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老師去年預(yù)繳了外經(jīng)證的企業(yè)所得稅,這個(gè)等匯算清繳好了如果企業(yè)沒有要交企業(yè)所得稅的是不是要申請(qǐng)退款???
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2023-03-10
申報(bào)企業(yè)所得稅的收入金額豈是不是要與增值稅的申報(bào)金額一致,根據(jù)帳套申報(bào)的所得稅,兩者金額不一樣要怎么處理
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2022-02-06
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
公司是園區(qū)管理型企業(yè),未來園區(qū)會(huì)引進(jìn)工業(yè)企業(yè),還有對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行孵化管理,所以,針對(duì)園區(qū),如何進(jìn)行房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅收籌劃
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2019-03-12
昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級(jí),沒成功,今天回來更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù),爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)既要申報(bào)工資薪金個(gè)稅,也要申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅嗎
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2019-12-02
分公司在企業(yè)所得稅上選擇匯總申報(bào)和獨(dú)立申報(bào)的各自優(yōu)缺點(diǎn)
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2021-04-16
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬,本季度是200萬,一部分是因?yàn)橹Ц敦浛?,一部分是因?yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤,這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-07-09
企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表B類2018年版的,核定征收方式是:核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的),這個(gè)申報(bào)表怎么填,沒有收入,只有費(fèi)用.
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2019-01-14
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè),核定征收,企業(yè)交經(jīng)營所得,那么企業(yè)聘用的員工呢,他們的收入高于起征點(diǎn),要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2021-11-23
老師,19年有幾個(gè)月的工資我從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅申報(bào)了,在其他應(yīng)付款里還沒發(fā)的工資我要和應(yīng)付職工薪酬里未發(fā)的一樣調(diào)增嗎?
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2020-05-11
老師您好,企業(yè)所得稅申報(bào)營業(yè)收入是包括主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入的所有收入相加嗎?
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2022-04-09
老師,您好!請(qǐng)小規(guī)模企業(yè)利潤總額=收入-成本-費(fèi)用-附加=18909.43元,增值稅減免稅6888.73元計(jì)入了營業(yè)外收入,則利潤總額就又變成了18909.43+6888.73=25798.16,那我企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候利潤總額那里該填前者還是后者,并具兩都不管填那個(gè),企業(yè)所得稅又有減免稅額相應(yīng)的也變動(dòng)了,這個(gè)減免稅額又計(jì)入營業(yè)外收入,那利潤總額的數(shù)據(jù)不是又有變動(dòng),始終財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額就沒法和企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤總額相等了?請(qǐng)教下這到底該怎么做?
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2019-04-12
核定征收企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),這個(gè)總收入怎么填
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2021-05-12
請(qǐng)問老師,企業(yè)個(gè)人所得稅現(xiàn)在還有一個(gè)軟件申報(bào)多戶企業(yè)嗎?
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2021-03-05
所得稅申報(bào)表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表小型微利企業(yè)減免所得稅的金額是怎么計(jì)算來的呢,利潤總額為516567.59
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2020-03-11
2019年小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么 其中年納稅所得額是指利潤總額嗎 還是取自所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額
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2019-01-19
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤和申報(bào)的利潤數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報(bào)表的利潤就不上了吧 但是我匯算清繳時(shí)沒有調(diào)減,如果我現(xiàn)在賬上補(bǔ)提,那我申報(bào)表的利潤和我賬上的利潤就不一樣了,這樣沒有問題嗎
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2022-05-26
老師,你好,季度申報(bào)的時(shí)候,利潤總額為正數(shù),彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損,剩余的部分繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)需要怎么處理呢?是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-03-02
老師您好!安徽小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么?如圖
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2020-05-18