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老師,請問下個人獨(dú)資企業(yè),查賬征收(據(jù)實預(yù)繳),生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅申報,9月開始,9月收入47184.45,費(fèi)用24179.45,投資者減除費(fèi)用7000,9月申報繳納稅額850.50元,10月收入35734.96,費(fèi)用17719.96,系統(tǒng)自動生成投資者減除費(fèi)用12000,那這個月我要繳納多少稅額,可以把計算過程寫出來嘛?
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2018-11-09
建筑施工企業(yè),,年底時才會進(jìn)行工資結(jié)算,個人所得稅申報是按照什么進(jìn)行申報呢
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2020-04-16
房地產(chǎn)企業(yè)填報《季預(yù)繳所得稅申報表》第5欄“特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額”本期已達(dá)到結(jié)轉(zhuǎn)收入成本條件,那么之前預(yù)計的特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額“(包含以前年度預(yù)計毛利額)要先沖回,沖回后,特定業(yè)務(wù)一欄變成負(fù)數(shù),這樣填報是否正確?
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2018-06-19
申報企業(yè)所得稅的收入金額豈是不是要與增值稅的申報金額一致,根據(jù)帳套申報的所得稅,兩者金額不一樣要怎么處理
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2022-02-06
老師,五月企業(yè)所得稅匯算清繳,我申報扣款了2000.我在做稅款所屬期是5月的賬的時候怎么做會計科目先補(bǔ)提下企業(yè)所得稅?借:以前年度損益調(diào)整 貸:所得稅費(fèi)用 5月繳納20年度企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款 是這樣嗎?應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅是啥時候用?
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2021-05-31
如果以前年度收到一張宣傳費(fèi)虛開發(fā)票,怎么做更正申報企業(yè)所得稅呢?普通發(fā)票,但是不是很清楚需要填報企業(yè)所得稅申報表哪幾個地方~
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2022-02-28
為什么我申報第四季度企業(yè)所得稅的時候,研發(fā)費(fèi)用只有1-3季度的數(shù),第四季度的研發(fā)費(fèi)用加計抵減沒有享受,這是我申報財報的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)170W和企業(yè)所得稅申報表帶出來的研發(fā)費(fèi)用120
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2023-01-16
個人獨(dú)資企業(yè)既要申報工資薪金個稅,也要申報經(jīng)營所得個稅嗎
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2019-12-02
分公司在企業(yè)所得稅上選擇匯總申報和獨(dú)立申報的各自優(yōu)缺點(diǎn)
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2021-04-16
本年盈利200萬,2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬,季度申報時,使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報增值稅的時候收入我是根據(jù)開票收入申報的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報表,申報第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會計做賬時把開個人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財報數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 對不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營業(yè),沒有收入,每個月申報個稅500元,還有退稅100元,請問季度企業(yè)所得稅0申報嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04
老師,想請教一下,比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬,繳納了四萬多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤表中盈利1萬,第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對嗎?可以申請退稅嗎?具體如果申請退稅?謝謝老師
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2020-05-11
在國稅申報季度企業(yè)所得稅,填寫利潤表的時候,本期金額是填寫本年累計數(shù)還是9月份的數(shù)?
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2017-10-31
季度企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個是什么???上季度申報的時候也沒有稅額啊。
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2020-07-09
企業(yè)所得稅年度申報時,稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi),申報完畢,退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎?
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2022-03-18