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老師好,所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是自動(dòng)勾選好了嗎?
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2023-03-07
清算企業(yè)所得稅報(bào)表沒有資產(chǎn)處置,負(fù)債清償,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配的,都零申報(bào)可以嗎
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2020-04-23
老師,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅已經(jīng)結(jié)束了不,個(gè)稅零申報(bào),還有其他需要匯算清繳的嗎
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2020-06-11
19年所得稅匯算清繳報(bào)告去哪里打印
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2020-06-15
為什么沒有2022年所得稅匯算清繳課程?問了客服老師 也沒回應(yīng)
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2022-02-05
企業(yè)如何給員工做個(gè)人所得稅匯算清繳,去年一個(gè)月4000元,發(fā)工資四月,要做匯算清繳嗎?
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2022-03-15
老師,日后事項(xiàng),考試時(shí),我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),還是遞延所得稅 我看有些書說,匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準(zhǔn)備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,么?
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2020-08-07
@鄒老師 老師 我想問下 我有家個(gè)人所得稅一個(gè)人工資超過12萬才做匯算清繳還是說全部一年所有人工資超過12萬才要做匯算清繳
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2020-01-09
企業(yè)所得稅等逾期未報(bào),要帶什么資料去辦稅大廳辦理?
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2020-05-15
老師好,做稅務(wù)匯算清繳,如果本年有利潤(rùn),但是可以直接彌補(bǔ)以前年底虧損,請(qǐng)問老師,A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表1行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅還需要填寫金額嗎
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2021-04-03
老師下午好,就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候,調(diào)增的應(yīng)納稅所得額,在賬面上需要怎么做賬呢?
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2021-11-12
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率,導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
老師,匯算清繳后納稅調(diào)增補(bǔ)交的企業(yè)所得稅需要補(bǔ)提所得稅費(fèi)用嗎,分錄怎么寫
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2020-02-19
工商部門對(duì)公司的罰款,明年國(guó)稅局企業(yè)所得稅清繳匯算是,所得稅會(huì)不會(huì)讓調(diào)增?
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2017-09-04
老師你好,公司晚交社保費(fèi),稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款。請(qǐng)問這個(gè)罰款能在稅前抵扣?企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,期間費(fèi)用明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 我公司設(shè)有 (職工費(fèi)用—薪資、社保、福利費(fèi))這一級(jí)和三個(gè)二級(jí)科目, 1、期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬我應(yīng)該填損益類科目職工費(fèi)用的一級(jí)科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、各類基本社會(huì)保障性繳款 對(duì)應(yīng)填2級(jí)明細(xì)金額對(duì)嗎?
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2022-04-20
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元,如何調(diào)為0?這個(gè)數(shù)是應(yīng)納稅額產(chǎn)生的,如果不動(dòng)應(yīng)納稅額,有沒有其他辦法
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2019-06-13
老師,中級(jí)和注會(huì)的財(cái)管有提到個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)只交個(gè)人所得稅,而公司制企業(yè)要交雙重課稅,即既要交個(gè)人所得稅,又要交企業(yè)所得稅。但是實(shí)際工作中,看到只要是公司都要申報(bào)季度和年度企業(yè)所得稅,不管是個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè),而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個(gè)主表要填股東信息,當(dāng)中就有利潤(rùn)分配情況的填寫。這是不是意味著實(shí)際上獨(dú)資和合伙企業(yè)實(shí)際上也是要交雙重課稅?比如利潤(rùn)80萬,不符合小微企業(yè),要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅,另外如果有股東分紅,還得交20%個(gè)稅。請(qǐng)老師簡(jiǎn)單解釋下。謝謝~~
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2019-05-30
你好老師,我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,去年是虧損,然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,仍然虧損,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目,怎么做分錄呢
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2022-07-08
計(jì)算18年全年納稅總額包不包括18年交17年的企業(yè)所得稅
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2019-05-27