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請問下老師,匯算清繳中以應付職工薪酬為基數計算工會和福利費時,是以應付職工薪酬借方發(fā)生額計算還是以貸方發(fā)生額計算?謝謝!
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2021-05-26
給員工買的意外險是做到應付職工薪酬福利費還是管理費用福利費
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2019-04-09
老師所得稅年報的應付職工薪酬支出這張表,就是單位承擔的社保金額部分填在哪一行
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2021-05-17
請問公司給員工辦理的工作卡,話費公司承擔,這部分費用算成管理費用通信費,還是應付職工薪酬福利費?
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2019-07-02
公司每個月有一兩次沖刺日,沖刺日那天晚上的餐費和打車費是可以報銷的,那這報銷的是計入哪個銷售費用福利費嗎?那這個要通過應付職工薪酬–職工福利嗎?
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2019-06-05
老師好,公司預付員工工資的分錄是這樣寫嗎:借 預付賬款 貸 銀行存款 。借 應付職工薪酬 貸 預付賬款。
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2020-03-24
老師您好,合伙人每個月發(fā)放生活費,不能計入應付職工薪酬對么?應該怎么做會計分錄
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2020-01-08
l老師我們是市政建筑業(yè)有三類人員培訓費有發(fā)票可以入賬嗎?做管理費用-培訓費,不用通過應付職工薪酬這個科目吧
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2020-04-23
支付住房公積金時,將借:應付職工薪酬計成了借:管理費用,審計人員如何調賬?
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2019-12-11
所得稅匯算清繳時,其他業(yè)務成本中的人員工資是否算職工薪酬表頁里的工資薪金支出
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2019-05-10
上月計提工資67680,這月實際發(fā)工資64860,分錄這么做對嗎 ,1:調整計提工資借: 管理費用 :2820,貸應付工資 2 : 調整10月計提工資 銷售費用 -2820 應付職工薪酬 -2820 那一種是對的
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2017-11-15
老師,以下是我做的計提和發(fā)放工資,代繳個稅的分錄。 計提時 借:管理費用--工資 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金---工資 應交稅費---個稅
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2016-01-08
工資表應付工資(包含代扣所得稅)金額10000 做計提工資的時候借管理費用10000 貸應付職工薪酬10000 這樣代扣個稅的部分也算進去職工薪酬了合理嗎
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2017-06-27
2016年計提的工資,如果每月計提工資1萬,1一12月累計提工資12萬,匯算清繳前發(fā)了去年1一10月的工資10萬,有2個月沒發(fā),應付職工薪酬稅收金額和賬載金額分別填多少?
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2017-04-06
會計分錄如下:借管理費用:2000,借管理費用-社保200,貸應付職工薪酬2200,請問我計提工會經費,是以2000來計提,還是以2200來計提?謝謝。
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2020-01-09
老師,請問有車輛租賃合同版本嗎?如果與員工之間簽合同,那么員工個人出租也要納稅嗎?2、現在發(fā)放工資不需要計提了,是發(fā)放當月計入,借:管理費用——工資,貨:應付職工薪酬。發(fā)放,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
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2016-07-07
我公司工會經費每月42.2,去年十月會計把別的公司二百多稅費給報過來了,后來的幾個月就再沒交稅費,之后做的科目借應付職工薪酬,貸其他應收(工會經費)。但是這個月會計說明明沒有交稅(八號交完各公司稅)之后23號卻發(fā)現又扣了42.2,還有1.06的滯納金是怎么回事?會計科目該怎么做?
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2017-02-24
老師,我這月補繳上月個稅26,這月從員工工資扣除,那我的分錄要沖減費用嗎?我這月比如計提工資320000,社保20000,公積金16000,公積金5000,員工扣款90加這個26,我做的分錄是 補繳個稅時,借應付職工薪酬26,貸應付個稅26 借應付個稅26,貸銀行存款26 計提本月工資,借管理費用100000 借銷售費用220000 貸應付職工薪酬320000 發(fā)放時,借應付職工薪酬320000減26減90? 貸社保20000 貸公積金16000 貸個稅5000 銀行134848(32000-20000-16000-5000-26-90 我總覺得我中間少了一步,分錄不對
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2019-11-28
老師您好,我們公司包員工午餐,有時候自己買菜回公司煮,有時候一起出去外面吃,前任會計入賬直接是 借:管理費用-職工福利薪酬-員工餐費 貸:銀行存款 一直都是這樣入賬,這樣沒有走應付職工薪酬-福利費這個科目可以嗎?
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2020-07-28
老師在嗎,請問下新會計準則,計提工會經費,教育經費,社保費,公積金,都是要經過應付職工薪酬-工會/教育經費/社保費/公積金嗎?沒有以前的科目了吧,預提費用這個科目還有嗎?還是發(fā)生費用的時候直接計提管理費用這些?企業(yè)計提的員工旅游費屬于福利費嗎?
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2020-03-10