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企業(yè)的所得稅申報時在國稅的,那所得稅匯算清繳是不是只做國稅的,不用做地稅。
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2017-05-26
個人獨資企業(yè)“生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅”是每個季度申報嗎?是在國稅還是地稅報?
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2017-04-20
各位老師,季度申報不打算繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是先計提所得稅還是先暫估
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2020-07-03
請問經(jīng)營所得B表不是應(yīng)該企業(yè)做申報嗎?為什么在個人所得稅里B表是空白的
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2021-03-05
新注冊公司已經(jīng)進企業(yè)所得稅和個人所得稅零申報了,但是財務(wù)報表需要備案嗎?
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2018-07-20
小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅和企業(yè)所得稅時,應(yīng)納稅所得額是不是一樣的數(shù)字
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2019-04-02
老師好,所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單是自動勾選好了嗎?
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2023-03-07
老師,19年有幾個月的工資我從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅申報了,在其他應(yīng)付款里還沒發(fā)的工資我要和應(yīng)付職工薪酬里未發(fā)的一樣調(diào)增嗎?
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2020-05-11
老師您好,企業(yè)所得稅申報營業(yè)收入是包括主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入的所有收入相加嗎?
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2022-04-09
老師,您好!請小規(guī)模企業(yè)利潤總額=收入-成本-費用-附加=18909.43元,增值稅減免稅6888.73元計入了營業(yè)外收入,則利潤總額就又變成了18909.43+6888.73=25798.16,那我企業(yè)所得稅申報的時候利潤總額那里該填前者還是后者,并具兩都不管填那個,企業(yè)所得稅又有減免稅額相應(yīng)的也變動了,這個減免稅額又計入營業(yè)外收入,那利潤總額的數(shù)據(jù)不是又有變動,始終財務(wù)報表的利潤總額就沒法和企業(yè)所得稅申報表的利潤總額相等了?請教下這到底該怎么做?
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2019-04-12
本年盈利200萬,2018年有彌補虧損金額600萬,季度申報時,使用該彌補虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報增值稅的時候收入我是根據(jù)開票收入申報的,但是現(xiàn)在補做1月賬務(wù)處理時候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報表,申報第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會計做賬時把開個人的住宿費發(fā)票也做到差旅費了。三月份企業(yè)所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財報數(shù)所不一致,該怎么處理?
3/220
2022-07-13
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 對不上是沒有問題的嗎
1/248
2022-05-26
公司暫停營業(yè),沒有收入,每個月申報個稅500元,還有退稅100元,請問季度企業(yè)所得稅0申報嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項業(yè)務(wù),怎么做賬?
1/799
2019-07-04
企業(yè)所得稅年度申報時,稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費,申報完畢,退稅款還需要另外補充資料嗎?
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2022-03-18
老師,想請教一下,比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬,繳納了四萬多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤表中盈利1萬,第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對嗎?可以申請退稅嗎?具體如果申請退稅?謝謝老師
1/868
2020-05-11
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬元,沒有申請退稅辦理了抵扣,請問如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
2/868
2020-08-04
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