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老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,核算允許扣除的工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等,需要按照合理的實際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進行計算,那么這個基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀?
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會計分錄怎么做?
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2020-05-21
老師,請問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元,用銀行存款支付了,分錄借長期待攤費用50000元,貸銀行存款50000元,沒有發(fā)票,現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳200元企業(yè)所得稅,我做的會計分錄為,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,繳納稅金時,借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這樣做完之后,對當月的利潤表沒有影響,資產(chǎn)負債表期末余額值減少了200元,期初余額不變,導(dǎo)致當月資產(chǎn)負債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產(chǎn)負債表的期初余額,哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費用里面去 那報表也就對不上了
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2022-04-29
老師你好,請問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中,如果已經(jīng)記入到稅金及附加里,在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該怎樣調(diào)整,都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的60%,不超過當年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
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2018-12-17
之前調(diào)了帳,因為稅款滯納金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增,然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤數(shù),是減去了滯納金那部分的合計數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表為正確的未分配利潤數(shù)呢
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2018-09-11
老師您好,我想問一下,我們企業(yè)處于籌建期,2019年利潤表沒有數(shù)值,資產(chǎn)負債表里只有長期待攤費和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0,企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤表,企業(yè)所得稅主表報送外,還需要報送哪些表格?
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2020-03-19
老師,匯算清繳后納稅調(diào)增補交的企業(yè)所得稅需要補提所得稅費用嗎,分錄怎么寫
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2020-02-19
工商部門對公司的罰款,明年國稅局企業(yè)所得稅清繳匯算是,所得稅會不會讓調(diào)增?
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2017-09-04
2019年一位職工因為工作失誤被扣5個月底薪合計17400元,個稅也申報了,這17400作為賠償金付給客戶了,現(xiàn)在在個稅系統(tǒng)里已經(jīng)把這幾個月底薪剔除,重新申報了,會計分錄是做在以前年度損益科目?對應(yīng)科目怎么做?19年企業(yè)所得稅匯算清繳也要調(diào)整對嗎?
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2020-05-04
你好,我們2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳需要補稅70.64(我5月分錄是這樣做的 借:利潤分配-未分配利潤70.64 貸:銀行存款70.64),我5月份的資產(chǎn)負債表上的未利潤分配期末數(shù)348948.64—期初數(shù)504662.76=—155714.12,跟5月利潤表上的凈利潤本年累計數(shù)—155643.48不一樣,相差70.64,請問這樣報表有沒有關(guān)系
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2020-06-11
公司去年成立的,沒有收入,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費,廣告宣傳費可以扣除嗎
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2020-04-03
企業(yè)所得稅匯算清繳財務(wù)報表申報是資產(chǎn)負債表與利潤表,現(xiàn)金流量表需申報嗎?
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2020-05-30
上午好,老師,請問電子稅務(wù)局里在填報上年度企業(yè)所得稅匯算清繳時報表里的主營業(yè)務(wù)收入是上年開出去發(fā)票的含稅收入還是不含稅收入呀?
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2023-04-13
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務(wù)收入做多了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個表調(diào)減呢?
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2021-05-25
老師:房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳,財務(wù)報表的現(xiàn)金流量表可以不填,直接申報嗎?
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2021-05-19
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的60%,不超過當年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
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2018-12-17
2021年匯算清繳補交了4.81元企業(yè)所得稅,但是沒有做到以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致2022年匯算清繳中,企業(yè)所得稅表帶出需要退4.81元,怎么辦?需要怎么調(diào)整呢?
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2022-04-09