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應(yīng)交所得稅不是等于當(dāng)期所得稅加遞延所得稅嗎
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2018-03-31
我公司是高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在進(jìn)行所得稅匯算清繳,稅局要求加計(jì)扣除,可是企業(yè)已經(jīng)交了所得稅,再加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用的話,已交的所得稅就要退回了,不加計(jì)扣除要不行,怎么辦?
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2019-05-19
個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
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2019-06-04
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅,那完整的分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
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2018-07-05
某事業(yè)單位存在企業(yè)所得稅納稅義務(wù),本年應(yīng)交納企業(yè)所得稅500元。之后,將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余,并通過(guò)開(kāi)戶銀行向稅務(wù)機(jī)關(guān)交納稅款500元。請(qǐng)做一下該事業(yè)單位的會(huì)計(jì)分錄(帶有數(shù)值)
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2021-12-16
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢(qián),借:所得稅費(fèi)用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤(rùn)199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
年度虧損,計(jì)提的減值準(zhǔn)備借遞延所得稅資產(chǎn),貸應(yīng)交所得稅,要交所得稅嗎
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2019-07-13
合伙企業(yè),需要繳納企業(yè)所得稅嘛?合伙企業(yè)的年終按照合伙企業(yè)性質(zhì)分個(gè)人所得,是按照年終獎(jiǎng),還是股分紅,還是工資薪金?
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2020-07-16
我是想咨詢您一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)(108)一般企業(yè)報(bào)表格格式我選擇的是否,那還需要申報(bào)小企業(yè)收入和支出明細(xì)表嘛
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2019-04-26
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中 行次1欄中 符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這個(gè)金額怎么填寫(xiě)
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2018-03-08
請(qǐng)問(wèn)郭老師,所得稅季度預(yù)繳,對(duì)于小微企業(yè),所得稅稅率是25%?還是20%?減免優(yōu)惠表中一、符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這項(xiàng)怎么填呢?
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2019-10-12
老師您好,我想知道減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的累計(jì)金額是怎么算出來(lái)的,謝謝
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2020-07-30
公司購(gòu)買(mǎi)的交易性金融資產(chǎn) 期貨 有盈利怎么交企業(yè)所得稅?稅率是多少?
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2020-01-19
老師公司利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)但是有收入需要交稅嗎。企業(yè)所得稅需要交嗎
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2015-07-16
老師公司是法人代表自己的,企業(yè)所得稅是自己掏錢(qián)交,那個(gè)稅還用交嗎
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2020-05-06
道路運(yùn)輸公司,現(xiàn)在年利潤(rùn)是74萬(wàn),交所得稅按小型微利企業(yè)10%交可以嗎
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2017-01-13
老師問(wèn)下工程預(yù)收款受到了開(kāi)了票增值稅要交,當(dāng)月企業(yè)所得稅交不呢
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2017-05-31
老師請(qǐng)文企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅一般什么時(shí)候交?是報(bào)完工資就交嗎?
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2021-06-18
國(guó)家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的,本單位購(gòu)進(jìn)蔬菜沒(méi)有取得發(fā)票,這樣的話是不是匯算清繳的時(shí)候,沒(méi)有發(fā)票的這個(gè)成本是要進(jìn)行調(diào)增處理,然后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是嗎?
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2018-06-27