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老師,每年交的280元稅控服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何入賬哦
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2020-08-05
考過注會的稅法,去考稅務(wù)師的稅一稅二能過嗎
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2021-05-12
請問老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸,送到購買實(shí)際過磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對方只以9500噸進(jìn)行開票結(jié)算。請問財(cái)務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),按10000噸,對應(yīng)的庫存煤綜合單價(jià)來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳?如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時(shí)成本是不是要調(diào)出?如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時(shí)成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
各位老師好,麻煩誰說說,我是出納,這種網(wǎng)申報(bào)稅第一次,報(bào)單位固定資產(chǎn)出租,稅務(wù)局代開發(fā)票,第一季度增值稅普通發(fā)票合計(jì)數(shù)為30萬,各位老師,第一季度的增值稅是不是免的?不用繳是不是?
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2020-04-17
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼,是填銷售方開錯的那個藍(lán)字發(fā)票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍(lán)字發(fā)票號呢
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2018-07-11
國稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎?
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報(bào)稅,
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2017-08-02
建筑外地項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票,增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓?,如果回到機(jī)構(gòu)所在地還用補(bǔ)交當(dāng)?shù)馗郊淤M(fèi)的一些項(xiàng)目嗎?像地方水利基金,印花稅等
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2016-07-19
老師上午好,請問一下,那個代開發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計(jì)算出來的,明明因?yàn)榇_發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會只收6個點(diǎn)呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
新建公司,收到實(shí)收資本當(dāng)月就要申報(bào)印花稅嗎
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2016-11-27
納稅人購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品按什么稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-09-16
超市的稅控盤如何將自己的商品名稱編碼導(dǎo)入?
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2018-09-14
下列情形中,不屬于非鑒證服務(wù)范圍的是()。 A.代辦稅務(wù)登記,代辦納稅、退稅、減免稅申報(bào) B.利用主機(jī)共享服務(wù)系統(tǒng)為增值稅一般納稅人代開增值稅專用發(fā)票 C.代理建賬記賬 D.企業(yè)稅前彌補(bǔ)虧損和資產(chǎn)損失的鑒證 提問 :答案是D,但是我不明白B是什么意思。難道稅務(wù)師可以為納稅人代開發(fā)票嗎?
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2024-03-07
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼是填寫需要沖紅那張錯誤的發(fā)票還是另開的對的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因?yàn)槭乾F(xiàn)場直接扣稅,需要計(jì)提嗎?
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2017-12-06