(qǐng)問(wèn)下財(cái)務(wù)主要工作內(nèi)容有哪些?正常每月15號(hào)之前報(bào)上月增值稅附加稅個(gè)稅,月底之前做進(jìn)項(xiàng)稅勾選,一般納稅人做季度申報(bào)企業(yè)所得稅,12月底做年度企業(yè)所得稅申報(bào),次年4.30之前做匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)老師,我理解的正確嗎?是否有遺漏的?(剛做會(huì)計(jì)沒(méi)多久,比較緊張怕有疏漏的)
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2019-11-24
老師,您好!小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)表保存不了,是什么原因呢?
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2022-04-14
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我更正申報(bào)2019年第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表,在之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)預(yù)繳了稅款5000元,現(xiàn)在13這里的實(shí)際已繳納所得稅我是否應(yīng)該填寫5000呢?但是我填寫的時(shí)候它提示我實(shí)際已繳款稅額大于稅務(wù)機(jī)關(guān)核定預(yù)繳稅額!我是否該填寫呢?
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2020-03-27