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自然人獨(dú)資是不是就是指?jìng)€(gè)人獨(dú)資企業(yè),實(shí)際操作個(gè)稅申報(bào)中,申報(bào)的還是綜合所得,不是經(jīng)營(yíng)所得,怎么回事?
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2022-03-23
報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,提供報(bào)表是不是就可以申報(bào)了?個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的季報(bào)需要提供什么數(shù)據(jù)?
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2019-06-19
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),如去年有產(chǎn)生滯納金的,申報(bào)時(shí)滯納金這部分金額需要調(diào)增并補(bǔ)繳所得稅嗎
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2021-05-11
企業(yè)的所得稅申報(bào)時(shí)在國(guó)稅的,那所得稅匯算清繳是不是只做國(guó)稅的,不用做地稅。
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2017-05-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅”是每個(gè)季度申報(bào)嗎?是在國(guó)稅還是地稅報(bào)?
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2017-04-20
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額是不是一樣的數(shù)字
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2019-04-02
新注冊(cè)公司已經(jīng)進(jìn)企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅零申報(bào)了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表需要備案嗎?
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2018-07-20
各位老師,季度申報(bào)不打算繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是先計(jì)提所得稅還是先暫估
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2020-07-03
老師好,所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是自動(dòng)勾選好了嗎?
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2023-03-07
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)所得B表不是應(yīng)該企業(yè)做申報(bào)嗎?為什么在個(gè)人所得稅里B表是空白的
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2021-03-05
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬,本季度是200萬,一部分是因?yàn)橹Ц敦浛?,一部分是因?yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤,這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-07-09
企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表B類2018年版的,核定征收方式是:核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的),這個(gè)申報(bào)表怎么填,沒有收入,只有費(fèi)用.
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2019-01-14
我說的是企業(yè)所得稅,那個(gè)分公司,不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。如果由總公司匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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2021-01-15
老師,19年有幾個(gè)月的工資我從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅申報(bào)了,在其他應(yīng)付款里還沒發(fā)的工資我要和應(yīng)付職工薪酬里未發(fā)的一樣調(diào)增嗎?
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2020-05-11
老師您好,企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)收入是包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入的所有收入相加嗎?
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2022-04-09
老師,您好!請(qǐng)小規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)總額=收入-成本-費(fèi)用-附加=18909.43元,增值稅減免稅6888.73元計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,則利潤(rùn)總額就又變成了18909.43+6888.73=25798.16,那我企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)總額那里該填前者還是后者,并具兩都不管填那個(gè),企業(yè)所得稅又有減免稅額相應(yīng)的也變動(dòng)了,這個(gè)減免稅額又計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)不是又有變動(dòng),始終財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額就沒法和企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額相等了?請(qǐng)教下這到底該怎么做?
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2019-04-12
我要打印去年一年的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局哪里打印吶?
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2020-06-21
物業(yè)公司預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)并開具了全部收款金額發(fā)票,增值稅不是要確認(rèn)收據(jù),企業(yè)所得稅按照月確認(rèn)收入的話,不是會(huì)導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年累計(jì)金額不一致怎么辦
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2020-06-08
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 但是我匯算清繳時(shí)沒有調(diào)減,如果我現(xiàn)在賬上補(bǔ)提,那我申報(bào)表的利潤(rùn)和我賬上的利潤(rùn)就不一樣了,這樣沒有問題嗎
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2022-05-26
老師,你好,季度申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)總額為正數(shù),彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損,剩余的部分繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)需要怎么處理呢?是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-03-02