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2017年所得稅匯算清繳時(shí)我們公司納稅調(diào)增了25000元,調(diào)增后可彌補(bǔ)的虧損數(shù)-45000元,請(qǐng)問(wèn)在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務(wù)處理嗎?
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2018-06-01
請(qǐng)問(wèn)收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務(wù)處理?需要調(diào)整相關(guān)年初財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2020-06-06
公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退了所得稅,要怎么做賬務(wù)處理?
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2018-09-27
企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的分配比例是怎么算出來(lái)的呀?
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2019-03-26
為什么月初插上稅控盤(pán)自動(dòng)炒稅且自動(dòng)清卡了,我還沒(méi)報(bào)稅呢就自動(dòng)清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
老師我還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。就是工程在外地施工的時(shí)候預(yù)交了個(gè)人所得稅嗎?那這個(gè)個(gè)人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費(fèi)用還是稅費(fèi)呀。
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2021-08-20
沒(méi)有發(fā)票的管理費(fèi)用在申報(bào)所得稅時(shí)是不是不能扣除?
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2023-07-08
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務(wù)的,餐費(fèi)及電話(huà)費(fèi),在工資里面補(bǔ)貼的。是要員工交個(gè)人所得稅?還是另外做管理費(fèi)用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12
老師,計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 金額是不是應(yīng)該加上公司代繳的個(gè)人所得稅呢?如:實(shí)際公司需要發(fā)放的工資是25萬(wàn)元,個(gè)稅是1萬(wàn)元,那我計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 26萬(wàn)對(duì)嗎?
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2022-04-06
你好,我們建安企業(yè),21年第一季度企業(yè)所得稅本來(lái)要按開(kāi)票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有預(yù)繳,但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,這種情況怎么處理
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2022-04-19
企業(yè)高管8千-1萬(wàn)元的如何合理避個(gè)人所得稅
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2018-08-03
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁(yè)第一行的計(jì)算公式是什么呀?謝謝了
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2023-02-28
企業(yè)管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),在匯算清繳時(shí)候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號(hào)企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方收取,管理費(fèi)打包價(jià)25萬(wàn)/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請(qǐng)問(wèn)我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤(rùn)部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
匯算清繳時(shí),填寫(xiě)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計(jì)算的?
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2022-01-09
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱(chēng)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與買(mǎi)方簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開(kāi)發(fā)軟件成果歸買(mǎi)方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/span>
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2017-11-28
老師,請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報(bào)的個(gè)稅,匯算清繳時(shí)是按經(jīng)營(yíng)所得補(bǔ)繳稅費(fèi)還是按個(gè)稅的匯算清繳呢?
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2022-03-07
老師,有什么合理的方法,能少交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-06-20