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報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,提供報(bào)表是不是就可以申報(bào)了?個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得的季報(bào)需要提供什么數(shù)據(jù)?
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2019-06-19
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),如去年有產(chǎn)生滯納金的,申報(bào)時(shí)滯納金這部分金額需要調(diào)增并補(bǔ)繳所得稅嗎
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2021-05-11
老師,您好!小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)表保存不了,是什么原因呢?
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2022-04-13
老師,您好!小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)表保存不了,是什么原因呢?
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2022-04-14
小規(guī)模納稅人和一般納稅人的企業(yè)所得稅申報(bào)有區(qū)別嗎,都是按季度預(yù)繳年末匯算清繳嗎?
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2019-10-21
老師,我們公司8月份是小規(guī)模納稅人,8月份開過普票,9月份變成一般納稅人了,企業(yè)所得稅申報(bào)中的利潤表怎樣填?
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2019-10-08
老師您好,企業(yè)所得稅申報(bào)營業(yè)收入是包括主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入的所有收入相加嗎?
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2022-04-09
老師,19年有幾個(gè)月的工資我從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅申報(bào)了,在其他應(yīng)付款里還沒發(fā)的工資我要和應(yīng)付職工薪酬里未發(fā)的一樣調(diào)增嗎?
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2020-05-11
老師,您好!請小規(guī)模企業(yè)利潤總額=收入-成本-費(fèi)用-附加=18909.43元,增值稅減免稅6888.73元計(jì)入了營業(yè)外收入,則利潤總額就又變成了18909.43+6888.73=25798.16,那我企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候利潤總額那里該填前者還是后者,并具兩都不管填那個(gè),企業(yè)所得稅又有減免稅額相應(yīng)的也變動(dòng)了,這個(gè)減免稅額又計(jì)入營業(yè)外收入,那利潤總額的數(shù)據(jù)不是又有變動(dòng),始終財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額就沒法和企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤總額相等了?請教下這到底該怎么做?
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2019-04-12
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),食品生產(chǎn)。沒有發(fā)票,有收據(jù),個(gè)人所得稅經(jīng)營所得如何申報(bào)?申報(bào)經(jīng)營利潤時(shí)沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入嗎?個(gè)人所得稅匯算清繳如何做?
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2021-01-03
企業(yè)的所得稅申報(bào)時(shí)在國稅的,那所得稅匯算清繳是不是只做國稅的,不用做地稅。
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2017-05-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)“生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅”是每個(gè)季度申報(bào)嗎?是在國稅還是地稅報(bào)?
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2017-04-20
各位老師,季度申報(bào)不打算繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是先計(jì)提所得稅還是先暫估
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2020-07-03
老師好,所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是自動(dòng)勾選好了嗎?
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2023-03-07
請問經(jīng)營所得B表不是應(yīng)該企業(yè)做申報(bào)嗎?為什么在個(gè)人所得稅里B表是空白的
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2021-03-05
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額是不是一樣的數(shù)字
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2019-04-02
新注冊公司已經(jīng)進(jìn)企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅零申報(bào)了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表需要備案嗎?
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2018-07-20
老師小微企業(yè)2021年1季度申報(bào)所得稅就是應(yīng)納稅所得額不足100萬部分,是*20%*25%*50%嗎?也就是稅率是2.5%?
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2021-04-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤和申報(bào)的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報(bào)表的利潤就不上了吧 但是我匯算清繳時(shí)沒有調(diào)減,如果我現(xiàn)在賬上補(bǔ)提,那我申報(bào)表的利潤和我賬上的利潤就不一樣了,這樣沒有問題嗎
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2022-05-26
老師,你好,季度申報(bào)的時(shí)候,利潤總額為正數(shù),彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損,剩余的部分繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)需要怎么處理呢?是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-03-02